有価証券報告書-第68期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
遡及修正等
連結決算
勘定科目 | 2013年3月31日 | 2014年3月31日 |
---|---|---|
資産の部 | ||
流動資産 | ||
現金及び預金 | 1,009 | 1,151 |
たな卸資産 | 284 | 96 |
営業出資金 | 165 | 165 |
その他 | 84 | 10 |
貸倒引当金 | ||
流動資産計 | 1,542 | 1,423 |
固定資産 | ||
有形固定資産 | ||
建物 | 1,389 | 1,389 |
減価償却累計額 | -348 | -418 |
建物(純額) | 1,040 | 971 |
土地 | 1,418 | 1,418 |
その他 | 12 | 12 |
減価償却累計額 | -11 | -10 |
その他(純額) | 1 | 2 |
有形固定資産合計 | 2,461 | 2,392 |
無形固定資産 | 0 | 0 |
投資その他の資産 | ||
投資有価証券 | 6 | 20 |
長期貸付金 | 71 | 70 |
長期未収入金 | 42 | 6 |
その他 | 34 | 30 |
貸倒引当金 | -92 | -74 |
投資その他の資産合計 | 62 | 53 |
固定資産計 | 2,523 | 2,446 |
資産の部合計 | 4,066 | 3,869 |
負債の部 | ||
流動負債 | ||
支払手形及び買掛金 | 1 | 2 |
未払法人税等 | 10 | 9 |
補償損失引当金 | 65 | 31 |
修繕引当金 | 17 | 10 |
その他 | 41 | 45 |
流動負債計 | 137 | 100 |
固定負債 | ||
受入敷金保証金 | 468 | 436 |
繰延税金負債 | - | 0 |
退職給付引当金 | 4 | - |
退職給付に係る負債 | - | 3 |
固定負債計 | 473 | 440 |
負債の部合計 | 610 | 540 |
純資産の部 | ||
株主資本 | ||
資本金 | 2,000 | 2,000 |
資本剰余金 | 1,693 | 1,493 |
利益剰余金 | -237 | -164 |
株主資本合計 | 3,455 | 3,329 |
その他の包括利益累計額 | ||
その他有価証券評価差額金 | - | 0 |
その他の包括利益累計額合計 | - | 0 |
純資産の部合計 | 3,455 | 3,329 |
負債・純資産合計 | 4,066 | 3,869 |
個別決算
勘定科目 | 2013年3月31日 | 2014年3月31日 |
---|---|---|
資産の部 | ||
流動資産 | ||
現金及び預金 | 900 | 1,043 |
販売用不動産 | 284 | 96 |
原材料及び貯蔵品 | 0 | 0 |
営業出資金 | 165 | 165 |
前払費用 | 1 | 1 |
未収還付消費税等 | 77 | - |
その他 | 5 | 9 |
貸倒引当金 | ||
流動資産計 | 1,433 | 1,315 |
固定資産 | ||
有形固定資産 | ||
建物 | 1,389 | 1,389 |
減価償却累計額 | -348 | -418 |
建物(純額) | 1,040 | 971 |
構築物 | 2 | 2 |
減価償却累計額 | -1 | -1 |
構築物(純額) | 1 | 1 |
車両運搬具 | 0 | 0 |
減価償却累計額 | ||
車両運搬具(純額) | 0 | 0 |
工具 | 9 | 9 |
減価償却累計額 | -9 | -8 |
工具 | 0 | 0 |
土地 | 1,418 | 1,418 |
有形固定資産合計 | 2,461 | 2,392 |
無形固定資産 | ||
ソフトウエア | 0 | 0 |
無形固定資産合計 | 0 | 0 |
投資その他の資産 | ||
投資有価証券 | 6 | 20 |
関係会社株式 | 120 | 120 |
出資金 | 17 | 11 |
長期貸付金 | 71 | 70 |
長期前払費用 | 2 | 2 |
長期未収入金 | 42 | 6 |
その他 | 9 | 12 |
貸倒引当金 | -92 | -74 |
投資その他の資産合計 | 176 | 168 |
固定資産計 | 2,637 | 2,561 |
資産の部合計 | 4,071 | 3,876 |
負債の部 | ||
流動負債 | ||
買掛金 | 1 | 2 |
未払金 | 25 | 9 |
未払費用 | 4 | 4 |
未払法人税等 | 9 | 9 |
前受金 | 0 | 0 |
前受収益 | 9 | 19 |
預り金 | 2 | 3 |
補償損失引当金 | 65 | 31 |
修繕引当金 | 17 | 10 |
その他 | - | 8 |
流動負債計 | 136 | 99 |
固定負債 | ||
受入敷金保証金 | 468 | 436 |
繰延税金負債 | - | 0 |
退職給付引当金 | 4 | 3 |
固定負債計 | 473 | 440 |
負債の部合計 | 610 | 540 |
純資産の部 | ||
株主資本 | ||
資本金 | 2,000 | 2,000 |
資本剰余金 | ||
その他資本剰余金 | 1,693 | 1,493 |
資本剰余金合計 | 1,693 | 1,493 |
利益剰余金 | ||
その他利益剰余金 | ||
繰越利益剰余金 | -232 | -157 |
利益剰余金合計 | -232 | -157 |
株主資本合計 | 3,461 | 3,336 |
評価・換算差額等 | ||
その他有価証券評価差額金 | - | 0 |
その他の包括利益累計額合計 | - | 0 |
純資産の部合計 | 3,461 | 3,336 |
負債・純資産合計 | 4,071 | 3,876 |
注記等(連結)
勘定科目 | 2013年3月31日 | 2014年3月31日 |
---|---|---|
たな卸資産の注記 | ||
販売用不動産 | 284 | 96 |
原材料及び貯蔵品 | 0 | 0 |