五洋建設(1893)の損益計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
|---|---|---|
| 売上高 | ||
| 完成工事高 | 487,132 | 517,526 |
| 開発事業等売上高 | 13,203 | 9,376 |
| 売上高合計 | 500,336 | 526,902 |
| 売上原価 | ||
| 完成工事原価 | 448,921 | 474,850 |
| 開発事業等売上原価 | 10,545 | 7,105 |
| 売上原価合計 | 459,466 | 481,955 |
| 売上総利益 | ||
| 完成工事総利益 | 38,211 | 42,675 |
| 開発事業等総利益 | 2,658 | 2,271 |
| 売上総利益合計 | 40,869 | 44,946 |
| 販売費及び一般管理費 | 16,595 | 17,328 |
| 全事業営業利益 | 24,274 | 27,617 |
| 営業外収益 | ||
| 受取利息 | 101 | 145 |
| 受取配当金 | 519 | 346 |
| 不動産賃貸料 | 155 | 122 |
| その他 | 443 | 289 |
| 営業外収益計 | 1,220 | 903 |
| 営業外費用 | ||
| 支払利息 | 791 | 714 |
| 貸倒引当金繰入額 | 12 | 951 |
| 為替差損 | 818 | 912 |
| その他 | 163 | 258 |
| 営業外費用計 | 1,786 | 2,837 |
| 当期経常利益 | 23,709 | 25,683 |
| 特別利益 | ||
| 固定資産売却益 | 53 | 86 |
| 投資有価証券売却益 | 60 | 33 |
| 子会社清算益 | - | 27 |
| その他 | 5 | 5 |
| 特別利益計 | 119 | 153 |
| 特別損失 | ||
| 固定資産除却損 | 59 | 475 |
| その他 | 741 | 70 |
| 特別損失計 | 800 | 546 |
| 税引前当年度純利益 | 23,027 | 25,289 |
| 法人税 | 7,697 | 7,613 |
| 法人税等調整額 | 59 | -144 |
| 法人税等合計 | 7,756 | 7,469 |
| 四半期純利益 | 15,271 | 17,820 |
| 非支配株主に帰属する四半期純損失(△) | -5 | |
| 親会社株主に帰属する四半期純利益 | 15,271 | 17,826 |
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
|---|---|---|
| 売上高 | ||
| 完成工事高 | 467,366 | 498,442 |
| 開発事業等売上高 | 4,092 | 722 |
| 売上高合計 | 471,458 | 499,164 |
| 売上原価 | ||
| 完成工事原価 | 431,149 | 457,753 |
| 開発事業等売上原価 | 3,402 | 685 |
| 売上原価合計 | 434,551 | 458,438 |
| 売上総利益 | ||
| 完成工事総利益 | 36,217 | 40,688 |
| 開発事業等総利益 | 689 | 37 |
| 売上総利益合計 | 36,907 | 40,726 |
| 販売費 及び一般管理費 | ||
| 役員報酬 | 331 | 358 |
| 役員株式給付引当金繰入額 | - | 86 |
| 従業員給料手当 | 4,307 | 4,650 |
| 賞与引当金繰入額 | 655 | 725 |
| 退職給付費用 | 377 | 355 |
| 法定福利費 | 955 | 1,023 |
| 福利厚生費 | 255 | 279 |
| 修繕維持費 | 52 | 60 |
| 事務用品費 | 769 | 802 |
| 通信交通費 | 1,268 | 1,319 |
| 動力用水光熱費 | 123 | 135 |
| 調査研究費 | 2,118 | 2,285 |
| 広告宣伝費 | 132 | 94 |
| 貸倒引当金繰入額 | - | 62 |
| 交際費 | 481 | 482 |
| 寄付金 | 63 | 55 |
| 地代家賃 | 584 | 490 |
| 減価償却費 | 859 | 817 |
| 租税公課 | 885 | 832 |
| 保険料 | 100 | 106 |
| 雑費 | 924 | 912 |
| 販売費・一般管理費計 | 15,250 | 15,938 |
| 全事業営業利益 | 21,656 | 24,787 |
| 営業外収益 | ||
| 受取利息 | 313 | 357 |
| 有価証券利息 | 2 | 1 |
| 受取配当金 | 567 | 346 |
| その他 | 380 | 259 |
| 営業外収益計 | 1,264 | 965 |
| 営業外費用 | ||
| 支払利息 | 644 | 563 |
| 社債利息 | 154 | 162 |
| 貸倒引当金繰入額 | 12 | 951 |
| 為替差損 | 849 | 915 |
| その他 | 143 | 227 |
| 営業外費用計 | 1,803 | 2,820 |
| 当期経常利益 | 21,116 | 22,932 |
| 特別利益 | ||
| 固定資産売却益 | 37 | 69 |
| 投資有価証券売却益 | 60 | 33 |
| その他 | 5 | 4 |
| 特別利益計 | 103 | 108 |
| 特別損失 | ||
| 固定資産除却損 | 48 | 474 |
| その他 | 740 | 68 |
| 特別損失計 | 789 | 542 |
| 税引前当年度純利益 | 20,430 | 22,497 |
| 法人税 | 7,066 | 6,837 |
| 法人税等調整額 | -58 | -129 |
| 法人税等合計 | 7,007 | 6,707 |
| 四半期純利益 | 13,423 | 15,789 |
注記等(連結)
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
|---|---|---|
| たな卸資産の帳簿価額の切下げに関する注記 | ||
| たな卸資産帳簿価額切下額 | -188 | 292 |
| 主要な販売費 及び一般管理費 | ||
| 従業員給料手当 | 4,728 | 5,096 |
| 退職給付費用 | 376 | 375 |
| 調査研究費 | 2,130 | 2,295 |
| 賞与引当金繰入額 | 674 | 747 |
| 貸倒引当金繰入額 | - | 80 |
| 役員退職慰労引当金繰入額 | 30 | 3 |
| 役員株式給付引当金繰入額 | - | 86 |
| 一般管理費 及び当期製造費用に含まれる研究開発費 | ||
| 一般管理費及び当期製造費用に含まれる研究開発費 | 1,952 | 2,122 |
注記等(個別)
| 勘定科目 |
|---|