亀田製菓(2220)の貸借対照表
- 【提出】
- 2017年6月19日 16:03
- 【資料】
- 有価証券報告書-第60期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「平成29年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正について
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遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 2016年3月31日 | 2017年3月31日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 5,951 | 3,652 |
| 受取手形及び売掛金 | 12,301 | 12,287 |
| 商品及び製品 | 2,075 | 2,679 |
| 仕掛品 | 758 | 896 |
| 原材料及び貯蔵品 | 2,460 | 2,934 |
| 繰延税金資産 | 995 | 831 |
| その他 | 346 | 537 |
| 貸倒引当金 | -8 | -9 |
| 流動資産計 | 24,880 | 23,811 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物及び構築物 | 31,507 | 33,122 |
| 減価償却累計額 | -21,681 | -22,204 |
| 建物及び構築物(純額) | 9,825 | 10,917 |
| 機械装置及び運搬具 | 49,603 | 50,333 |
| 減価償却累計額 | -38,409 | -39,092 |
| 機械装置及び運搬具(純額) | 11,193 | 11,241 |
| 土地 | 6,839 | 7,151 |
| リース資産 | 1,502 | 1,966 |
| 減価償却累計額 | -413 | -644 |
| リース資産(純額) | 1,089 | 1,322 |
| 建設仮勘定 | 1,275 | 4,790 |
| その他 | 2,671 | 2,811 |
| 減価償却累計額 | -2,149 | -2,219 |
| その他(純額) | 521 | 591 |
| 有形固定資産合計 | 30,745 | 36,013 |
| 無形固定資産 | ||
| のれん | 2,225 | 690 |
| リース資産 | 41 | 35 |
| 顧客関係資産 | 2,303 | 968 |
| 商標資産 | 1,647 | 787 |
| 技術資産 | 878 | 488 |
| その他 | 952 | 1,038 |
| 無形固定資産合計 | 8,048 | 4,008 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 8,473 | 8,503 |
| 繰延税金資産 | 750 | 641 |
| その他 | 551 | 581 |
| 貸倒引当金 | -53 | -45 |
| 投資その他の資産合計 | 9,722 | 9,681 |
| 固定資産計 | 48,515 | 49,703 |
| 資産の部合計 | 73,396 | 73,514 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 支払手形及び買掛金 | 3,936 | 4,075 |
| 電子記録債務 | 2,300 | 2,336 |
| 短期借入金 | 1,928 | 3,750 |
| リース債務 | 233 | 297 |
| 未払法人税等 | 904 | 1,204 |
| 賞与引当金 | 1,340 | 1,355 |
| 役員賞与引当金 | 113 | 80 |
| 販売促進引当金 | 575 | 576 |
| 資産除去債務 | 91 | 77 |
| その他 | 6,178 | 7,402 |
| 流動負債計 | 17,601 | 21,156 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 4,472 | 2,772 |
| リース債務 | 959 | 1,137 |
| 繰延税金負債 | 2,018 | 790 |
| 退職給付に係る負債 | 3,817 | 2,182 |
| 資産除去債務 | 165 | 173 |
| 厚生年金基金解散損失引当金 | 18 | 18 |
| その他 | 47 | 48 |
| 固定負債計 | 11,499 | 7,122 |
| 負債の部合計 | 29,100 | 28,279 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 1,946 | 1,946 |
| 資本剰余金 | 382 | 382 |
| 利益剰余金 | 40,800 | 42,794 |
| 自己株式 | -1,891 | -1,895 |
| 株主資本合計 | 41,237 | 43,227 |
| その他の包括利益累計額 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 1,390 | 998 |
| 繰延ヘッジ損益 | 4 | |
| 為替換算調整勘定 | 2,294 | 1,744 |
| 退職給付に係る調整累計額 | -935 | -941 |
