有価証券報告書-第77期(平成20年4月1日-平成21年3月31日)
遡及修正等
連結決算
勘定科目 | 2008年3月31日 | 2009年3月31日 |
---|---|---|
資産の部 | ||
流動資産 | ||
現金及び預金 | 14,341 | 16,614 |
受取手形及び売掛金 | 96,552 | 91,321 |
たな卸資産 | 11,806 | - |
機器及び材料 | - | 2,081 |
仕掛品 | - | 7,333 |
繰延税金資産 | 5,938 | 4,858 |
その他 | 2,077 | 1,481 |
貸倒引当金 | -461 | -378 |
流動資産合計 | 130,256 | 123,312 |
固定資産 | ||
有形固定資産 | ||
建物及び構築物 | 7,860 | 8,315 |
減価償却累計額 | -4,301 | -4,741 |
建物及び構築物(純額) | 3,559 | 3,574 |
機械装置及び運搬具 | 368 | 358 |
減価償却累計額 | -334 | -331 |
機械装置及び運搬具(純額) | 33 | 27 |
工具 | 9,853 | 9,805 |
減価償却累計額 | -7,841 | -8,128 |
工具 | 2,012 | 1,676 |
土地 | 2,423 | 2,508 |
建設仮勘定 | 207 | 70 |
その他 | - | 317 |
減価償却累計額 | - | -48 |
その他(純額) | - | 268 |
有形固定資産合計 | 8,236 | 8,126 |
無形固定資産 | 3,862 | 4,307 |
投資その他の資産 | ||
投資有価証券 | 445 | 444 |
繰延税金資産 | 7,602 | 7,331 |
その他 | 3,931 | 4,114 |
貸倒引当金 | -162 | -174 |
投資その他の資産合計 | 11,816 | 11,715 |
固定資産合計 | 23,915 | 24,149 |
資産合計 | 154,171 | 147,462 |
負債の部 | ||
流動負債 | ||
支払手形及び買掛金 | 46,625 | 39,915 |
短期借入金 | 652 | 121 |
未払法人税等 | 4,461 | 3,177 |
未払消費税等 | 2,069 | 2,207 |
前受金 | 2,913 | 1,870 |
役員賞与引当金 | 59 | 70 |
受注損失引当金 | 467 | 40 |
その他 | 8,991 | 9,107 |
流動負債合計 | 66,239 | 56,511 |
固定負債 | ||
長期借入金 | 5,000 | 5,000 |
退職給付引当金 | 16,660 | 15,817 |
役員退職慰労引当金 | 60 | - |
その他 | 79 | 793 |
固定負債合計 | 21,800 | 21,610 |
負債合計 | 88,039 | 78,121 |
純資産の部 | ||
株主資本 | ||
資本金 | 13,122 | 13,122 |
資本剰余金 | 16,650 | 16,650 |
利益剰余金 | 35,497 | 39,606 |
自己株式 | -19 | -45 |
株主資本合計 | 65,251 | 69,334 |
評価・換算差額等 | ||
その他有価証券評価差額金 | 11 | 0 |
繰延ヘッジ損益 | 51 | -2 |
為替換算調整勘定 | -46 | -601 |
評価・換算差額等合計 | 16 | -604 |
少数株主持分 | 865 | 610 |
純資産合計 | 66,132 | 69,340 |
負債純資産合計 | 154,171 | 147,462 |
個別決算
勘定科目 | 2008年3月31日 | 2009年3月31日 |
---|---|---|
資産の部 | ||
流動資産 | ||
現金及び預金 | 12,391 | 14,785 |
受取手形 | 1,778 | 1,212 |
売掛金 | 87,957 | 83,051 |
機器及び材料 | 2,163 | 1,487 |
仕掛品 | 8,193 | 5,713 |
前渡金 | 233 | 280 |
前払費用 | 346 | 383 |
関係会社短期貸付金 | 100 | 774 |
