五洋建設(1893)の損益計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
|---|---|---|
| 売上高 | ||
| 完成工事高 | 477,164 | 487,132 |
| 開発事業等売上高 | 14,399 | 13,203 |
| 売上高合計 | 491,564 | 500,336 |
| 売上原価 | ||
| 完成工事原価 | 441,859 | 448,921 |
| 開発事業等売上原価 | 13,694 | 10,545 |
| 売上原価合計 | 455,553 | 459,466 |
| 売上総利益 | ||
| 完成工事総利益 | 35,304 | 38,211 |
| 開発事業等総利益 | 705 | 2,658 |
| 売上総利益合計 | 36,010 | 40,869 |
| 販売費及び一般管理費 | 15,392 | 16,595 |
| 全事業営業利益 | 20,617 | 24,274 |
| 営業外収益 | ||
| 受取利息 | 88 | 101 |
| 受取配当金 | 240 | 519 |
| 貸倒引当金戻入額 | 207 | 157 |
| 不動産賃貸料 | 143 | 155 |
| その他 | 360 | 285 |
| 営業外収益計 | 1,040 | 1,220 |
| 営業外費用 | ||
| 支払利息 | 1,065 | 791 |
| 為替差損 | 843 | 818 |
| その他 | 340 | 175 |
| 営業外費用計 | 2,249 | 1,786 |
| 当期経常利益 | 19,408 | 23,709 |
| 特別利益 | ||
| 固定資産売却益 | 57 | 53 |
| 投資有価証券売却益 | 208 | 60 |
| その他 | 1 | 5 |
| 特別利益計 | 267 | 119 |
| 特別損失 | ||
| 減損損失 | 4,908 | 694 |
| その他 | 525 | 106 |
| 特別損失計 | 5,433 | 800 |
| 税引前当年度純利益 | 14,242 | 23,027 |
| 法人税 | 7,017 | 7,697 |
| 法人税等調整額 | -580 | 59 |
| 法人税等合計 | 6,437 | 7,756 |
| 四半期純利益 | 7,804 | 15,271 |
| 非支配株主に帰属する四半期純損失(△) | ||
| 親会社株主に帰属する四半期純利益 | 7,805 | 15,271 |
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
|---|---|---|
| 売上高 | ||
| 完成工事高 | 452,900 | 467,366 |
| 開発事業等売上高 | 4,961 | 4,092 |
| 売上高合計 | 457,862 | 471,458 |
| 売上原価 | ||
| 完成工事原価 | 420,330 | 431,149 |
| 開発事業等売上原価 | 5,405 | 3,402 |
| 売上原価合計 | 425,736 | 434,551 |
| 売上総利益 | ||
| 完成工事総利益 | 32,569 | 36,217 |
| 開発事業等総利益又は開発事業等総損失(△) | -444 | 689 |
| 売上総利益合計 | 32,125 | 36,907 |
| 販売費 及び一般管理費 | ||
| 役員報酬 | 324 | 331 |
| 従業員給料手当 | 4,224 | 4,307 |
| 賞与引当金繰入額 | 564 | 655 |
| 退職給付費用 | 176 | 377 |
| 法定福利費 | 885 | 955 |
| 福利厚生費 | 226 | 255 |
| 修繕維持費 | 36 | 52 |
| 事務用品費 | 673 | 769 |
| 通信交通費 | 1,150 | 1,268 |
| 動力用水光熱費 | 135 | 123 |
| 調査研究費 | 2,049 | 2,118 |
| 広告宣伝費 | 175 | 132 |
| 交際費 | 473 | 481 |
| 寄付金 | 53 | 63 |
| 地代家賃 | 476 | 584 |
| 減価償却費 | 907 | 859 |
| 租税公課 | 545 | 885 |
| 保険料 | 82 | 100 |
| 雑費 | 843 | 924 |
| 販売費・一般管理費計 | 14,005 | 15,250 |
| 全事業営業利益 | 18,119 | 21,656 |
| 営業外収益 | ||
| 受取利息 | 322 | 313 |
| 有価証券利息 | 6 | 2 |
| 受取配当金 | 1,195 | 567 |
| 貸倒引当金戻入額 | 109 | 142 |
| その他 | 359 | 238 |
| 営業外収益計 | 1,993 | 1,264 |
| 営業外費用 | ||
| 支払利息 | 945 | 644 |
| 社債利息 | 155 | 154 |
| 為替差損 | 891 | 849 |
| その他 | 313 | 155 |
| 営業外費用計 | 2,306 | 1,803 |
| 当期経常利益 | 17,806 | 21,116 |
| 特別利益 | ||
| 固定資産売却益 | 54 | 37 |
| 投資有価証券売却益 | 208 | 60 |
| その他 | 0 | 5 |
| 特別利益計 | 263 | 103 |
| 特別損失 | ||
| 減損損失 | 4,491 | 694 |
| 関係会社事業損失引当金繰入額 | 675 | - |
| その他 | 289 | 95 |
| 特別損失計 | 5,455 | 789 |
| 税引前当年度純利益 | 12,614 | 20,430 |
| 法人税 | 6,253 | 7,066 |
| 法人税等調整額 | -493 | -58 |
| 法人税等合計 | 5,759 | 7,007 |
| 四半期純利益 | 6,854 | 13,423 |
注記等(連結)
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
|---|---|---|
| たな卸資産の帳簿価額の切下げに関する注記 | ||
| たな卸資産帳簿価額切下額 | 605 | -188 |
| 主要な販売費 及び一般管理費 | ||
| 従業員給料手当 | 4,626 | 4,728 |
| 貸倒引当金繰入額 | 35 | - |
| 賞与引当金繰入額 | 582 | 674 |
| 退職給付費用 | 191 | 376 |
| 役員退職慰労引当金繰入額 | 34 | 30 |
| 調査研究費 | 2,058 | 2,130 |
| 一般管理費 及び当期製造費用に含まれる研究開発費 | ||
| 一般管理費及び当期製造費用に含まれる研究開発費 | 1,730 | 1,952 |
注記等(個別)
| 勘定科目 |
|---|