有価証券報告書-第106期(平成24年1月1日-平成24年12月31日)
- 【提出】
- 2013年3月25日 16:05
- 【資料】
- 有価証券報告書-第106期(平成24年1月1日-平成24年12月31日)
- 【閲覧】
連結決算
貸借対照表(百万円)勘定科目 | 2011年12月31日 | 2012年12月31日 |
---|
資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 1,737 | 1,572 |
受取手形及び売掛金 | 22,918 | 23,655 |
有価証券 | 5 | - |
商品及び製品 | 6,767 | 6,459 |
仕掛品 | 330 | 336 |
原材料及び貯蔵品 | 1,374 | 1,254 |
繰延税金資産 | 865 | 833 |
前払費用 | 105 | 123 |
その他 | 726 | 766 |
貸倒引当金 | -21 | -40 |
流動資産合計 | 34,809 | 34,962 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物 | 20,452 | 20,389 |
減価償却累計額 | -12,866 | -13,307 |
建物(純額) | 7,586 | 7,081 |
構築物 | 5,051 | 4,960 |
減価償却累計額 | -3,282 | -3,420 |
構築物(純額) | 1,769 | 1,539 |
機械装置及び運搬具 | 30,659 | 30,695 |
減価償却累計額 | -26,033 | -26,815 |
機械装置及び運搬具(純額) | 4,625 | 3,880 |
工具 | 2,033 | 2,002 |
減価償却累計額 | -1,866 | -1,835 |
工具 | 166 | 166 |
土地 | 8,835 | 8,835 |
リース資産 | 368 | 392 |
減価償却累計額 | -164 | -224 |
リース資産(純額) | 203 | 167 |
建設仮勘定 | 59 | 416 |
有形固定資産合計 | 23,246 | 22,089 |
無形固定資産 | | |
借地権 | 11 | 11 |
のれん | 538 | 519 |
ソフトウエア | 263 | 167 |
その他 | 354 | 321 |
無形固定資産合計 | 1,168 | 1,018 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 1,032 | 1,119 |
長期貸付金 | 0 | 0 |
長期前払費用 | 182 | 163 |
繰延税金資産 | 158 | 251 |
その他 | 233 | 239 |
貸倒引当金 | -12 | -17 |
投資その他の資産合計 | 1,594 | 1,757 |
固定資産合計 | 26,009 | 24,865 |
資産合計 | 60,819 | 59,827 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
支払手形及び買掛金 | 6,313 | 6,726 |
短期借入金 | 6,860 | 880 |
リース債務 | 58 | 61 |
未払金 | 4,551 | 4,591 |
未払酒税 | 9,745 | 9,971 |
未払消費税等 | 504 | 536 |
未払法人税等 | 639 | 1,021 |
賞与引当金 | 57 | 58 |
役員賞与引当金 | 41 | 51 |
未払費用 | 318 | 314 |
預り金 | 350 | 348 |
設備関係支払手形 | 288 | 453 |
災害損失引当金 | 22 | - |
その他 | 83 | 84 |
流動負債合計 | 29,835 | 25,100 |
固定負債 | | |
長期借入金 | 5,810 | 9,020 |
長期預り金 | 3,273 | 3,306 |
リース債務 | 129 | 94 |
退職給付引当金 | 1,219 | 1,244 |
資産除去債務 | 148 | 135 |
その他 | 269 | 451 |
固定負債合計 | 10,849 | 14,252 |
負債合計 | 40,685 | 39,352 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 6,946 | 6,946 |
資本剰余金 | 5,576 | 5,576 |
利益剰余金 | 5,353 | 6,147 |
自己株式 | -75 | -559 |
株主資本合計 | 17,800 | 18,110 |
評価・換算差額等 | | |
その他有価証券評価差額金 | -32 | 61 |
繰延ヘッジ損益 | 6 | 12 |
その他の包括利益累計額合計 | -26 | 74 |
少数株主持分 | 2,359 | 2,289 |
