有価証券報告書-第44期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
②【損益計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日) | 当事業年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日) | |
| 売上高 | ||
| 完成工事高 | 14,303,762 | 14,966,543 |
| 商品売上高 | 780,425 | 1,244,768 |
| 売上高合計 | 15,084,188 | 16,211,312 |
| 売上原価 | ||
| 完成工事原価 | ※1 13,004,698 | ※1 13,451,581 |
| 商品売上原価 | ||
| 商品期首たな卸高 | - | - |
| 当期商品仕入高 | 667,625 | 1,081,196 |
| 合計 | 667,625 | 1,081,196 |
| 商品期末たな卸高 | - | - |
| 商品売上原価 | 667,625 | 1,081,196 |
| 売上原価合計 | 13,672,323 | 14,532,778 |
| 売上総利益 | 1,411,865 | 1,678,533 |
| 販売費及び一般管理費 | ||
| 販売手数料 | 40,068 | 20,229 |
| 役員報酬 | 52,911 | 49,030 |
| 給料及び賞与 | 521,290 | 514,370 |
| 賞与引当金繰入額 | 25,600 | 31,200 |
| 退職給付費用 | 31,046 | 28,995 |
| 役員退職慰労引当金繰入額 | 13,100 | 3,000 |
| 法定福利費 | 87,952 | 87,826 |
| 株式報酬費用 | - | 12,173 |
| 福利厚生費 | 3,133 | 3,098 |
| 広告宣伝費 | 6,988 | 3,705 |
| 調査研究費 | 17,072 | 10,469 |
| 賃借料 | 70,180 | 82,143 |
| 消耗品費 | 13,689 | 21,773 |
| 旅費及び交通費 | 60,702 | 58,335 |
| 租税公課 | 27,862 | 29,387 |
| 減価償却費 | 43,382 | 42,531 |
| 支払手数料 | 143,780 | 145,858 |
| 貸倒引当金繰入額 | △2,173 | △3,410 |
| その他 | 99,591 | 118,482 |
| 販売費及び一般管理費合計 | ※2 1,256,180 | ※2 1,259,198 |
| 営業利益 | 155,684 | 419,335 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日) | 当事業年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日) | |
| 営業外収益 | ||
| 受取利息 | 2,472 | 1,318 |
| 有価証券利息 | 1,382 | - |
| 受取配当金 | 6,445 | 7,937 |
| 仕入割引 | 15,232 | 18,066 |
| 受取賃貸料 | 6,144 | 5,269 |
| 物品売却益 | 2,099 | 5,636 |
| その他 | 6,844 | 6,490 |
| 営業外収益合計 | 40,621 | 44,719 |
| 営業外費用 | ||
| 支払利息 | - | 10 |
| 売上割引 | 648 | 632 |
| 株式交付費 | - | 1,366 |
| 撤去解体費 | - | 7,901 |
| その他 | 60 | - |
| 営業外費用合計 | 708 | 9,910 |
| 経常利益 | 195,597 | 454,143 |
| 特別利益 | ||
| 固定資産売却益 | ※3 55,924 | ※3 26,035 |
| 投資有価証券売却益 | - | 8,438 |
| 投資損失引当金戻入額 | 8,000 | - |
| 特別利益合計 | 63,924 | 34,473 |
| 特別損失 | ||
| 固定資産処分損 | ※4 134,083 | ※4 3,204 |
| その他 | 8 | - |
| 特別損失合計 | 134,091 | 3,204 |
| 税引前当期純利益 | 125,429 | 485,413 |
| 法人税、住民税及び事業税 | 16,631 | 166,728 |
| 法人税等調整額 | 15,800 | 30,696 |
| 法人税等合計 | 32,431 | 197,424 |
| 当期純利益 | 92,998 | 287,988 |