有価証券報告書-第61期(平成30年10月1日-令和1年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2017年10月1日 至 2018年9月30日 | 自 2018年10月1日 至 2019年9月30日 |
---|---|---|
売上高 | ||
完成工事高 | 7,890,784 | 10,131,274 |
製品売上高 | 1,555,618 | 1,364,243 |
不動産売上高 | 133,542 | 139,536 |
売電収入 | 107,688 | 101,022 |
売上高合計 | 9,687,634 | 11,736,077 |
売上原価 | ||
完成工事原価 | 6,684,379 | 8,240,383 |
製品売上原価 | 1,518,902 | 1,281,490 |
不動産売上原価 | 89,525 | 80,388 |
売電原価 | 67,644 | 61,248 |
売上原価合計 | 8,360,452 | 9,663,510 |
売上総利益 | ||
完成工事総利益 | 1,206,404 | 1,890,890 |
製品売上総利益 | 36,715 | 82,753 |
不動産売上総利益 | 44,016 | 59,148 |
売電収入総利益 | 40,044 | 39,773 |
売上総利益合計 | 1,327,182 | 2,072,566 |
販売費及び一般管理費 | 921,689 | 941,385 |
全事業営業利益 | 405,492 | 1,131,181 |
営業外収益 | ||
受取利息 | 220 | 218 |
受取配当金 | 9,996 | 9,907 |
受取賃貸料 | 9,958 | 9,377 |
受取保険金 | 4,048 | 3,964 |
作業くず売却益 | 2,626 | 10,754 |
その他 | 7,141 | 8,786 |
営業外収益計 | 33,991 | 43,008 |
営業外費用 | ||
支払利息 | 11,235 | 10,396 |
支払保証料 | 7,707 | 5,385 |
その他 | 1,678 | 1,596 |
営業外費用計 | 20,621 | 17,377 |
当期経常利益 | 418,861 | 1,156,813 |
特別利益 | ||
固定資産売却益 | 1,200 | 499 |
補助金収入 | - | 181,329 |
特別利益計 | 1,200 | 181,828 |
特別損失 | ||
固定資産売却損 | 7,468 | 745 |
固定資産除却損 | 5 | 4,600 |
固定資産圧縮損 | - | 113,104 |
減損損失 | 98,380 | 922,805 |
子会社株式売却損 | 1,536 | - |
特別損失計 | 107,390 | 1,041,255 |
税引前当年度純利益 | 312,671 | 297,386 |
法人税 | 62,053 | 216,158 |
法人税等調整額 | 5,750 | -13,150 |
法人税等合計 | 67,803 | 203,008 |
四半期純利益 | 244,868 | 94,378 |
親会社株主に帰属する四半期純利益 | 244,868 | 94,378 |
個別決算
勘定科目 | 自 2017年10月1日 至 2018年9月30日 | 自 2018年10月1日 至 2019年9月30日 |
---|---|---|
売上高 | ||
完成工事高 | 7,296,574 | 9,516,091 |
製品売上高 | 1,468,468 | 1,283,421 |
不動産売上高 | 135,173 | 141,088 |
売電収入 | 107,688 | 101,022 |
売上高合計 | 9,007,905 | 11,041,623 |
売上原価 | ||
完成工事原価 | 6,169,674 | 7,711,897 |
製品売上原価 | 1,446,130 | 1,206,909 |
不動産売上原価 | 89,525 | 80,388 |
売電原価 | 68,509 | 62,495 |
売上原価合計 | 7,773,839 | 9,061,690 |
売上総利益 | ||
完成工事総利益 | 1,126,899 | 1,804,194 |
製品売上総利益 | 22,338 | 76,511 |
不動産売上総利益 | 45,648 | 60,700 |
売電収入総利益 | 39,178 | 38,527 |
売上総利益合計 | 1,234,066 | 1,979,933 |
販売費・一般管理費 | 852,779 | 879,427 |
全事業営業利益 | 381,286 | 1,100,505 |
営業外収益 | ||
受取利息及び受取配当金 | 10,215 | 10,124 |
受取賃貸料 | 9,958 | 9,377 |
受取保険金 | 4,048 | 3,964 |
作業くず売却益 | 2,626 | 10,754 |
その他 | 6,202 | 7,831 |
営業外収益計 | 33,050 | 42,052 |
営業外費用 | ||
支払利息 | 11,234 | 10,394 |
支払保証料 | 7,624 | 5,153 |
その他 | 1,516 | 1,596 |
営業外費用計 | 20,375 | 17,144 |
当期経常利益 | 393,962 | 1,125,413 |
特別利益 | ||
固定資産売却益 | 1,200 | 499 |
子会社株式売却益 | 5,858 | - |
補助金収入 | - | 181,329 |
特別利益計 | 7,058 | 181,828 |
特別損失 | ||
固定資産売却損 | 7,468 | 745 |
固定資産除却損 | 5 | 4,600 |
減損損失 | 98,380 | 922,805 |
固定資産圧縮損 | - | 113,104 |
特別損失計 | 105,854 | 1,041,255 |
税引前当年度純利益 | 295,166 | 265,986 |
法人税 | 60,539 | 202,420 |
法人税等調整額 | 2,938 | -10,737 |
法人税等合計 | 63,478 | 191,682 |
四半期純利益 | 231,688 | 74,304 |
注記等(連結)
勘定科目 | 自 2017年10月1日 至 2018年9月30日 | 自 2018年10月1日 至 2019年9月30日 |
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たな卸資産の帳簿価額の切下げに関する注記 | ||
たな卸資産帳簿価額切下額 | 20,667 | 7,339 |
主要な販売費 及び一般管理費 | ||
従業員給料手当 | 334,168 | 337,498 |
賞与引当金繰入額 | 40,162 | 46,978 |
役員賞与引当金繰入額 | - | 6,015 |
退職給付費用 | 19,187 | 9,409 |
一般管理費 及び当期製造費用に含まれる研究開発費 | ||
研究開発費 | 3,086 | 398 |
注記等(個別)
勘定科目 | 自 2017年10月1日 至 2018年9月30日 | 自 2018年10月1日 至 2019年9月30日 |
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主要な販売費 及び一般管理費 | ||
減価償却費 | 20,708 | 20,550 |
従業員給料及び手当 | 303,321 | 309,576 |
賞与引当金繰入額 | 39,644 | 46,573 |
役員賞与引当金繰入額 | - | 6,015 |
退職給付費用 | 14,544 | 6,875 |
調査研究費 | 1,950 | 324 |