有価証券報告書-第86期(平成27年2月1日-平成28年1月31日)
| 前事業年度 (自 平成26年2月1日 至 平成27年1月31日) | 当事業年度 (自 平成27年2月1日 至 平成28年1月31日) | ||||
| 区分 | 注記番号 | 金額(千円) | 構成比 (%) | 金額(千円) | 構成比 (%) |
| Ⅰ 原材料費 | 9,162,541 | 63.8 | 9,495,628 | 65.5 | |
| Ⅱ 労務費 | 2,223,614 | 15.5 | 2,080,206 | 14.3 | |
| Ⅲ 経費 | ※2 | 2,981,609 | 20.7 | 2,933,883 | 20.2 |
| 当期総製造費用 | 14,367,765 | 100.0 | 14,509,718 | 100.0 | |
| 期首仕掛品たな卸高 | 268,568 | 227,703 | |||
| 合計 | 14,636,334 | 14,737,421 | |||
| 他勘定への振替高 | ※3 | 20,559 | 19,926 | ||
| 期末仕掛品たな卸高 | 227,703 | 278,002 | |||
| 当期製品製造原価 | 14,388,070 | 14,439,492 | |||
(注)1.原価計算の方法
総合原価計算を採用しております。なお、製品、仕掛品については期中は標準原価を用いて計算し、原価差額は半期毎に調整して売上原価とたな卸資産に配賦しております。
※2.主な内訳は次のとおりであります。
| 項目 | 前事業年度 | 当事業年度 |
| 外注加工費(千円) | 1,216,990 | 1,224,835 |
| 減価償却費(千円) | 527,200 | 495,469 |
| 水道光熱費(千円) | 364,490 | 333,399 |
※3.他勘定への振替高の内訳は次のとおりであります。
| 項目 | 前事業年度 | 当事業年度 |
| 販売費及び一般管理費(千円) | 19,626 | 19,055 |
| 仕掛品売却ほか(原価)(千円) | 933 | 871 |
| 計(千円) | 20,559 | 19,926 |