有価証券報告書-第166期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
①【貸借対照表】
(単位:百万円) | |||||||||||
前事業年度 (平成25年3月31日) | 当事業年度 (平成26年3月31日) | ||||||||||
資産の部 | |||||||||||
流動資産 | |||||||||||
現金及び預金 | 8,197 | 2,603 | |||||||||
受取手形 | 25 | 15 | |||||||||
売掛金 | ※2 17,652 | ※2 14,719 | |||||||||
製品 | 7,027 | 7,535 | |||||||||
仕掛品 | 375 | 278 | |||||||||
原材料及び貯蔵品 | 3,383 | 3,974 | |||||||||
前払費用 | 728 | 987 | |||||||||
繰延税金資産 | 1,740 | 1,573 | |||||||||
その他 | ※2 4,021 | ※2 4,029 | |||||||||
貸倒引当金 | △6 | △4 | |||||||||
流動資産合計 | 43,145 | 35,713 | |||||||||
固定資産 | |||||||||||
有形固定資産 | |||||||||||
建物 | 19,952 | 17,672 | |||||||||
構築物 | 1,555 | 1,327 | |||||||||
機械及び装置 | 10,597 | 15,224 | |||||||||
車両運搬具 | 19 | 26 | |||||||||
工具、器具及び備品 | 304 | 504 | |||||||||
土地 | 31,212 | 30,200 | |||||||||
リース資産 | 588 | 715 | |||||||||
建設仮勘定 | 3,995 | 110 | |||||||||
有形固定資産合計 | 68,225 | 65,782 | |||||||||
無形固定資産 | |||||||||||
借地権 | 263 | 262 | |||||||||
その他 | 220 | 257 | |||||||||
無形固定資産合計 | 483 | 520 | |||||||||
投資その他の資産 | |||||||||||
投資有価証券 | ※1 11,692 | ※1 13,030 | |||||||||
関係会社株式 | 7,019 | 15,113 | |||||||||
長期前払費用 | 127 | 113 | |||||||||
前払年金費用 | 1,107 | 2,043 | |||||||||
その他 | ※2 911 | ※2 882 | |||||||||
貸倒引当金 | △49 | △54 | |||||||||
投資損失引当金 | △830 | △50 | |||||||||
投資その他の資産合計 | 19,979 | 31,079 | |||||||||
固定資産合計 | 88,689 | 97,382 | |||||||||
資産合計 | 131,834 | 133,095 |
(単位:百万円) | |||||||||||
前事業年度 (平成25年3月31日) | 当事業年度 (平成26年3月31日) | ||||||||||
負債の部 | |||||||||||
流動負債 | |||||||||||
支払手形 | ※5 542 | 530 | |||||||||
買掛金 | ※2 16,440 | ※2 15,365 | |||||||||
短期借入金 | 3,000 | - | |||||||||
リース債務 | 326 | 347 | |||||||||
未払金 | ※2 7,925 | ※2 7,717 | |||||||||
未払法人税等 | 551 | 1,179 | |||||||||
未払費用 | 3,261 | 3,100 | |||||||||
賞与引当金 | 1,367 | 1,317 | |||||||||
預り金 | ※2 1,313 | ※2 1,088 | |||||||||
従業員預り金 | ※1 324 | ※1 315 | |||||||||
その他 | ※5 6,040 | 1,318 | |||||||||
流動負債合計 | 41,091 | 32,276 | |||||||||
固定負債 | |||||||||||
社債 | 10,000 | 10,000 | |||||||||
長期借入金 | 15,000 | 15,700 | |||||||||
リース債務 | 413 | 554 | |||||||||
繰延税金負債 | 3,048 | 6,005 | |||||||||
退職給付引当金 | 5,086 | 4,743 | |||||||||
役員退職慰労引当金 | 107 | 95 | |||||||||
資産除去債務 | 127 | 130 | |||||||||
受入敷金保証金 | ※2 3,535 | ※2 3,419 | |||||||||
その他 | 77 | 70 | |||||||||
固定負債合計 | 37,396 | 40,718 | |||||||||
負債合計 | 78,488 | 72,995 | |||||||||
純資産の部 | |||||||||||
株主資本 | |||||||||||
資本金 | 18,612 | 18,612 | |||||||||
資本剰余金 | |||||||||||
資本準備金 | 17,186 | 17,186 | |||||||||
資本剰余金合計 | 17,186 | 17,186 | |||||||||
利益剰余金 | |||||||||||
その他利益剰余金 | |||||||||||
特別償却準備金 | 310 | 259 | |||||||||
固定資産圧縮積立金 | 6,968 | 10,581 | |||||||||
別途積立金 | 7,000 | 7,000 | |||||||||
繰越利益剰余金 | 2,388 | 4,492 | |||||||||
利益剰余金合計 | 16,667 | 22,333 | |||||||||
自己株式 | △2,522 | △2,535 | |||||||||
株主資本合計 | 49,944 | 55,597 | |||||||||
評価・換算差額等 | |||||||||||
その他有価証券評価差額金 | 3,401 | 4,502 | |||||||||
繰延ヘッジ損益 | 0 | 0 | |||||||||
評価・換算差額等合計 | 3,401 | 4,502 | |||||||||
純資産合計 | 53,345 | 60,099 | |||||||||
負債純資産合計 | 131,834 | 133,095 |