有価証券報告書-第60期(平成29年10月1日-平成30年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2016年10月1日 至 2017年9月30日 | 自 2017年10月1日 至 2018年9月30日 |
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売上高 | ||
完成工事高 | 7,525,238 | 7,890,784 |
製品売上高 | 1,442,801 | 1,555,618 |
不動産売上高 | 84,109 | 133,542 |
売電収入 | 107,367 | 107,688 |
売上高合計 | 9,159,517 | 9,687,634 |
売上原価 | ||
完成工事原価 | 6,403,110 | 6,684,379 |
製品売上原価 | 1,344,230 | 1,518,902 |
不動産売上原価 | 67,505 | 89,525 |
売電原価 | 71,867 | 67,644 |
売上原価合計 | 7,886,714 | 8,360,452 |
売上総利益 | ||
完成工事総利益 | 1,122,127 | 1,206,404 |
製品売上総利益 | 98,570 | 36,715 |
不動産売上総利益 | 16,604 | 44,016 |
売電収入総利益 | 35,499 | 40,044 |
売上総利益合計 | 1,272,802 | 1,327,182 |
販売費及び一般管理費 | 956,968 | 921,689 |
全事業営業利益 | 315,834 | 405,492 |
営業外収益 | ||
受取利息 | 175 | 220 |
受取配当金 | 9,084 | 9,996 |
受取賃貸料 | 9,661 | 9,958 |
受取保険金 | 6,543 | 4,048 |
作業くず売却益 | 1,343 | 2,626 |
その他 | 6,139 | 7,141 |
営業外収益計 | 32,948 | 33,991 |
営業外費用 | ||
支払利息 | 15,130 | 11,235 |
支払保証料 | 6,926 | 7,707 |
社債発行費 | 4,678 | - |
その他 | 2,887 | 1,678 |
営業外費用計 | 29,622 | 20,621 |
当期経常利益 | 319,160 | 418,861 |
特別利益 | ||
固定資産売却益 | 17,777 | 1,200 |
特別利益計 | 17,777 | 1,200 |
特別損失 | ||
固定資産売却損 | 1,600 | 7,468 |
固定資産除却損 | 10,359 | 5 |
災害による損失 | 9,264 | - |
災害損失引当金繰入額 | 34,477 | - |
減損損失 | - | 98,380 |
子会社株式売却損 | - | 1,536 |
特別損失計 | 55,702 | 107,390 |
税引前当年度純利益 | 281,235 | 312,671 |
法人税 | 104,493 | 62,053 |
法人税等調整額 | -121,151 | 5,750 |
法人税等合計 | -16,658 | 67,803 |
四半期純利益 | 297,893 | 244,868 |
親会社株主に帰属する四半期純利益 | 297,893 | 244,868 |
個別決算
勘定科目 | 自 2016年10月1日 至 2017年9月30日 | 自 2017年10月1日 至 2018年9月30日 |
---|---|---|
売上高 | ||
完成工事高 | 6,947,090 | 7,296,574 |
製品売上高 | 1,328,787 | 1,468,468 |
不動産売上高 | 85,781 | 135,173 |
売電収入 | 107,367 | 107,688 |
売上高合計 | 8,469,027 | 9,007,905 |
売上原価 | ||
完成工事原価 | 5,968,487 | 6,169,674 |
製品売上原価 | 1,249,856 | 1,446,130 |
不動産売上原価 | 67,505 | 89,525 |
売電原価 | 72,760 | 68,509 |
売上原価合計 | 7,358,610 | 7,773,839 |
売上総利益 | ||
完成工事総利益 | 978,602 | 1,126,899 |
製品売上総利益 | 78,931 | 22,338 |
不動産売上総利益 | 18,275 | 45,648 |
売電収入総利益 | 34,606 | 39,178 |
売上総利益合計 | 1,110,416 | 1,234,066 |
販売費・一般管理費 | 894,722 | 852,779 |
全事業営業利益 | 215,693 | 381,286 |
営業外収益 | ||
受取利息及び受取配当金 | 9,258 | 10,215 |
受取賃貸料 | 9,661 | 9,958 |
受取保険金 | 6,543 | 4,048 |
作業くず売却益 | 1,343 | 2,626 |
その他 | 5,301 | 6,202 |
営業外収益計 | 32,109 | 33,050 |
営業外費用 | ||
支払利息 | 15,126 | 11,234 |
支払保証料 | 6,544 | 7,624 |
社債発行費 | 4,678 | - |
その他 | 2,886 | 1,516 |
営業外費用計 | 29,236 | 20,375 |
当期経常利益 | 218,566 | 393,962 |
特別利益 | ||
固定資産売却益 | 17,777 | 1,200 |
子会社株式売却益 | - | 5,858 |
特別利益計 | 17,777 | 7,058 |
特別損失 | ||
固定資産売却損 | 1,600 | 7,468 |
固定資産除却損 | 10,359 | 5 |
災害による損失 | 9,264 | - |
災害損失引当金繰入額 | 34,477 | - |
減損損失 | - | 98,380 |
特別損失計 | 55,702 | 105,854 |
税引前当年度純利益 | 180,641 | 295,166 |
法人税 | 67,557 | 60,539 |
法人税等調整額 | -110,293 | 2,938 |
法人税等合計 | -42,735 | 63,478 |
四半期純利益 | 223,377 | 231,688 |
注記等(連結)
勘定科目 | 自 2016年10月1日 至 2017年9月30日 | 自 2017年10月1日 至 2018年9月30日 |
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たな卸資産の帳簿価額の切下げに関する注記 | ||
たな卸資産帳簿価額切下額 | 13,630 | 20,667 |
主要な販売費 及び一般管理費 | ||
従業員給料手当 | 332,005 | 334,168 |
賞与引当金繰入額 | 43,631 | 40,162 |
退職給付費用 | 23,053 | 19,187 |
貸倒引当金繰入額 | -34 | - |
一般管理費 及び当期製造費用に含まれる研究開発費 | ||
研究開発費 | 8,310 | 3,086 |
注記等(個別)
勘定科目 | 自 2016年10月1日 至 2017年9月30日 | 自 2017年10月1日 至 2018年9月30日 |
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主要な販売費 及び一般管理費 | ||
減価償却費 | 24,707 | 20,708 |
従業員給料及び手当 | 304,907 | 303,321 |
賞与引当金繰入額 | 40,026 | 39,644 |
退職給付費用 | 18,441 | 14,544 |
調査研究費 | 8,310 | 1,950 |