有価証券報告書-第169期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
①【貸借対照表】
(単位:百万円) | |||||||||||
前事業年度 (平成28年3月31日) | 当事業年度 (平成29年3月31日) | ||||||||||
資産の部 | |||||||||||
流動資産 | |||||||||||
現金及び預金 | 18,192 | 30,155 | |||||||||
受取手形 | 30 | 27 | |||||||||
売掛金 | ※2 15,750 | ※2 17,991 | |||||||||
製品 | 6,850 | 7,789 | |||||||||
仕掛品 | 458 | 549 | |||||||||
原材料及び貯蔵品 | 4,104 | 3,734 | |||||||||
前払費用 | 616 | 713 | |||||||||
繰延税金資産 | 1,888 | 1,920 | |||||||||
その他 | ※2 3,448 | ※2 4,055 | |||||||||
流動資産合計 | 51,339 | 66,936 | |||||||||
固定資産 | |||||||||||
有形固定資産 | |||||||||||
建物 | 16,040 | 15,084 | |||||||||
構築物 | 1,116 | 966 | |||||||||
機械及び装置 | 10,732 | 9,102 | |||||||||
車両運搬具 | 29 | 25 | |||||||||
工具、器具及び備品 | 349 | 380 | |||||||||
土地 | 28,273 | 26,897 | |||||||||
リース資産 | 587 | 553 | |||||||||
建設仮勘定 | 90 | 1,411 | |||||||||
有形固定資産合計 | 57,220 | 54,421 | |||||||||
無形固定資産 | |||||||||||
借地権 | 262 | 135 | |||||||||
その他 | 183 | 165 | |||||||||
無形固定資産合計 | 446 | 301 | |||||||||
投資その他の資産 | |||||||||||
投資有価証券 | ※1 20,382 | ※1 26,941 | |||||||||
関係会社株式 | 15,044 | 15,045 | |||||||||
長期前払費用 | 194 | 153 | |||||||||
前払年金費用 | 1,261 | 1,545 | |||||||||
その他 | ※2 807 | ※2 810 | |||||||||
貸倒引当金 | △38 | △40 | |||||||||
投資その他の資産合計 | 37,652 | 44,456 | |||||||||
固定資産合計 | 95,319 | 99,179 | |||||||||
資産合計 | 146,658 | 166,115 |
(単位:百万円) | |||||||||||
前事業年度 (平成28年3月31日) | 当事業年度 (平成29年3月31日) | ||||||||||
負債の部 | |||||||||||
流動負債 | |||||||||||
支払手形 | 393 | 4,213 | |||||||||
買掛金 | ※2 14,135 | ※2 11,709 | |||||||||
短期借入金 | - | 15,000 | |||||||||
1年内償還予定の社債 | - | 10,000 | |||||||||
リース債務 | 318 | 283 | |||||||||
未払金 | ※2 8,148 | ※2 9,333 | |||||||||
未払法人税等 | 3,586 | 3,284 | |||||||||
未払消費税等 | 328 | 391 | |||||||||
未払費用 | 3,563 | 3,914 | |||||||||
賞与引当金 | 1,748 | 1,802 | |||||||||
役員賞与引当金 | 33 | 54 | |||||||||
預り金 | ※2 717 | ※2 716 | |||||||||
従業員預り金 | ※1 276 | ※1 261 | |||||||||
その他 | 740 | 3,036 | |||||||||
流動負債合計 | 33,990 | 64,001 | |||||||||
固定負債 | |||||||||||
社債 | 10,000 | - | |||||||||
長期借入金 | 15,700 | 700 | |||||||||
リース債務 | 384 | 354 | |||||||||
繰延税金負債 | 6,045 | 6,233 | |||||||||
退職給付引当金 | 6,394 | 6,554 | |||||||||
役員退職慰労引当金 | 83 | 80 | |||||||||
環境対策引当金 | 438 | 394 | |||||||||
資産除去債務 | 110 | 112 | |||||||||
受入敷金保証金 | ※2 3,070 | ※2 2,909 | |||||||||
その他 | 98 | 97 | |||||||||
固定負債合計 | 42,324 | 17,435 | |||||||||
負債合計 | 76,315 | 81,436 |
(単位:百万円) | |||||||||||
前事業年度 (平成28年3月31日) | 当事業年度 (平成29年3月31日) | ||||||||||
純資産の部 | |||||||||||
株主資本 | |||||||||||
資本金 | 18,612 | 18,612 | |||||||||
資本剰余金 | |||||||||||
資本準備金 | 17,186 | 17,186 | |||||||||
その他資本剰余金 | - | 0 | |||||||||
資本剰余金合計 | 17,186 | 17,186 | |||||||||
利益剰余金 | |||||||||||
その他利益剰余金 | |||||||||||
特別償却準備金 | 157 | 99 | |||||||||
固定資産圧縮積立金 | 9,902 | 9,371 | |||||||||
別途積立金 | 7,000 | 7,000 | |||||||||
繰越利益剰余金 | 10,387 | 20,538 | |||||||||
利益剰余金合計 | 27,447 | 37,009 | |||||||||
自己株式 | △2,582 | △2,634 | |||||||||
株主資本合計 | 60,664 | 70,174 | |||||||||
評価・換算差額等 | |||||||||||
その他有価証券評価差額金 | 9,774 | 14,504 | |||||||||
繰延ヘッジ損益 | △95 | - | |||||||||
評価・換算差額等合計 | 9,679 | 14,504 | |||||||||
純資産合計 | 70,343 | 84,679 | |||||||||
負債純資産合計 | 146,658 | 166,115 |