有価証券報告書-第67期(平成26年1月1日-平成26年12月31日)
①【貸借対照表】
(単位:百万円) | |||||||||||
前事業年度 (平成25年12月31日) | 当事業年度 (平成26年12月31日) | ||||||||||
資産の部 | |||||||||||
流動資産 | |||||||||||
現金及び預金 | ※1 36,741 | ※1 63,381 | |||||||||
受取手形 | 16 | 19 | |||||||||
売掛金 | ※3 66,167 | ※3 71,173 | |||||||||
商品及び製品 | 4,664 | 5,028 | |||||||||
仕掛品 | 92 | 89 | |||||||||
原材料及び貯蔵品 | 4,636 | 4,772 | |||||||||
前払費用 | 1,808 | 1,673 | |||||||||
繰延税金資産 | 1,822 | 2,323 | |||||||||
短期貸付金 | ※3 746 | ※3 458 | |||||||||
未収入金 | ※3 5,001 | ※3 4,972 | |||||||||
その他 | ※3 3,704 | ※3 3,376 | |||||||||
貸倒引当金 | △165 | △161 | |||||||||
流動資産合計 | 125,237 | 157,108 | |||||||||
固定資産 | |||||||||||
有形固定資産 | |||||||||||
建物 | 52,747 | 51,285 | |||||||||
構築物 | 4,336 | 4,013 | |||||||||
機械及び装置 | 45,771 | 44,253 | |||||||||
車両運搬具 | 2,932 | 2,963 | |||||||||
工具、器具及び備品 | 2,257 | 2,472 | |||||||||
土地 | 77,556 | 78,467 | |||||||||
リース資産 | 10,170 | 7,673 | |||||||||
建設仮勘定 | 2,822 | 5,587 | |||||||||
有形固定資産合計 | 198,595 | 196,717 | |||||||||
無形固定資産 | |||||||||||
借地権 | 531 | 527 | |||||||||
ソフトウエア | 11,529 | 9,951 | |||||||||
リース資産 | 440 | 298 | |||||||||
その他 | 318 | 316 | |||||||||
無形固定資産合計 | 12,820 | 11,093 |
(単位:百万円) | |||||||||||
前事業年度 (平成25年12月31日) | 当事業年度 (平成26年12月31日) | ||||||||||
投資その他の資産 | |||||||||||
投資有価証券 | 36,465 | 40,397 | |||||||||
関係会社株式 | 74,727 | 75,116 | |||||||||
関係会社長期貸付金 | 2,535 | 2,685 | |||||||||
長期前払費用 | 1,376 | 1,174 | |||||||||
繰延税金資産 | 17,425 | 16,551 | |||||||||
賃貸固定資産 | 6,803 | 6,590 | |||||||||
敷金 | 11,399 | 10,836 | |||||||||
差入保証金 | 5,202 | 5,546 | |||||||||
その他 | 3,998 | 3,703 | |||||||||
貸倒引当金 | △2,257 | △2,414 | |||||||||
投資その他の資産合計 | 157,675 | 160,186 | |||||||||
固定資産合計 | 369,091 | 367,997 | |||||||||
資産合計 | 494,329 | 525,106 | |||||||||
負債の部 | |||||||||||
流動負債 | |||||||||||
支払手形 | 2,841 | 2,892 | |||||||||
買掛金 | ※3 51,835 | ※3 54,390 | |||||||||
短期借入金 | 17,650 | 17,650 | |||||||||
1年内返済予定の長期借入金 | 14,598 | 14,024 | |||||||||
リース債務 | 4,067 | 3,200 | |||||||||
未払金 | ※3 4,074 | ※3 5,027 | |||||||||
未払法人税等 | 228 | 5,561 | |||||||||
未払消費税等 | 2,391 | 7,369 | |||||||||
未払費用 | ※3 25,977 | ※3 27,406 | |||||||||
預り金 | 9,330 | 9,241 | |||||||||
賞与引当金 | 2,390 | 3,044 | |||||||||
資産除去債務 | 31 | 28 | |||||||||
従業員預り金 | 6,229 | 6,205 | |||||||||
設備関係支払手形 | ※4 2,605 | ※4 2,161 | |||||||||
その他 | 973 | 1,011 | |||||||||
流動負債合計 | 145,225 | 159,216 | |||||||||
固定負債 | |||||||||||
長期借入金 | 28,620 | 38,596 | |||||||||
リース債務 | 6,431 | 4,692 | |||||||||
退職給付引当金 | 66,237 | 67,908 | |||||||||
役員退職慰労引当金 | 2,524 | 2,534 | |||||||||
環境対策引当金 | - | 188 | |||||||||
資産除去債務 | 3,267 | 3,277 | |||||||||
その他 | 4,028 | 4,023 | |||||||||
固定負債合計 | 111,109 | 121,221 | |||||||||
負債合計 | 256,335 | 280,437 |
(単位:百万円) | |||||||||||
前事業年度 (平成25年12月31日) | 当事業年度 (平成26年12月31日) | ||||||||||
純資産の部 | |||||||||||
株主資本 | |||||||||||
資本金 | 11,014 | 11,014 | |||||||||
資本剰余金 | |||||||||||
資本準備金 | 9,664 | 9,664 | |||||||||
その他資本剰余金 | 11 | 11 | |||||||||
資本剰余金合計 | 9,676 | 9,676 | |||||||||
利益剰余金 | |||||||||||
利益準備金 | 2,753 | 2,753 | |||||||||
その他利益剰余金 | |||||||||||
配当準備積立金 | 6 | 6 | |||||||||
退職給与積立金 | 500 | 500 | |||||||||
圧縮記帳積立金 | 599 | 595 | |||||||||
別途積立金 | 192,480 | 196,480 | |||||||||
繰越利益剰余金 | 8,382 | 8,548 | |||||||||
利益剰余金合計 | 204,722 | 208,883 | |||||||||
自己株式 | △808 | △826 | |||||||||
株主資本合計 | 224,604 | 228,747 | |||||||||
評価・換算差額等 | |||||||||||
その他有価証券評価差額金 | 13,389 | 15,920 | |||||||||
評価・換算差額等合計 | 13,389 | 15,920 | |||||||||
純資産合計 | 237,993 | 244,668 | |||||||||
負債純資産合計 | 494,329 | 525,106 |