繰延税金資産 | 5,271 | 4,172 |
その他 | 1,307 | 316 |
貸倒引当金 | -358 | -341 |
流動資産合計 | 119,385 | 111,836 |
固定資産 | ||
有形固定資産 | ||
建物 | 7,574 | 7,771 |
減価償却累計額 | -4,103 | -4,385 |
建物(純額) | 3,470 | 3,385 |
構築物 | 185 | 186 |
減価償却累計額 | -147 | -152 |
構築物(純額) | 37 | 33 |
機械及び装置 | 59 | 57 |
減価償却累計額 | -56 | -57 |
機械及び装置(純額) | 2 | 0 |
車両運搬具 | 24 | 22 |
減価償却累計額 | -17 | -17 |
車両運搬具(純額) | 7 | 5 |
工具 | 7,224 | 7,242 |
減価償却累計額 | -5,546 | -5,818 |
工具 | 1,678 | 1,424 |
土地 | 2,423 | 2,423 |
リース資産 | - | 310 |
減価償却累計額 | - | -47 |
リース資産(純額) | - | 262 |
建設仮勘定 | 161 | 70 |
有形固定資産合計 | 7,782 | 7,605 |
無形固定資産 | ||
商標権 | 2 | 1 |
ソフトウエア | 2,657 | 3,045 |
リース資産 | - | 4 |
その他 | 105 | 105 |
無形固定資産合計 | 2,765 | 3,156 |
投資その他の資産 | ||
投資有価証券 | 422 | 351 |
関係会社株式 | 4,427 | 4,862 |
従業員に対する長期貸付金 | 4 | 2 |
長期前払費用 | 24 | 23 |
長期保証金 | 2,969 | 2,975 |
繰延税金資産 | 6,583 | 6,230 |
その他 | 635 | 745 |
貸倒引当金 | -143 | -127 |
投資その他の資産合計 | 14,924 | 15,065 |
固定資産合計 | 25,471 | 25,827 |
資産合計 | 144,857 | 137,663 |
負債の部 | ||
流動負債 | ||
支払手形 | 2,629 | 2,389 |
買掛金 | 41,482 | 34,286 |
短期借入金 | 500 | - |
リース債務 | - | 84 |
未払金 | 1,719 | 1,251 |
未払費用 | 5,067 | 5,382 |
未払法人税等 | 4,250 | 2,957 |
未払消費税等 | 2,007 | 2,109 |
前受金 | 2,617 | 1,652 |
預り金 | 884 | 822 |
役員賞与引当金 | 38 | 47 |
受注損失引当金 | 467 | 40 |
その他 | 1 | 9 |
流動負債合計 | 61,666 | 51,033 |
固定負債 | ||
長期借入金 | 5,000 | 5,000 |
リース債務 | - | 187 |
退職給付引当金 | 14,601 | 13,670 |
その他 | 34 | 473 |
固定負債合計 | 19,636 | 19,332 |
負債合計 | 81,302 | 70,365 |
純資産の部 | ||
株主資本 | ||
資本金 | 13,122 | 13,122 |
資本剰余金 | ||
資本準備金 | 16,650 | 16,650 |
その他資本剰余金 | 0 | - |
資本剰余金合計 | 16,650 | 16,650 |
利益剰余金 | ||
利益準備金 | 546 | 546 |
その他利益剰余金 | ||
固定資産圧縮積立金 | 1 | 0 |
別途積立金 | 23,940 | 23,940 |
繰越利益剰余金 | 9,250 | 13,087 |
利益剰余金合計 | 33,738 | 37,574 |
自己株式 | -19 | -45 |
株主資本合計 | 63,492 | 67,302 |
評価・換算差額等 | ||
その他有価証券評価差額金 | 11 | -2 |
繰延ヘッジ損益 | 51 | -2 |
評価・換算差額等合計 | 63 | -4 |
純資産合計 | 63,555 | 67,297 |
負債純資産合計 | 144,857 | 137,663 |