訂正有価証券報告書-第69期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
- 【提出】
- 2017年5月26日 9:21
- 【資料】
- 訂正有価証券報告書-第69期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
- 【短信】
- 平成27年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
貸借対照表(百万円)勘定科目 | 2014年3月31日 | 2015年3月31日 |
---|
資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 1,151 | 1,244 |
たな卸資産 | 96 | 0 |
営業出資金 | 165 | 165 |
その他 | 10 | 14 |
貸倒引当金 | | |
流動資産計 | 1,423 | 1,424 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物 | 1,389 | 1,389 |
減価償却累計額 | -418 | -487 |
建物(純額) | 971 | 902 |
土地 | 1,418 | 1,418 |
その他 | 12 | 12 |
減価償却累計額 | -10 | -10 |
その他(純額) | 2 | 1 |
有形固定資産合計 | 2,392 | 2,322 |
無形固定資産 | 0 | 0 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 20 | 48 |
長期貸付金 | 70 | 68 |
その他 | 88 | 77 |
貸倒引当金 | -74 | -60 |
投資その他の資産合計 | 104 | 133 |
固定資産計 | 2,497 | 2,456 |
資産の部合計 | 3,921 | 3,880 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
支払手形及び買掛金 | 2 | 2 |
1年内返済予定の長期借入金 | 32 | 32 |
未払法人税等 | 9 | 9 |
補償損失引当金 | 31 | 14 |
修繕引当金 | 10 | 8 |
その他 | 45 | 35 |
流動負債計 | 132 | 102 |
固定負債 | | |
長期借入金 | 367 | 334 |
繰延税金負債 | 18 | 15 |
退職給付に係る負債 | 3 | 4 |
その他 | 116 | 110 |
固定負債計 | 505 | 464 |
負債の部合計 | 638 | 567 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 2,000 | 2,000 |
資本剰余金 | 1,493 | 1,493 |
利益剰余金 | -210 | -181 |
株主資本合計 | 3,282 | 3,312 |
その他の包括利益累計額 | | |
その他有価証券評価差額金 | 0 | 1 |
その他の包括利益累計額合計 | 0 | 1 |
純資産の部合計 | 3,282 | 3,313 |
負債・純資産合計 | 3,921 | 3,880 |
個別決算
貸借対照表(百万円)勘定科目 | 2014年3月31日 | 2015年3月31日 |
---|
資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 1,043 | 1,138 |
販売用不動産 | 96 | - |
原材料及び貯蔵品 | 0 | 0 |
営業出資金 | 165 | 165 |
前払費用 | 1 | 2 |
その他 | 9 | 12 |
貸倒引当金 | | |
流動資産計 | 1,315 | 1,318 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物 | 1,389 | 1,389 |
減価償却累計額 | -418 | -487 |
建物(純額) | 971 | 902 |
構築物 | 2 | 2 |
減価償却累計額 | -1 | -1 |
構築物(純額) | 1 | 1 |
車両運搬具 | 0 | - |
減価償却累計額 | | - |
車両運搬具(純額) | 0 | - |
工具 | 9 | 9 |
減価償却累計額 | -8 | -8 |
工具 | 0 | 0 |
土地 | 1,418 | 1,418 |
有形固定資産合計 | 2,392 | 2,322 |
無形固定資産 | | |
ソフトウエア | 0 | 0 |
無形固定資産合計 | 0 | 0 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 20 | 48 |
関係会社株式 | 120 | 120 |
出資金 | 11 | 6 |
長期貸付金 | 70 | 68 |
長期前払費用 | 2 | 1 |
その他 | 70 | 64 |
貸倒引当金 | -74 | -60 |
投資その他の資産合計 | 219 | 248 |
固定資産計 | 2,612 | 2,571 |
資産の部合計 | 3,928 | 3,889 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
買掛金 | 2 | 2 |
1年内返済予定の長期借入金 | 32 | 32 |
未払金 | 9 | 6 |
未払費用 | 4 | 4 |
未払法人税等 | 9 | 9 |
前受金 | 0 | - |
前受収益 | 19 | 18 |
預り金 | 3 | 2 |
補償損失引当金 | 31 | 14 |
修繕引当金 | 10 | 8 |
その他 | 8 | 3 |
流動負債計 | 132 | 102 |
固定負債 | | |
長期借入金 | 367 | 334 |
繰延税金負債 | 18 | 15 |
退職給付引当金 | 3 | 4 |
その他 | 116 | 110 |
固定負債計 | 505 | 464 |
負債の部合計 | 638 | 567 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 2,000 | 2,000 |
資本剰余金 | | |
その他資本剰余金 | 1,493 | 1,493 |
資本剰余金合計 | 1,493 | 1,493 |
利益剰余金 | | |
その他利益剰余金 | | |
繰越利益剰余金 | -203 | -172 |
利益剰余金合計 | -203 | -172 |
株主資本合計 | 3,290 | 3,320 |
評価・換算差額等 | | |
その他有価証券評価差額金 | 0 | 1 |
その他の包括利益累計額合計 | 0 | 1 |
純資産の部合計 | 3,290 | 3,322 |
負債・純資産合計 | 3,928 | 3,889 |
注記等(連結)
注記等(個別)