有価証券報告書-第59期(平成28年10月1日-平成29年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2015年10月1日 至 2016年9月30日 | 自 2016年10月1日 至 2017年9月30日 |
---|---|---|
売上高 | ||
完成工事高 | 5,427,857 | 7,525,238 |
製品売上高 | 1,275,193 | 1,442,801 |
不動産売上高 | 78,938 | 84,109 |
売電収入 | 94,311 | 107,367 |
売上高合計 | 6,876,301 | 9,159,517 |
売上原価 | ||
完成工事原価 | 4,680,505 | 6,403,110 |
製品売上原価 | 1,172,572 | 1,344,230 |
不動産売上原価 | 61,048 | 67,505 |
売電原価 | 69,341 | 71,867 |
売上原価合計 | 5,983,468 | 7,886,714 |
売上総利益 | ||
完成工事総利益 | 747,352 | 1,122,127 |
製品売上総利益 | 102,620 | 98,570 |
不動産売上総利益 | 17,889 | 16,604 |
売電収入総利益 | 24,969 | 35,499 |
売上総利益合計 | 892,832 | 1,272,802 |
販売費及び一般管理費 | 858,436 | 956,968 |
全事業営業利益 | 34,395 | 315,834 |
営業外収益 | ||
受取利息 | 250 | 175 |
受取配当金 | 9,378 | 9,084 |
受取賃貸料 | 8,269 | 9,661 |
受取保険金 | 20,065 | 6,543 |
作業くず売却益 | 1,317 | 1,343 |
その他 | 7,737 | 6,139 |
営業外収益計 | 47,019 | 32,948 |
営業外費用 | ||
支払利息 | 15,323 | 15,130 |
支払保証料 | 5,803 | 6,926 |
社債発行費 | - | 4,678 |
その他 | 1,185 | 2,887 |
営業外費用計 | 22,312 | 29,622 |
当期経常利益 | 59,102 | 319,160 |
特別利益 | ||
固定資産売却益 | - | 17,777 |
特別利益計 | - | 17,777 |
特別損失 | ||
固定資産売却損 | - | 1,600 |
固定資産除却損 | 500 | 10,359 |
災害による損失 | 31,027 | 9,264 |
災害損失引当金繰入額 | 43,017 | 34,477 |
減損損失 | 35,394 | - |
特別損失計 | 109,939 | 55,702 |
税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失(△) | -50,837 | 281,235 |
法人税 | 22,813 | 104,493 |
法人税等調整額 | -5,321 | -121,151 |
法人税等合計 | 17,492 | -16,658 |
四半期純利益又は四半期純損失(△) | -68,329 | 297,893 |
親会社株主に帰属する四半期純利益又は親会社株主に帰属する四半期純損失(△) | -68,329 | 297,893 |
個別決算
勘定科目 | 自 2015年10月1日 至 2016年9月30日 | 自 2016年10月1日 至 2017年9月30日 |
---|---|---|
売上高 | ||
完成工事高 | 4,986,330 | 6,947,090 |
製品売上高 | 1,204,343 | 1,328,787 |
不動産売上高 | 79,910 | 85,781 |
売電収入 | 94,311 | 107,367 |
売上高合計 | 6,364,895 | 8,469,027 |
売上原価 | ||
完成工事原価 | 4,309,529 | 5,968,487 |
製品売上原価 | 1,114,416 | 1,249,856 |
不動産売上原価 | 61,048 | 67,505 |
売電原価 | 70,972 | 72,760 |
売上原価合計 | 5,555,966 | 7,358,610 |
売上総利益 | ||
完成工事総利益 | 676,801 | 978,602 |
製品売上総利益 | 89,926 | 78,931 |
不動産売上総利益 | 18,861 | 18,275 |
売電収入総利益 | 23,338 | 34,606 |
売上総利益合計 | 808,928 | 1,110,416 |
販売費・一般管理費 | 797,674 | 894,722 |
全事業営業利益 | 11,254 | 215,693 |
営業外収益 | ||
受取利息及び受取配当金 | 9,623 | 9,258 |
受取賃貸料 | 8,269 | 9,661 |
受取保険金 | 20,065 | 6,543 |
作業くず売却益 | 1,317 | 1,343 |
その他 | 7,113 | 5,301 |
営業外収益計 | 46,389 | 32,109 |
営業外費用 | ||
支払利息 | 15,042 | 15,126 |
支払保証料 | 5,639 | 6,544 |
社債発行費 | - | 4,678 |
その他 | 1,185 | 2,886 |
営業外費用計 | 21,867 | 29,236 |
当期経常利益 | 35,776 | 218,566 |
特別利益 | ||
固定資産売却益 | - | 17,777 |
特別利益計 | - | 17,777 |
特別損失 | ||
固定資産売却損 | - | 1,600 |
固定資産除却損 | 500 | 10,359 |
災害による損失 | 31,027 | 9,264 |
災害損失引当金繰入額 | 43,017 | 34,477 |
減損損失 | 35,394 | - |
特別損失計 | 109,939 | 55,702 |
税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失(△) | -74,163 | 180,641 |
法人税 | 18,371 | 67,557 |
法人税等調整額 | -5,321 | -110,293 |
法人税等合計 | 13,049 | -42,735 |
四半期純利益又は四半期純損失(△) | -87,213 | 223,377 |
注記等(連結)
勘定科目 | 自 2015年10月1日 至 2016年9月30日 | 自 2016年10月1日 至 2017年9月30日 |
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たな卸資産の帳簿価額の切下げに関する注記 | ||
たな卸資産帳簿価額切下額 | 9,306 | 13,630 |
主要な販売費 及び一般管理費 | ||
従業員給料手当 | 328,320 | 332,005 |
賞与引当金繰入額 | 18,175 | 43,631 |
退職給付費用 | 22,940 | 23,053 |
貸倒引当金繰入額 | -1,344 | -34 |
注記等(個別)
勘定科目 | 自 2015年10月1日 至 2016年9月30日 | 自 2016年10月1日 至 2017年9月30日 |
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主要な販売費 及び一般管理費 | ||
減価償却費 | 24,458 | 24,707 |
従業員給料及び手当 | 303,852 | 304,907 |
賞与引当金繰入額 | 16,750 | 40,026 |
退職給付費用 | 18,147 | 18,441 |
調査研究費 | 59,228 | 8,310 |