日東富士製粉(2003)の損益計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 |
|---|---|---|
| 売上高 | 49,561 | 54,900 |
| 売上原価 | 38,017 | 41,550 |
| 売上総利益 | 11,543 | 13,350 |
| 販売費 及び一般管理費 | ||
| 販売手数料 | 840 | 603 |
| 販売運賃 | 2,148 | 2,381 |
| 貸倒引当金繰入額 | 0 | 0 |
| 給料及び手当 | 1,948 | 2,209 |
| 賞与引当金繰入額 | 230 | 191 |
| 役員賞与引当金繰入額 | 24 | 38 |
| 退職給付費用 | 20 | 51 |
| 役員退職慰労引当金繰入額 | 21 | 26 |
| 賃借料 | 666 | 692 |
| のれん償却額 | 1 | 5 |
| その他 | 2,741 | 2,984 |
| 販売費・一般管理費計 | 8,644 | 9,185 |
| 全事業営業利益 | 2,898 | 4,164 |
| 営業外収益 | ||
| 受取利息 | 7 | 9 |
| 受取配当金 | 95 | 107 |
| 為替差益 | - | 16 |
| 固定資産賃貸料 | 61 | 60 |
| 持分法による投資利益 | 70 | - |
| その他 | 121 | 145 |
| 営業外収益計 | 356 | 339 |
| 営業外費用 | ||
| 支払利息 | 20 | 7 |
| 為替差損 | 19 | - |
| 支払補償費 | 1 | 5 |
| 原料売却損 | 3 | 1 |
| 海外子会社駐在員に係る源泉所得税負担額 | 14 | 6 |
| その他 | 24 | 19 |
| 営業外費用計 | 84 | 40 |
| 当期経常利益 | 3,171 | 4,463 |
| 特別利益 | ||
| 固定資産売却益 | 2 | 4 |
| 投資有価証券売却益 | 0 | 488 |
| 負ののれん発生益 | 324 | - |
| 特別利益計 | 326 | 493 |
| 特別損失 | ||
| 固定資産売却損 | - | 4 |
| 固定資産除却損 | 98 | 37 |
| 減損損失 | 1 | 23 |
| 段階取得に係る差損 | 116 | - |
| その他 | - | 0 |
| 特別損失計 | 216 | 65 |
| 税引前当年度純利益 | 3,281 | 4,890 |
| 法人税 | 873 | 1,433 |
| 法人税等調整額 | 59 | 80 |
| 法人税等合計 | 933 | 1,513 |
| 四半期純利益 | 2,347 | 3,377 |
| 親会社株主に帰属する四半期純利益 | 2,336 | 3,357 |
| 非支配株主に帰属する四半期純利益 | 11 | 19 |
| その他の包括利益 | ||
| その他有価証券評価差額金(税引後) | 537 | 268 |
| 為替換算調整勘定(税引後) | -41 | -48 |
| 退職給付に係る調整額(税引後) | -7 | -178 |
| 持分法適用会社に対する持分相当額 | 24 | - |
| その他の包括利益合計 | 513 | 40 |
| 包括利益 | 2,861 | 3,418 |
| 内訳 | ||
| 親会社株主に係る包括利益 | 2,851 | 3,400 |
| 非支配株主に係る包括利益 | 9 | 17 |
個別決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 |
|---|---|---|
| 売上高 | ||
| 製品売上高 | 36,208 | 37,155 |
| 荷役倉庫等収入 | 557 | 500 |
| 売上高合計 | 36,765 | 37,656 |
| 売上原価 | ||
| 製品期首たな卸高 | 1,727 | 1,683 |
| 当期製品製造原価 | 29,885 | 30,649 |
| 当期製品仕入高 | 1,402 | 1,488 |
| 合計 | 33,015 | 33,821 |
| 他勘定振替高 | 1,975 | 2,143 |
| 製品期末たな卸高 | 1,683 | 1,871 |
| 売上原価合計 | 29,356 | 29,807 |
| 売上総利益 | 7,409 | 7,849 |
| 販売費 及び一般管理費 | ||
| 販売手数料 | 512 | 253 |
| 販売運賃 | 2,214 | 2,213 |
| 貸倒引当金繰入額 | 0 | 0 |
| 給料 | 679 | 646 |
| 手当 | 356 | 347 |
| 賞与引当金繰入額 | 160 | 150 |
| 役員賞与引当金繰入額 | 24 | 38 |
| 退職給付費用 | -3 | 2 |
| 役員退職慰労引当金繰入額 | 16 | 21 |
| 減価償却費 | 183 | 198 |
| その他 | 1,226 | 1,248 |
| 販売費・一般管理費計 | 5,372 | 5,121 |
| 全事業営業利益 | 2,036 | 2,727 |
| 営業外収益 | ||
| 受取利息 | 0 | 0 |
| 受取配当金 | 1,165 | 396 |
| 固定資産賃貸料 | 77 | 76 |
| 為替差益 | - | 13 |
| その他 | 150 | 143 |
| 営業外収益計 | 1,394 | 631 |
| 営業外費用 | ||
| 支払利息 | 20 | 7 |
| 為替差損 | 18 | - |
| 支払補償費 | 1 | 0 |
| 原料売却損 | 3 | 1 |
| その他 | 22 | 15 |
| 営業外費用計 | 66 | 24 |
| 当期経常利益 | 3,365 | 3,334 |
| 特別利益 | ||
| 投資有価証券売却益 | 0 | 0 |
| 特別利益計 | 0 | 0 |
| 特別損失 | ||
| 固定資産売却損 | - | 4 |
| 固定資産除却損 | 19 | 26 |
| 特別損失計 | 19 | 30 |
| 税引前当年度純利益 | 3,345 | 3,304 |
| 法人税 | 589 | 875 |
| 法人税等調整額 | 102 | 43 |
| 法人税等合計 | 692 | 918 |
| 四半期純利益 | 2,652 | 2,385 |
注記等(連結)
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 |
|---|---|---|
| たな卸資産の帳簿価額の切下げに関する注記 | ||
| たな卸資産帳簿価額切下額 | 1 | 1 |
| 一般管理費 及び当期製造費用に含まれる研究開発費 | ||
| 一般管理費及び当期製造費用に含まれる研究開発費 | 369 | 411 |
注記等(個別)
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 |
|---|---|---|
| たな卸資産の帳簿価額の切下げに関する注記 | ||
| たな卸資産帳簿価額切下額 | 1 | 1 |
| 一般管理費 及び当期製造費用に含まれる研究開発費 | ||
| 一般管理費及び当期製造費用に含まれる研究開発費 | 352 | 331 |