有価証券報告書-第67期(平成20年4月1日-平成21年3月31日)
- 【提出】
- 2009年6月29日 13:25
- 【資料】
- 有価証券報告書-第67期(平成20年4月1日-平成21年3月31日)
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連結決算
貸借対照表(百万円)勘定科目 | 2008年3月31日 | 2009年3月31日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 3,228 | 2,387 |
受取手形及び売掛金 | 4,886 | 4,663 |
有価証券 | 399 | 697 |
たな卸資産 | 1,816 | - |
商品及び製品 | - | 757 |
仕掛品 | - | 304 |
原材料及び貯蔵品 | - | 854 |
繰延税金資産 | 199 | 229 |
その他 | 41 | 158 |
貸倒引当金 | -32 | -35 |
流動資産合計 | 10,538 | 10,017 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物及び構築物 | 7,545 | 7,667 |
減価償却累計額 | -4,870 | -4,850 |
建物及び構築物(純額) | 2,675 | 2,817 |
機械装置及び運搬具 | 11,472 | 11,646 |
減価償却累計額 | -8,759 | -8,876 |
機械装置及び運搬具(純額) | 2,712 | 2,769 |
工具 | 809 | 798 |
減価償却累計額 | -699 | -702 |
工具 | 110 | 95 |
土地 | 1,570 | 1,560 |
建設仮勘定 | 107 | 1,036 |
有形固定資産合計 | 7,175 | 8,278 |
無形固定資産 | 96 | 88 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 30,746 | 23,023 |
長期貸付金 | 70 | 62 |
繰延税金資産 | 52 | 43 |
その他 | 1,139 | 884 |
貸倒引当金 | -85 | -61 |
投資その他の資産合計 | 31,922 | 23,952 |
固定資産合計 | 39,195 | 32,319 |
資産合計 | 49,733 | 42,336 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
支払手形及び買掛金 | 2,290 | 2,079 |
短期借入金 | 1,100 | 2,600 |
未払金 | 197 | 606 |
未払費用 | 1,704 | 1,673 |
未払法人税等 | 95 | 352 |
返品調整引当金 | 16 | 16 |
その他 | 186 | 164 |
流動負債合計 | 5,591 | 7,493 |
固定負債 | | |
繰延税金負債 | 5,076 | 2,173 |
退職給付引当金 | 2,144 | 2,221 |
役員退職慰労引当金 | 95 | 12 |
その他 | 4 | 81 |
固定負債合計 | 7,320 | 4,488 |
負債合計 | 12,911 | 11,981 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 1,313 | 1,313 |
資本剰余金 | 77 | 76 |
利益剰余金 | 35,939 | 32,647 |
自己株式 | -9,534 | -8,531 |
株主資本合計 | 27,795 | 25,505 |
評価・換算差額等 | | |
その他有価証券評価差額金 | 9,026 | 4,849 |
評価・換算差額等合計 | 9,026 | 4,849 |
純資産合計 | 36,822 | 30,355 |
負債純資産合計 | 49,733 | 42,336 |
個別決算
貸借対照表(百万円)勘定科目 | 2008年3月31日 | 2009年3月31日 |
---|
資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 2,707 | 1,751 |
受取手形 | 339 | 298 |
売掛金 | 3,698 | 3,470 |
有価証券 | 399 | 697 |
製品 | 627 | 748 |
仕掛品 | 302 | 303 |
原材料 | 806 | - |
貯蔵品 | 3 | - |
原材料及び貯蔵品 | - | 780 |
繰延税金資産 | 193 | 214 |
その他 | 34 | 166 |
貸倒引当金 | -32 | -35 |
流動資産合計 | 9,080 | 8,397 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物 | 5,842 | 5,800 |
減価償却累計額 | -3,613 | -3,599 |
建物(純額) | 2,229 | 2,201 |
構築物 | 1,068 | 1,226 |
減価償却累計額 | -820 | -793 |
構築物(純額) | 248 | 433 |
機械及び装置 | 10,548 | 10,698 |
減価償却累計額 | -8,000 | -8,083 |
機械及び装置(純額) | 2,548 | 2,615 |
車両運搬具 | 69 | 71 |
減価償却累計額 | -61 | -56 |
車両運搬具(純額) | 8 | 15 |
工具 | 731 | 715 |
減価償却累計額 | -633 | -632 |
工具 | 97 | 82 |
土地 | 1,480 | 1,470 |
建設仮勘定 | 107 | 1,036 |
有形固定資産合計 | 6,720 | 7,853 |
無形固定資産 | | |
借地権 | 28 | 28 |
ソフトウエア | 59 | 51 |
電話加入権 | 4 | 4 |
その他 | 0 | 0 |
無形固定資産合計 | 92 | 85 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 29,973 | 22,331 |
関係会社株式 | 857 | 857 |
従業員に対する長期貸付金 | 70 | 62 |
破産更生債権等 | 62 | 37 |
長期前払費用 | 28 | 6 |
保険積立金 | 219 | 216 |
長期預金 | 700 | 500 |
その他 | 57 | 57 |
貸倒引当金 | -78 | -53 |
投資その他の資産合計 | 31,891 | 24,016 |
固定資産合計 | 38,703 | 31,955 |
資産合計 | 47,784 | 40,353 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
支払手形 | 327 | 281 |
買掛金 | 1,267 | 1,070 |
短期借入金 | 1,100 | 2,600 |
未払金 | 183 | 588 |
未払費用 | 1,499 | 1,469 |
未払法人税等 | 94 | 307 |
預り金 | 11 | 12 |
返品調整引当金 | 16 | 16 |
設備関係支払手形 | 85 | 80 |
その他 | 60 | 47 |
流動負債合計 | 4,646 | 6,473 |
固定負債 | | |
繰延税金負債 | 5,076 | 2,173 |
退職給付引当金 | 2,076 | 2,147 |
役員退職慰労引当金 | 83 | - |
その他 | - | 77 |
固定負債合計 | 7,236 | 4,398 |
負債合計 | 11,882 | 10,872 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 1,313 | 1,313 |
資本剰余金 | | |
資本準備金 | 76 | 76 |
その他資本剰余金 | 1 | - |
資本剰余金合計 | 77 | 76 |
利益剰余金 | | |
利益準備金 | 328 | 328 |
その他利益剰余金 | | |
配当準備積立金 | 720 | 720 |
固定資産圧縮積立金 | 50 | 50 |
固定資産圧縮特別勘定積立金 | 941 | 941 |
別途積立金 | 31,200 | 27,400 |
繰越利益剰余金 | 1,784 | 2,323 |
利益剰余金合計 | 35,025 | 31,764 |
自己株式 | -9,534 | -8,531 |
株主資本合計 | 26,880 | 24,622 |
評価・換算差額等 | | |
その他有価証券評価差額金 | 9,021 | 4,858 |
評価・換算差額等合計 | 9,021 | 4,858 |
純資産合計 | 35,901 | 29,480 |
負債純資産合計 | 47,784 | 40,353 |