有価証券報告書-第60期(平成22年1月1日-平成22年12月31日)
- 【提出】
- 2011年3月25日 15:09
- 【資料】
- 有価証券報告書-第60期(平成22年1月1日-平成22年12月31日)
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連結決算
貸借対照表(百万円)勘定科目 | 2009年12月31日 | 2010年12月31日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金預金 | 9,401 | 10,185 |
受取手形・完成工事未収入金等 | 1,935 | 3,046 |
有価証券 | 796 | 908 |
未成工事支出金等 | 6,282 | 3,412 |
繰延税金資産 | 8 | 32 |
その他 | 455 | 420 |
貸倒引当金 | -18 | -24 |
流動資産合計 | 18,858 | 17,979 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物・構築物 | 1,607 | 1,584 |
減価償却累計額 | -1,055 | -1,064 |
建物・構築物(純額) | 553 | 520 |
機械・運搬具 | 1,946 | 1,938 |
減価償却累計額 | -1,840 | -1,841 |
機械・運搬具(純額) | 107 | 97 |
土地 | 1,571 | 1,563 |
リース資産 | | |
建設仮勘定 | 19 | - |
その他 | 87 | 87 |
減価償却累計額 | -81 | -83 |
その他(純額) | 6 | 4 |
有形固定資産計 | 2,256 | 2,184 |
無形固定資産 | 57 | 95 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 6,342 | 5,480 |
長期貸付金 | 63 | 59 |
その他 | 1,068 | 710 |
貸倒引当金 | -361 | -335 |
投資その他の資産計 | 7,111 | 5,913 |
固定資産合計 | 9,424 | 8,192 |
繰延資産 | | |
資産合計 | 28,283 | 26,171 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
支払手形・工事未払金等 | 2,881 | 2,085 |
未払法人税等 | 16 | 188 |
未成工事受入金 | 3,843 | 2,222 |
完成工事補償引当金 | 13 | 18 |
工事損失引当金 | - | 20 |
引当金 | | |
その他 | 396 | 665 |
流動負債合計 | 7,150 | 5,198 |
固定負債 | | |
繰延税金負債 | 96 | 156 |
役員退職慰労引当金 | 358 | 372 |
引当金 | | |
負ののれん | 7 | 5 |
その他 | 11 | 11 |
固定負債合計 | 472 | 543 |
特別法上の準備金 | | |
特別法上の引当金 | | |
負債合計 | 7,622 | 5,741 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 1,000 | 1,000 |
資本剰余金 | 2,121 | 2,121 |
利益剰余金 | 17,531 | 17,508 |
自己株式 | -594 | -758 |
株主資本合計 | 20,057 | 19,871 |
評価・換算差額等 | | |
その他有価証券評価差額金 | 311 | 248 |
評価・換算差額等合計 | 311 | 248 |
少数株主持分 | 292 | 311 |
純資産合計 | 20,660 | 20,430 |
負債純資産合計 | 28,283 | 26,171 |
個別決算
貸借対照表(百万円)勘定科目 | 2009年12月31日 | 2010年12月31日 |
---|
資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金預金 | 9,122 | 9,896 |
受取手形 | 848 | 1,347 |
完成工事未収入金 | 915 | 1,514 |
兼業事業未収入金 | 76 | 54 |
有価証券 | 796 | 908 |
未成工事支出金 | 6,157 | 3,221 |
材料貯蔵品 | 39 | 47 |
繰延税金資産 | 7 | 30 |
未収入金 | 279 | 426 |
その他 | 176 | 33 |
貸倒引当金 | -17 | -23 |
流動資産合計 | 18,399 | 17,452 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物 | 1,342 | 1,319 |
減価償却累計額 | -851 | -854 |
建物(純額) | 491 | 465 |
構築物 | 257 | 257 |
減価償却累計額 | -201 | -206 |
構築物(純額) | 57 | 51 |
機械及び装置 | 1,745 | 1,742 |
減価償却累計額 | -1,660 | -1,661 |
機械及び装置(純額) | 85 | 81 |
船舶 | | |
車両運搬具 | 137 | 133 |
減価償却累計額 | -126 | -122 |
車両運搬具(純額) | 12 | 10 |
工具器具・備品 | 85 | 85 |
減価償却累計額 | -79 | -81 |
工具器具・備品(純額) | 6 | 4 |
土地 | 1,532 | 1,523 |
リース資産 | | |
建設仮勘定 | 19 | - |
その他 | | |
有形固定資産計 | 2,202 | 2,134 |
無形固定資産 | | |
ソフトウエア | 42 | 86 |
電話加入権 | 12 | 7 |
施設利用権 | 1 | 1 |
無形固定資産計 | 55 | 93 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 6,320 | 5,457 |
関係会社株式 | 40 | 40 |
出資金 | 45 | 45 |
長期貸付金 | 7 | 5 |
従業員に対する長期貸付金 | 4 | 5 |
関係会社長期貸付金 | 89 | 106 |
破産債権 | - | 5 |
長期前払費用 | 2 | 1 |
保険積立金 | 73 | 75 |
長期預金 | 400 | 100 |
長期未収入金 | - | 330 |
その他 | 546 | 152 |
貸倒引当金 | -360 | -363 |
投資損失引当金 | - | -5 |
投資その他の資産計 | 7,166 | 5,954 |
固定資産合計 | 9,423 | 8,182 |
繰延資産 | | |
資産合計 | 27,822 | 25,634 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
支払手形 | 1,158 | 758 |
工事未払金 | 1,685 | 1,297 |
未払金 | 42 | 313 |
未払費用 | 129 | 130 |
未払法人税等 | 16 | 179 |
未成工事受入金 | 3,779 | 2,136 |
預り金 | 61 | 66 |
完成工事補償引当金 | 12 | 17 |
工事損失引当金 | - | 20 |
従業員預り金 | 130 | 137 |
引当金 | | |
流動負債合計 | 7,013 | 5,054 |
固定負債 | | |
繰延税金負債 | 96 | 156 |
役員退職慰労引当金 | 358 | 372 |
長期預り金 | 11 | 11 |
引当金 | | |
固定負債合計 | 465 | 539 |
特別法上の準備金 | | |
特別法上の引当金 | | |
負債合計 | 7,478 | 5,593 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 1,000 | 1,000 |
資本剰余金 | | |
資本準備金 | 2,121 | 2,121 |
その他資本剰余金 | - | - |
資本剰余金合計 | 2,121 | 2,121 |
利益剰余金 | | |
利益準備金 | 250 | 250 |
その他利益剰余金 | | |
別途積立金 | 16,200 | 16,200 |
繰越利益剰余金 | 1,056 | 981 |
利益剰余金合計 | 17,506 | 17,431 |
自己株式 | -594 | -758 |
株主資本合計 | 20,033 | 19,794 |
評価・換算差額等 | | |
その他有価証券評価差額金 | 311 | 248 |
評価・換算差額等合計 | 311 | 248 |
純資産合計 | 20,344 | 20,041 |
負債純資産合計 | 27,822 | 25,634 |