訂正有価証券報告書-第175期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
①【連結貸借対照表】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (2018年3月31日) | 当連結会計年度 (2019年3月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 91,635 | 101,974 |
| 受取手形及び売掛金 | 79,676 | 76,245 |
| 有価証券 | 7,857 | 7,336 |
| たな卸資産 | 注1 71,882 | 注1 73,348 |
| その他 | 9,892 | 9,497 |
| 貸倒引当金 | △193 | △232 |
| 流動資産合計 | 260,751 | 268,170 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物及び構築物(純額) | 注2,注3 55,979 | 注2,注3 58,308 |
| 機械装置及び運搬具(純額) | 注2,注3 38,700 | 注2,注3 41,393 |
| 土地 | 42,208 | 42,611 |
| 建設仮勘定 | 10,337 | 10,030 |
| その他(純額) | 注2 3,716 | 注2 3,974 |
| 有形固定資産合計 | 150,942 | 156,317 |
| 無形固定資産 | ||
| のれん | 5,623 | 5,016 |
| その他 | 6,786 | 5,446 |
| 無形固定資産合計 | 12,409 | 10,462 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 注4 158,211 | 注4 149,659 |
| 退職給付に係る資産 | 238 | 277 |
| 繰延税金資産 | 5,754 | 6,064 |
| その他 | 注4 3,329 | 注4 3,924 |
| 貸倒引当金 | △125 | △122 |
| 投資その他の資産合計 | 167,408 | 159,802 |
| 固定資産合計 | 330,761 | 326,583 |
| 資産合計 | 591,512 | 594,754 |
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (2018年3月31日) | 当連結会計年度 (2019年3月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 支払手形及び買掛金 | 58,492 | 54,936 |
| 短期借入金 | 7,892 | 9,535 |
| 未払法人税等 | 4,397 | 5,217 |
| 未払費用 | 19,291 | 19,963 |
| その他 | 24,115 | 25,153 |
| 流動負債合計 | 114,189 | 114,806 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 7,194 | 6,771 |
| 繰延税金負債 | 27,184 | 24,664 |
| 修繕引当金 | 1,159 | 1,464 |
| 退職給付に係る負債 | 20,782 | 21,169 |
| 長期預り金 | 5,402 | 5,492 |
| その他 | 1,804 | 1,536 |
| 固定負債合計 | 63,528 | 61,098 |
| 負債合計 | 177,718 | 175,905 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 17,117 | 17,117 |
| 資本剰余金 | 12,894 | 12,882 |
| 利益剰余金 | 306,415 | 319,705 |
| 自己株式 | △11,695 | △11,403 |
| 株主資本合計 | 324,732 | 338,303 |
| その他の包括利益累計額 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 69,467 | 62,669 |
| 繰延ヘッジ損益 | △473 | △393 |
| 為替換算調整勘定 | 6,352 | 4,086 |
| 退職給付に係る調整累計額 | △800 | △728 |
| その他の包括利益累計額合計 | 74,546 | 65,634 |
| 新株予約権 | 189 | 167 |
| 非支配株主持分 | 14,327 | 14,743 |
| 純資産合計 | 413,794 | 418,848 |
| 負債純資産合計 | 591,512 | 594,754 |