有価証券報告書-第71期(平成30年1月1日-平成30年12月31日)
①【貸借対照表】
(単位:百万円) | |||||||||||
前事業年度 (平成29年12月31日) | 当事業年度 (平成30年12月31日) | ||||||||||
資産の部 | |||||||||||
流動資産 | |||||||||||
現金及び預金 | 67,554 | 50,956 | |||||||||
受取手形 | 16 | 14 | |||||||||
売掛金 | ※2 77,151 | ※2 77,256 | |||||||||
商品及び製品 | 4,907 | 5,065 | |||||||||
仕掛品 | 95 | 90 | |||||||||
原材料及び貯蔵品 | 4,505 | 4,866 | |||||||||
前払費用 | 1,554 | 1,585 | |||||||||
繰延税金資産 | 2,230 | 2,128 | |||||||||
短期貸付金 | ※2 495 | ※2 356 | |||||||||
未収入金 | ※2 5,502 | ※2 5,027 | |||||||||
その他 | ※2 3,175 | ※2 3,243 | |||||||||
貸倒引当金 | △78 | △64 | |||||||||
流動資産合計 | 167,111 | 150,526 | |||||||||
固定資産 | |||||||||||
有形固定資産 | |||||||||||
建物 | 58,605 | 66,072 | |||||||||
構築物 | 3,722 | 4,657 | |||||||||
機械及び装置 | 41,939 | 49,179 | |||||||||
車両運搬具 | 3,938 | 4,042 | |||||||||
工具、器具及び備品 | 5,917 | 6,063 | |||||||||
土地 | 78,379 | 78,485 | |||||||||
リース資産 | 1,994 | 1,350 | |||||||||
建設仮勘定 | 12,118 | 962 | |||||||||
有形固定資産合計 | 206,616 | 210,813 | |||||||||
無形固定資産 | |||||||||||
借地権 | 521 | 521 | |||||||||
ソフトウエア | 3,780 | 2,494 | |||||||||
その他 | 295 | 349 | |||||||||
無形固定資産合計 | 4,597 | 3,365 |
(単位:百万円) | |||||||||||
前事業年度 (平成29年12月31日) | 当事業年度 (平成30年12月31日) | ||||||||||
投資その他の資産 | |||||||||||
投資有価証券 | 63,450 | 61,266 | |||||||||
関係会社株式 | 84,046 | 84,172 | |||||||||
関係会社長期貸付金 | 3,769 | 4,226 | |||||||||
長期前払費用 | 1,044 | 1,499 | |||||||||
繰延税金資産 | 8,257 | 8,720 | |||||||||
賃貸固定資産 | 8,410 | 8,212 | |||||||||
敷金 | ※2 9,216 | ※2 8,825 | |||||||||
差入保証金 | ※2 3,644 | ※2 3,239 | |||||||||
その他 | 3,396 | 3,581 | |||||||||
貸倒引当金 | △2,825 | △2,865 | |||||||||
投資その他の資産合計 | 182,411 | 180,877 | |||||||||
固定資産合計 | 393,625 | 395,056 | |||||||||
資産合計 | 560,736 | 545,582 | |||||||||
負債の部 | |||||||||||
流動負債 | |||||||||||
支払手形 | 815 | 686 | |||||||||
電子記録債務 | 1,954 | 2,051 | |||||||||
買掛金 | ※2 55,685 | ※2 55,224 | |||||||||
短期借入金 | 17,650 | 17,550 | |||||||||
1年内返済予定の長期借入金 | 8,652 | 11,632 | |||||||||
リース債務 | 913 | 577 | |||||||||
未払金 | ※2 3,500 | ※2 3,964 | |||||||||
未払法人税等 | 4,430 | 2,975 | |||||||||
未払消費税等 | 5,102 | 2,679 | |||||||||
未払費用 | ※2 28,688 | ※2 29,045 | |||||||||
預り金 | 8,807 | 9,106 | |||||||||
賞与引当金 | 3,160 | 3,154 | |||||||||
資産除去債務 | 59 | 98 | |||||||||
従業員預り金 | 6,203 | 6,152 | |||||||||
設備関係支払手形 | ※3 1,373 | ※3 449 | |||||||||
設備関係電子記録債務 | ※3 5,305 | 2,700 | |||||||||
その他 | 1,108 | 1,139 | |||||||||
流動負債合計 | 153,410 | 149,189 | |||||||||
固定負債 | |||||||||||
長期借入金 | 29,680 | 18,048 | |||||||||
リース債務 | 1,012 | 714 | |||||||||
退職給付引当金 | 68,669 | 68,640 | |||||||||
役員退職慰労引当金 | 3,005 | 2,566 | |||||||||
環境対策引当金 | 11 | 3 | |||||||||
資産除去債務 | 3,078 | 3,041 | |||||||||
その他 | ※2 4,164 | ※2 4,218 | |||||||||
固定負債合計 | 109,622 | 97,233 | |||||||||
負債合計 | 263,033 | 246,423 |
(単位:百万円) | |||||||||||
前事業年度 (平成29年12月31日) | 当事業年度 (平成30年12月31日) | ||||||||||
純資産の部 | |||||||||||
株主資本 | |||||||||||
資本金 | 11,014 | 11,014 | |||||||||
資本剰余金 | |||||||||||
資本準備金 | 9,664 | 9,664 | |||||||||
その他資本剰余金 | 12 | 12 | |||||||||
資本剰余金合計 | 9,676 | 9,676 | |||||||||
利益剰余金 | |||||||||||
利益準備金 | 2,753 | 2,753 | |||||||||
その他利益剰余金 | |||||||||||
配当準備積立金 | 6 | 6 | |||||||||
退職給与積立金 | 500 | 500 | |||||||||
圧縮記帳積立金 | 641 | 623 | |||||||||
別途積立金 | 221,280 | 234,680 | |||||||||
繰越利益剰余金 | 19,306 | 13,209 | |||||||||
利益剰余金合計 | 244,488 | 251,772 | |||||||||
自己株式 | △897 | △5,241 | |||||||||
株主資本合計 | 264,281 | 267,221 | |||||||||
評価・換算差額等 | |||||||||||
その他有価証券評価差額金 | 33,422 | 31,937 | |||||||||
評価・換算差額等合計 | 33,422 | 31,937 | |||||||||
純資産合計 | 297,703 | 299,159 | |||||||||
負債純資産合計 | 560,736 | 545,582 |