| その他の包括利益累計額合計 | 2,753 | 1,800 |
| 非支配株主持分 | 304 | 207 |
| 純資産の部合計 | 44,295 | 45,235 |
| 負債・純資産合計 | 73,396 | 73,514 |
個別決算
| 勘定科目 | 2016年3月31日 | 2017年3月31日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 3,085 | 815 |
| 売掛金 | 8,740 | 8,364 |
| 商品及び製品 | 1,176 | 1,355 |
| 仕掛品 | 496 | 586 |
| 原材料及び貯蔵品 | 1,488 | 2,033 |
| 前払費用 | 93 | 78 |
| 繰延税金資産 | 658 | 613 |
| その他 | 676 | 746 |
| 貸倒引当金 | -2 | -2 |
| 流動資産計 | 16,413 | 14,591 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 6,449 | 7,541 |
| 構築物 | 351 | 475 |
| 機械及び装置 | 8,117 | 8,836 |
| 車両及び運搬具(純額) | 28 | 29 |
| 工具器具・備品(純額) | 368 | 390 |
| 土地 | 4,695 | 4,990 |
| リース資産 | 315 | 285 |
| 建設仮勘定 | 1,226 | 3,489 |
| 有形固定資産合計 | 21,551 | 26,038 |
| 無形固定資産 | ||
| 特許権 | 22 | 27 |
| 商標権 | 20 | 25 |
| ソフトウエア | 666 | 776 |
| リース資産 | 33 | 24 |
| その他 | 17 | 14 |
| 無形固定資産合計 | 760 | 867 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 3,334 | 2,561 |
| 関係会社株式 | 11,977 | 8,786 |
| 出資金 | 3 | 3 |
| 関係会社出資金 | 1,208 | 1,208 |
| 関係会社長期貸付金 | 2,270 | 1,860 |
| 長期前払費用 | 35 | 21 |
| 繰延税金資産 | 367 | 108 |
| その他 | 355 | 355 |
| 貸倒引当金 | -45 | -45 |
| 投資損失引当金 | -190 | -387 |
| 投資その他の資産合計 | 19,318 | 14,473 |
| 固定資産計 | 41,630 | 41,379 |
| 資産の部合計 | 58,044 | 55,970 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 支払手形 | 2 | 2 |
| 電子記録債務 | 2,186 | 2,012 |
| 買掛金 | 2,956 | 2,847 |
| 短期借入金 | 1,700 | 2,750 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 1,600 | 1,600 |
| リース債務 | 92 | 99 |
| 未払金 | 2,573 | 2,441 |
| 未払費用 | 695 | 713 |
| 未払法人税等 | 503 | 728 |
| 預り金 | 57 | 58 |
| 賞与引当金 | 1,000 | 980 |
| 役員賞与引当金 | 73 | 40 |
| 販売促進引当金 | 575 | 451 |
| 資産除去債務 | 33 | 21 |
| その他 | 1,377 | 2,372 |
| 流動負債計 | 15,427 | 17,116 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 4,000 | 2,400 |
| リース債務 | 279 | 232 |
| 退職給付引当金 | 2,020 | 404 |
| 資産除去債務 | 55 | 58 |
| その他 | 40 | 40 |
| 固定負債計 | 6,397 | 3,136 |
| 負債の部合計 | 21,825 | 20,252 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 1,946 | 1,946 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 486 | 486 |
| 資本剰余金合計 | 486 | 486 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 別途積立金 | 20,400 | 20,400 |
| 繰越利益剰余金 | 13,883 | 13,783 |
| 利益剰余金合計 | 34,283 | 34,183 |
| 自己株式 | -1,891 | -1,895 |
| 株主資本合計 | 34,824 | 34,721 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 1,389 | 997 |
| 繰延ヘッジ損益 | 4 | |
| その他の包括利益累計額合計 | 1,394 | 996 |
| 純資産の部合計 | 36,218 | 35,718 |
| 負債・純資産合計 | 58,044 | 55,970 |