有価証券報告書-第121期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 |
---|---|---|
売上高 | 49,561 | 54,900 |
売上原価 | 38,017 | 41,550 |
売上総利益 | 11,543 | 13,350 |
販売費 及び一般管理費 | ||
販売手数料 | 840 | 603 |
販売運賃 | 2,148 | 2,381 |
貸倒引当金繰入額 | 0 | 0 |
給料及び手当 | 1,948 | 2,209 |
賞与引当金繰入額 | 230 | 191 |
役員賞与引当金繰入額 | 24 | 38 |
退職給付費用 | 20 | 51 |
役員退職慰労引当金繰入額 | 21 | 26 |
賃借料 | 666 | 692 |
のれん償却額 | 1 | 5 |
その他 | 2,741 | 2,984 |
販売費・一般管理費計 | 8,644 | 9,185 |
全事業営業利益 | 2,898 | 4,164 |
営業外収益 | ||
受取利息 | 7 | 9 |
受取配当金 | 95 | 107 |
為替差益 | - | 16 |
固定資産賃貸料 | 61 | 60 |
持分法による投資利益 | 70 | - |
その他 | 121 | 145 |
営業外収益計 | 356 | 339 |
営業外費用 | ||
支払利息 | 20 | 7 |
為替差損 | 19 | - |
支払補償費 | 1 | 5 |
原料売却損 | 3 | 1 |
海外子会社駐在員に係る源泉所得税負担額 | 14 | 6 |
その他 | 24 | 19 |
営業外費用計 | 84 | 40 |
当期経常利益 | 3,171 | 4,463 |
特別利益 | ||
固定資産売却益 | 2 | 4 |
投資有価証券売却益 | 0 | 488 |
負ののれん発生益 | 324 | - |
特別利益計 | 326 | 493 |
特別損失 | ||
固定資産売却損 | - | 4 |
固定資産除却損 | 98 | 37 |
減損損失 | 1 | 23 |
段階取得に係る差損 | 116 | - |
その他 | - | 0 |
特別損失計 | 216 | 65 |
税引前当年度純利益 | 3,281 | 4,890 |
法人税 | 873 | 1,433 |
法人税等調整額 | 59 | 80 |
法人税等合計 | 933 | 1,513 |
四半期純利益 | 2,347 | 3,377 |
親会社株主に帰属する四半期純利益 | 2,336 | 3,357 |
非支配株主に帰属する四半期純利益 | 11 | 19 |
その他の包括利益 | ||
その他有価証券評価差額金(税引後) | 537 | 268 |
為替換算調整勘定(税引後) | -41 | -48 |
退職給付に係る調整額(税引後) | -7 | -178 |
持分法適用会社に対する持分相当額 | 24 | - |
その他の包括利益合計 | 513 | 40 |
包括利益 | 2,861 | 3,418 |
内訳 | ||
親会社株主に係る包括利益 | 2,851 | 3,400 |
非支配株主に係る包括利益 | 9 | 17 |
個別決算
勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 |
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売上高 | ||
製品売上高 | 36,208 | 37,155 |
荷役倉庫等収入 | 557 | 500 |
売上高合計 | 36,765 | 37,656 |
売上原価 | ||
製品期首たな卸高 | 1,727 | 1,683 |
当期製品製造原価 | 29,885 | 30,649 |
当期製品仕入高 | 1,402 | 1,488 |
合計 | 33,015 | 33,821 |
他勘定振替高 | 1,975 | 2,143 |
製品期末たな卸高 | 1,683 | 1,871 |
売上原価合計 | 29,356 | 29,807 |
売上総利益 | 7,409 | 7,849 |
販売費 及び一般管理費 | ||
販売手数料 | 512 | 253 |
販売運賃 | 2,214 | 2,213 |
貸倒引当金繰入額 | 0 | 0 |
給料 | 679 | 646 |
手当 | 356 | 347 |
賞与引当金繰入額 | 160 | 150 |
役員賞与引当金繰入額 | 24 | 38 |
退職給付費用 | -3 | 2 |
役員退職慰労引当金繰入額 | 16 | 21 |
減価償却費 | 183 | 198 |
その他 | 1,226 | 1,248 |
販売費・一般管理費計 | 5,372 | 5,121 |
全事業営業利益 | 2,036 | 2,727 |
営業外収益 | ||
受取利息 | 0 | 0 |
受取配当金 | 1,165 | 396 |
固定資産賃貸料 | 77 | 76 |
為替差益 | - | 13 |
その他 | 150 | 143 |
営業外収益計 | 1,394 | 631 |
営業外費用 | ||
支払利息 | 20 | 7 |
為替差損 | 18 | - |
支払補償費 | 1 | 0 |
原料売却損 | 3 | 1 |
その他 | 22 | 15 |
営業外費用計 | 66 | 24 |
当期経常利益 | 3,365 | 3,334 |
特別利益 | ||
投資有価証券売却益 | 0 | 0 |
特別利益計 | 0 | 0 |
特別損失 | ||
固定資産売却損 | - | 4 |
固定資産除却損 | 19 | 26 |
特別損失計 | 19 | 30 |
税引前当年度純利益 | 3,345 | 3,304 |
法人税 | 589 | 875 |
法人税等調整額 | 102 | 43 |
法人税等合計 | 692 | 918 |
四半期純利益 | 2,652 | 2,385 |
注記等(連結)
勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 |
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たな卸資産の帳簿価額の切下げに関する注記 | ||
たな卸資産帳簿価額切下額 | 1 | 1 |
一般管理費 及び当期製造費用に含まれる研究開発費 | ||
一般管理費及び当期製造費用に含まれる研究開発費 | 369 | 411 |
注記等(個別)
勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 |
---|---|---|
たな卸資産の帳簿価額の切下げに関する注記 | ||
たな卸資産帳簿価額切下額 | 1 | 1 |
一般管理費 及び当期製造費用に含まれる研究開発費 | ||
一般管理費及び当期製造費用に含まれる研究開発費 | 352 | 331 |