有価証券報告書-第170期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
①【貸借対照表】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前事業年度 (平成29年3月31日) | 当事業年度 (平成30年3月31日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 30,155 | 31,700 | |||||||||
| 受取手形 | 27 | 49 | |||||||||
| 売掛金 | ※2 17,991 | ※2 21,570 | |||||||||
| 製品 | 7,789 | 7,898 | |||||||||
| 仕掛品 | 549 | 709 | |||||||||
| 原材料及び貯蔵品 | 3,734 | 3,577 | |||||||||
| 前払費用 | 713 | 699 | |||||||||
| 繰延税金資産 | 1,920 | 1,857 | |||||||||
| 短期貸付金 | - | ※2 1,440 | |||||||||
| その他 | ※2 4,055 | ※2,※5 4,032 | |||||||||
| 流動資産合計 | 66,936 | 73,535 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物 | 15,084 | 15,003 | |||||||||
| 構築物 | 966 | 911 | |||||||||
| 機械及び装置 | 9,102 | 10,204 | |||||||||
| 車両運搬具 | 25 | 34 | |||||||||
| 工具、器具及び備品 | 380 | 462 | |||||||||
| 土地 | 26,897 | 25,128 | |||||||||
| リース資産 | 553 | 616 | |||||||||
| 建設仮勘定 | 1,411 | 408 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 54,421 | 52,771 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| 借地権 | 135 | 135 | |||||||||
| その他 | 165 | 117 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 301 | 252 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 投資有価証券 | ※1 26,941 | ※1 28,132 | |||||||||
| 関係会社株式 | 15,045 | 8,272 | |||||||||
| 長期前払費用 | 153 | 108 | |||||||||
| 前払年金費用 | 1,545 | 1,772 | |||||||||
| その他 | ※2 810 | ※2 824 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △40 | △48 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 44,456 | 39,062 | |||||||||
| 固定資産合計 | 99,179 | 92,085 | |||||||||
| 資産合計 | 166,115 | 165,621 | |||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前事業年度 (平成29年3月31日) | 当事業年度 (平成30年3月31日) | ||||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 支払手形 | 4,213 | ※5 5,061 | |||||||||
| 買掛金 | ※2 11,709 | ※2 13,053 | |||||||||
| 短期借入金 | 15,000 | 700 | |||||||||
| 1年内償還予定の社債 | 10,000 | - | |||||||||
| リース債務 | 283 | 235 | |||||||||
| 未払金 | ※2 9,333 | ※2 9,357 | |||||||||
| 未払法人税等 | 3,284 | 1,860 | |||||||||
| 未払消費税等 | 391 | 596 | |||||||||
| 未払費用 | 3,914 | ※2 3,881 | |||||||||
| 賞与引当金 | 1,802 | 1,768 | |||||||||
| 役員賞与引当金 | 54 | - | |||||||||
| 預り金 | ※2 716 | ※2 9,822 | |||||||||
| 従業員預り金 | ※1 261 | ※1 252 | |||||||||
| その他 | 3,036 | ※5 3,236 | |||||||||
| 流動負債合計 | 64,001 | 49,825 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 長期借入金 | 700 | 10,000 | |||||||||
| リース債務 | 354 | 445 | |||||||||
| 繰延税金負債 | 6,233 | 7,921 | |||||||||
| 退職給付引当金 | 6,554 | 6,716 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金 | 80 | 80 | |||||||||
| 環境対策引当金 | 394 | 331 | |||||||||
| 資産除去債務 | 112 | 115 | |||||||||
| 受入敷金保証金 | ※2 2,909 | ※2 819 | |||||||||
| その他 | 97 | 213 | |||||||||
| 固定負債合計 | 17,435 | 26,643 | |||||||||
| 負債合計 | 81,436 | 76,469 | |||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前事業年度 (平成29年3月31日) | 当事業年度 (平成30年3月31日) | ||||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 18,612 | 18,612 | |||||||||
| 資本剰余金 | |||||||||||
| 資本準備金 | 17,186 | 17,186 | |||||||||
| その他資本剰余金 | 0 | 0 | |||||||||
| 資本剰余金合計 | 17,186 | 17,187 | |||||||||
| 利益剰余金 | |||||||||||
| その他利益剰余金 | |||||||||||
| 特別償却準備金 | 99 | 41 | |||||||||
| 固定資産圧縮積立金 | 9,371 | 8,907 | |||||||||
| 別途積立金 | 7,000 | 7,000 | |||||||||
| 繰越利益剰余金 | 20,538 | 24,842 | |||||||||
| 利益剰余金合計 | 37,009 | 40,791 | |||||||||
| 自己株式 | △2,634 | △2,782 | |||||||||
| 株主資本合計 | 70,174 | 73,808 | |||||||||
| 評価・換算差額等 | |||||||||||
| その他有価証券評価差額金 | 14,504 | 15,347 | |||||||||
| 繰延ヘッジ損益 | - | △4 | |||||||||
| 評価・換算差額等合計 | 14,504 | 15,342 | |||||||||
| 純資産合計 | 84,679 | 89,151 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 166,115 | 165,621 | |||||||||