有価証券報告書-第116期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
② 【損益計算書】
(単位:百万円) | |||||||||||
前事業年度 (自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日) | 当事業年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日) | ||||||||||
売上高 | |||||||||||
製品売上高 | 35,985 | 37,955 | |||||||||
荷役倉庫等収入 | 849 | 1,055 | |||||||||
売上高合計 | ※7 36,835 | ※7 39,011 | |||||||||
売上原価 | |||||||||||
製品期首たな卸高 | 2,245 | 2,093 | |||||||||
当期製品製造原価 | ※3 30,922 | ※3 32,777 | |||||||||
当期製品仕入高 | 1,303 | 1,422 | |||||||||
合計 | 34,471 | 36,292 | |||||||||
他勘定振替高 | ※1 2,029 | ※1 2,013 | |||||||||
製品期末たな卸高 | 2,093 | 1,913 | |||||||||
売上原価合計 | ※2 30,348 | ※2 32,365 | |||||||||
売上総利益 | 6,487 | 6,645 | |||||||||
販売費及び一般管理費 | |||||||||||
販売手数料 | 508 | 541 | |||||||||
販売運賃 | 2,287 | 2,308 | |||||||||
給料 | 834 | 822 | |||||||||
手当 | 382 | 369 | |||||||||
賞与引当金繰入額 | 199 | 182 | |||||||||
役員賞与引当金繰入額 | 35 | 35 | |||||||||
退職給付引当金繰入額 | 170 | 35 | |||||||||
役員退職慰労引当金繰入額 | 22 | 22 | |||||||||
減価償却費 | 127 | 100 | |||||||||
その他 | 1,170 | 1,211 | |||||||||
販売費及び一般管理費合計 | ※3 5,738 | ※3 5,629 | |||||||||
営業利益 | 748 | 1,016 | |||||||||
営業外収益 | |||||||||||
受取利息 | ※7 6 | ※7 4 | |||||||||
受取配当金 | ※7 121 | ※7 124 | |||||||||
固定資産賃貸料 | ※7 84 | ※7 81 | |||||||||
負ののれん償却額 | 114 | 114 | |||||||||
その他 | ※7 100 | ※7 122 | |||||||||
営業外収益合計 | 426 | 447 | |||||||||
営業外費用 | |||||||||||
支払利息 | 76 | 40 | |||||||||
支払補償費 | - | 55 | |||||||||
その他 | 33 | 17 | |||||||||
営業外費用合計 | 110 | 113 | |||||||||
経常利益 | 1,064 | 1,350 |
(単位:百万円) | |||||||||||
前事業年度 (自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日) | 当事業年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日) | ||||||||||
特別利益 | |||||||||||
固定資産売却益 | - | ※4 21 | |||||||||
投資有価証券売却益 | 1 | - | |||||||||
特別利益合計 | 1 | 21 | |||||||||
特別損失 | |||||||||||
固定資産除却損 | ※5 6 | ※5 22 | |||||||||
減損損失 | - | ※6 40 | |||||||||
関係会社株式評価損 | - | 29 | |||||||||
その他 | 0 | 1 | |||||||||
特別損失合計 | 6 | 94 | |||||||||
税引前当期純利益 | 1,059 | 1,277 | |||||||||
法人税、住民税及び事業税 | 417 | 362 | |||||||||
法人税等調整額 | △56 | 86 | |||||||||
法人税等合計 | 360 | 449 | |||||||||
当期純利益 | 698 | 828 |