四半期報告書-第93期第1四半期(平成28年4月1日-平成28年6月30日)
- 【提出】
- 2016年8月5日 10:22
- 【資料】
- 四半期報告書-第93期第1四半期(平成28年4月1日-平成28年6月30日)
- 【短信】
- 平成29年3月期第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
貸借対照表(百万円)勘定科目 | 2016年3月31日 | 2016年6月30日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 17,601 | 16,012 |
受取手形及び売掛金 | 7,967 | 8,358 |
商品及び製品 | 15,665 | 13,159 |
仕掛品 | 1,651 | 1,886 |
原材料及び貯蔵品 | 5,508 | 4,782 |
繰延税金資産 | 722 | 588 |
その他 | 2,503 | 1,538 |
貸倒引当金 | -30 | -29 |
流動資産計 | 51,590 | 46,299 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物及び構築物 | 35,321 | 35,325 |
減価償却累計額 | -21,714 | -21,901 |
建物及び構築物(純額) | 13,607 | 13,424 |
機械装置及び運搬具 | 73,767 | 73,824 |
減価償却累計額 | -59,695 | -60,263 |
機械装置及び運搬具(純額) | 14,072 | 13,560 |
工具 | 2,370 | 2,383 |
減価償却累計額 | -2,053 | -2,044 |
工具 | 317 | 339 |
土地 | 18,436 | 18,436 |
リース資産 | 888 | 888 |
減価償却累計額 | -216 | -240 |
リース資産(純額) | 672 | 648 |
建設仮勘定 | 5,441 | 5,883 |
有形固定資産合計 | 52,547 | 52,292 |
のれん | 2,523 | 2,355 |
その他 | 978 | 898 |
無形固定資産合計 | 3,501 | 3,254 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 11,136 | 10,925 |
長期貸付金 | 25 | 26 |
退職給付に係る資産 | 269 | 257 |
繰延税金資産 | 713 | 705 |
その他 | 741 | 706 |
貸倒引当金 | -25 | -25 |
投資その他の資産合計 | 12,861 | 12,595 |
固定資産計 | 68,910 | 68,142 |
資産の部合計 | 120,500 | 114,441 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
支払手形及び買掛金 | 7,240 | 5,808 |
短期借入金 | 5,610 | 2,810 |
1年内返済予定の長期借入金 | 1,760 | 1,622 |
リース債務 | 91 | 92 |
未払費用 | 3,183 | 2,631 |
未払法人税等 | 2,731 | 907 |
役員賞与引当金 | 73 | 13 |
その他 | 2,448 | 2,605 |
流動負債計 | 23,139 | 16,492 |
固定負債 | | |
社債 | 10,000 | 10,000 |
長期借入金 | 2,817 | 2,514 |
リース債務 | 606 | 579 |
繰延税金負債 | 1,251 | 1,175 |
役員退職慰労引当金 | 216 | 224 |
退職給付に係る負債 | 3,227 | 3,230 |
資産除去債務 | 414 | 427 |
その他 | 1,426 | 1,408 |
固定負債計 | 19,960 | 19,560 |
負債の部合計 | 43,099 | 36,052 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 7,083 | 7,083 |
資本剰余金 | 1,291 | 1,291 |
利益剰余金 | 64,643 | 65,649 |
自己株式 | -2,900 | -2,901 |
株主資本合計 | 70,118 | 71,122 |
その他の包括利益累計額 | | |
その他有価証券評価差額金 | 639 | 662 |
繰延ヘッジ損益 | 4 | -6 |
為替換算調整勘定 | 206 | -14 |
退職給付に係る調整累計額 | -6 | 2 |
その他の包括利益累計額合計 | 844 | 643 |
非支配株主持分 | 6,438 | 6,622 |
純資産の部合計 | 77,401 | 78,388 |
負債・純資産合計 | 120,500 | 114,441 |