有価証券報告書-第54期(平成23年10月1日-平成24年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2010年10月1日 至 2011年9月30日 | 自 2011年10月1日 至 2012年9月30日 |
---|---|---|
売上高 | ||
完成工事高 | 5,458,255 | 5,557,078 |
製品売上高 | 1,027,301 | 1,220,178 |
不動産賃貸収入 | 144,571 | 125,405 |
売上高合計 | 6,630,128 | 6,902,662 |
売上原価 | ||
完成工事原価 | 4,629,764 | 4,952,214 |
製品売上原価 | 914,055 | 1,115,358 |
不動産賃貸原価 | 109,104 | 89,727 |
売上原価合計 | 5,652,924 | 6,157,299 |
売上総利益 | ||
完成工事総利益 | 828,490 | 604,864 |
製品売上総利益 | 113,246 | 104,819 |
不動産賃貸総利益 | 35,467 | 35,678 |
売上総利益合計 | 977,204 | 745,362 |
販売費及び一般管理費 | 767,485 | 710,198 |
営業利益 | 209,718 | 35,164 |
営業外収益 | ||
受取利息 | 352 | 521 |
受取配当金 | 6,861 | 6,907 |
受取賃貸料 | 8,498 | 7,923 |
業務受託料 | 1,277 | 1,267 |
作業屑売却収入 | 9,832 | 3,858 |
補助金収入 | 22,171 | 16,345 |
その他 | 4,149 | 3,467 |
営業外収益合計 | 53,142 | 40,291 |
営業外費用 | ||
支払利息 | 36,969 | 29,302 |
支払保証料 | 4,573 | 4,343 |
その他 | 5,125 | 361 |
営業外費用合計 | 46,667 | 34,006 |
経常利益 | 216,192 | 41,449 |
特別利益 | ||
固定資産売却益 | 91,176 | 8,482 |
関係会社株式売却益 | 222,629 | - |
特別利益合計 | 313,805 | 8,482 |
特別損失 | ||
固定資産売却損 | 864 | - |
固定資産除却損 | 52,318 | - |
資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 16,709 | - |
減損損失 | 91,491 | - |
貸倒引当金繰入額 | 165,300 | - |
特別損失合計 | 326,683 | - |
税引前当期純利益 | 203,315 | 49,932 |
法人税 | 19,162 | 17,374 |
法人税等調整額 | -13,397 | -14,853 |
法人税等合計 | 5,764 | 2,520 |
少数株主損益調整前当期純利益 | 197,550 | 47,411 |
当期純利益 | 197,550 | 47,411 |
個別決算
勘定科目 | 自 2010年10月1日 至 2011年9月30日 | 自 2011年10月1日 至 2012年9月30日 |
---|---|---|
売上高 | ||
完成工事高 | 5,088,134 | 5,112,528 |
製品売上高 | 973,317 | 1,192,116 |
不動産賃貸収入 | 145,643 | 126,716 |
売上高合計 | 6,207,095 | 6,431,362 |
売上原価 | ||
完成工事原価 | 4,305,419 | 4,547,792 |
製品売上原価 | 873,074 | 1,095,057 |
不動産賃貸原価 | 109,104 | 89,727 |
売上原価合計 | 5,287,598 | 5,732,577 |
売上総利益 | ||
完成工事総利益 | 782,714 | 564,736 |
製品売上総利益 | 100,243 | 97,058 |
不動産賃貸総利益 | 36,539 | 36,989 |
売上総利益合計 | 919,497 | 698,785 |
販売費 及び一般管理費 | ||
役員報酬 | 46,945 | 43,540 |
従業員給料手当 | 223,832 | 226,761 |
賞与引当金繰入額 | 20,864 | 6,061 |
退職給付費用 | 13,248 | 11,632 |
法定福利費 | 48,652 | 34,662 |
福利厚生費 | 458 | 2,625 |
修繕維持費 | 6,556 | 9,120 |
事務用品費 | 20,352 | 16,458 |
通信交通費 | 34,413 | 38,088 |
動力用水光熱費 | 12,125 | 11,682 |
荷造運搬費 | 28,932 | 24,612 |
広告宣伝費 | 6,148 | 5,428 |
貸倒引当金繰入額 | 5,609 | 4,338 |
交際費 | 9,513 | 8,870 |
寄付金 | 701 | 434 |
地代家賃 | 30,825 | 31,473 |
減価償却費 | 31,863 | 26,826 |
租税公課 | 39,772 | 34,589 |
保険料 | 3,503 | 3,546 |
雑費 | 107,714 | 111,080 |
販売費及び一般管理費合計 | 692,032 | 651,833 |
営業利益 | 227,464 | 46,951 |
営業外収益 | ||
受取利息 | 1,808 | 498 |
受取配当金 | 6,738 | 6,907 |
受取賃貸料 | 8,498 | 7,923 |
作業屑売却収入 | 9,832 | 3,858 |
業務受託料 | 1,232 | 813 |
補助金収入 | 22,171 | 16,345 |
その他 | 4,060 | 3,485 |
営業外収益合計 | 54,343 | 39,832 |
営業外費用 | ||
支払利息 | 35,531 | 29,269 |
支払保証料 | 4,328 | 3,905 |
その他 | 5,119 | 361 |
営業外費用合計 | 44,979 | 33,536 |
経常利益 | 236,828 | 53,247 |
特別利益 | ||
固定資産売却益 | 91,176 | 8,482 |
投資有価証券売却益 | 228,499 | - |
特別利益合計 | 319,676 | 8,482 |
特別損失 | ||
固定資産売却損 | 864 | - |
固定資産除却損 | 52,318 | - |
減損損失 | 91,491 | - |
資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 16,709 | - |
貸倒引当金繰入額 | 165,300 | - |
特別損失合計 | 326,683 | - |
税引前当期純利益 | 229,821 | 61,730 |
法人税 | 18,404 | 16,405 |
法人税等調整額 | -12,181 | -13,581 |
法人税等合計 | 6,222 | 2,823 |
当期純利益 | 223,598 | 58,906 |