純資産合計 | 20,134 | 20,474 |
負債純資産合計 | 60,819 | 59,827 |
個別決算
貸借対照表(百万円)勘定科目 | 2011年12月31日 | 2012年12月31日 |
---|
資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 186 | 191 |
売掛金 | 354 | 330 |
商品及び製品 | 121 | 165 |
仕掛品 | 11 | 20 |
原材料及び貯蔵品 | 112 | 234 |
前払費用 | 18 | 18 |
繰延税金資産 | 100 | 74 |
未収入金 | 23 | 31 |
関係会社短期貸付金 | 1,070 | 1,240 |
立替金 | 528 | 556 |
その他 | 53 | 4 |
流動資産合計 | 2,579 | 2,868 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物 | 3,466 | 3,445 |
減価償却累計額 | -1,926 | -1,955 |
建物(純額) | 1,540 | 1,490 |
構築物 | 1,394 | 1,379 |
減価償却累計額 | -605 | -677 |
構築物(純額) | 789 | 701 |
機械装置及び運搬具 | 5,219 | 5,134 |
減価償却累計額 | -3,088 | -3,634 |
機械装置及び運搬具(純額) | 2,130 | 1,500 |
工具 | 397 | 426 |
減価償却累計額 | -330 | -329 |
工具 | 66 | 97 |
土地 | 1,855 | 1,855 |
リース資産 | 6 | 6 |
減価償却累計額 | -3 | -4 |
リース資産(純額) | 3 | 1 |
建設仮勘定 | - | 134 |
有形固定資産合計 | 6,385 | 5,781 |
無形固定資産 | | |
ソフトウエア | 248 | 160 |
その他 | 52 | 47 |
無形固定資産合計 | 301 | 208 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 773 | 826 |
関係会社株式 | 24,385 | 24,471 |
関係会社長期貸付金 | 3,013 | 2,500 |
長期前払費用 | 29 | 29 |
繰延税金資産 | 42 | 0 |
その他 | 58 | 63 |
貸倒引当金 | -206 | -259 |
投資損失引当金 | -100 | -100 |
投資その他の資産合計 | 27,996 | 27,532 |
固定資産合計 | 34,684 | 33,522 |
資産合計 | 37,264 | 36,390 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
支払手形 | 38 | 54 |
買掛金 | 24 | 18 |
短期借入金 | 6,780 | 7,190 |
1年内返済予定の長期借入金 | 4,960 | 880 |
未払金 | 757 | 601 |
未払消費税等 | 14 | - |
未払費用 | 152 | 154 |
未払法人税等 | 73 | 220 |
役員賞与引当金 | 12 | 19 |
預り金 | 4 | 4 |
設備関係支払手形 | 2 | 73 |
その他 | 8 | 17 |
流動負債合計 | 12,828 | 9,234 |
固定負債 | | |
長期借入金 | 5,810 | 9,020 |
リース債務 | 1 | 0 |
長期未払金 | 56 | 82 |
長期預り金 | 26 | 23 |
退職給付引当金 | 61 | 62 |
固定負債合計 | 5,956 | 9,188 |
負債合計 | 18,784 | 18,423 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 6,946 | 6,946 |
資本剰余金 | | |
資本準備金 | 5,549 | 5,549 |
その他資本剰余金 | 27 | 27 |
資本剰余金合計 | 5,576 | 5,576 |
利益剰余金 | | |
利益準備金 | 756 | 756 |
その他利益剰余金 | | |
配当積立金 | 40 | 40 |
別途積立金 | 3,302 | 3,302 |
繰越利益剰余金 | 1,969 | 1,866 |
利益剰余金合計 | 6,068 | 5,964 |
自己株式 | -75 | -559 |
株主資本合計 | 18,515 | 17,927 |
評価・換算差額等 | | |
その他有価証券評価差額金 | -35 | 39 |
その他の包括利益累計額合計 | -35 | 39 |
純資産合計 | 18,479 | 17,967 |
負債純資産合計 | 37,264 | 36,390 |