2003 日東富士製粉

2003
2026/09/30
時価
704億円
PER 予
20.73倍
2010年以降
6.31-21.32倍
(2010-2026年)
PBR
1.39倍
2010年以降
0.48-1.41倍
(2010-2026年)
配当 予
3.73%
ROE 予
6.7%
ROA 予
5.14%
資料
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日東富士製粉(2003)の貸借対照表

【提出】
2024年6月28日 9:53
【資料】
有価証券報告書-第126期(2023/04/01-2024/03/31)
【短信】
2024年3月期決算短信[日本基準](連結)
【閲覧】

連結決算

貸借対照表(百万円)
勘定科目2023年3月31日2024年3月31日
資産の部
流動資産
現金及び預金1,1011,561
受取手形及び売掛金10,09910,613
商品及び製品3,0713,394
原材料及び貯蔵品9,9018,018
短期貸付金6,8728,240
その他1,063591
貸倒引当金-7-7
流動資産計32,10332,411
固定資産
有形固定資産
建物及び構築物(純額)5,8066,485
機械装置及び運搬具(純額)4,4174,995
土地4,6474,658
建設仮勘定264171
その他(純額)468446
有形固定資産合計15,60416,757
無形固定資産
のれん13-
その他507495
無形固定資産合計520495
投資その他の資産
差入保証金814790
退職給付に係る資産2,1712,900
繰延税金資産139173
その他9,63910,758
貸倒引当金-48-45
投資その他の資産合計12,71614,577
固定資産計28,84131,829
資産の部合計60,94464,240
負債の部
流動負債
支払手形及び買掛金6,1544,905
短期借入金500400
未払法人税等8411,019
賞与引当金581647
役員賞与引当金2937
その他3,2773,285
流動負債計11,38410,295
固定負債
繰延税金負債2,9373,256
役員退職慰労引当金9944
退職給付に係る負債322307
資産除去債務504519
その他137141
固定負債計4,0024,269
負債の部合計15,38614,564
純資産の部
株主資本
資本金2,5002,500
資本剰余金4,0494,049
利益剰余金34,60337,266
自己株式-474-477
株主資本合計40,67743,339
その他の包括利益累計額
その他有価証券評価差額金4,4675,327
繰延ヘッジ損益20
為替換算調整勘定295434
退職給付に係る調整累計額55517
その他の包括利益累計額合計4,8206,279
非支配株主持分5957
純資産の部合計45,55849,676
負債・純資産合計60,94464,240

個別決算

貸借対照表(百万円)
勘定科目2023年3月31日2024年3月31日
資産の部
流動資産
現金及び預金207527
電子記録債権2424
売掛金7,5357,563
商品及び製品2,3602,564
原材料及び貯蔵品6,4366,103
前渡金22534
前払費用84115
短期貸付金7,2508,237
未収入金141158
未収消費税等84-
輸出用原料差金200148
その他5033
貸倒引当金-4-4
流動資産計24,59725,505
固定資産
有形固定資産
建物8,1998,673
減価償却累計額-5,157-5,302
減損損失累計額-7-7
建物(純額)3,0343,363
構築物2,4142,410
減価償却累計額-2,210-2,226
減損損失累計額  
構築物(純額)203183
機械及び装置20,40121,246
減価償却累計額-16,914-17,251
減損損失累計額-23-23
機械及び装置(純額)3,4623,971
車両運搬具96107
減価償却累計額-80-89
車両運搬具(純額)1518
工具1,7461,789
減価償却累計額-1,465-1,510
減損損失累計額  
工具280278
土地3,2913,291
建設仮勘定264115
有形固定資産合計10,55311,223
無形固定資産
借地権359359
ソフトウエア4851
電話加入権44
施設利用権32
ソフトウエア仮勘定3-
無形固定資産合計420419
投資その他の資産
投資有価証券8,7339,610
関係会社株式5,4745,987
出資金00
関係会社出資金555555
長期前払費用00
前払年金費用2,0912,154
差入保証金110112
その他117222
貸倒引当金-34-34
投資その他の資産合計17,05018,609
固定資産計28,02330,252
資産の部合計52,62055,758
負債の部
流動負債
買掛金4,2693,446
短期借入金2,8073,747
未払金1,429806
未払費用840928
未払法人税等601711
未払消費税等-312
契約負債04
預り金1745
賞与引当金384399
役員賞与引当金2324
流動負債計10,37410,427
固定負債
繰延税金負債2,6042,679
退職給付引当金20-
役員退職慰労引当金49-
その他2222
固定負債計2,6962,701
負債の部合計13,07113,129
純資産の部
株主資本
資本金2,5002,500
資本剰余金
資本準備金4,0364,036
資本剰余金合計4,0364,036
利益剰余金
利益準備金497497
その他利益剰余金
圧縮記帳積立金00
別途積立金24,40026,600
繰越利益剰余金4,1914,312
利益剰余金合計29,08931,411
自己株式-474-477
株主資本合計35,15137,470
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金4,3955,158
繰延ヘッジ損益20
その他の包括利益累計額合計4,3985,158
純資産の部合計39,54942,628
負債・純資産合計52,62055,758

注記等(連結)

(百万円)
勘定科目2023年3月31日2024年3月31日
受取手形
受取手形166196
売掛金9,93210,416
有形固定資産の減価償却累計額の注記
減価償却累計額-35,993-36,833
契約負債の金額の注記
契約負債2139

注記等(個別)

(百万円)
勘定科目

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