有価証券報告書-第61期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
- 【提出】
- 2014年6月30日 10:05
- 【資料】
- 有価証券報告書-第61期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
- 【短信】
- 平成26年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
貸借対照表(百万円)勘定科目 | 2013年3月31日 | 2014年3月31日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 8,094 | 8,468 |
受取手形及び売掛金 | 10,886 | 10,651 |
商品及び製品 | 2,919 | 3,040 |
仕掛品 | 482 | 585 |
原材料及び貯蔵品 | 3,813 | 3,914 |
繰延税金資産 | 858 | 810 |
その他 | 286 | 719 |
貸倒引当金 | -4 | -7 |
流動資産計 | 27,337 | 28,182 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物及び構築物 | 14,586 | 15,825 |
減価償却累計額 | -9,250 | -9,977 |
建物及び構築物(純額) | 5,336 | 5,847 |
機械装置及び運搬具 | 12,778 | 13,637 |
減価償却累計額 | -9,785 | -10,258 |
機械装置及び運搬具(純額) | 2,992 | 3,379 |
土地 | 11,197 | 11,279 |
リース資産 | 2,146 | 1,990 |
減価償却累計額 | -1,062 | -1,022 |
リース資産(純額) | 1,083 | 968 |
建設仮勘定 | 55 | 105 |
その他 | 1,756 | 2,006 |
減価償却累計額 | -1,427 | -1,596 |
その他(純額) | 329 | 410 |
有形固定資産合計 | 20,994 | 21,990 |
無形固定資産 | | |
のれん | 15 | 6,473 |
その他 | 140 | 135 |
無形固定資産合計 | 156 | 6,609 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 6,174 | 6,643 |
関係会社出資金 | 211 | 112 |
繰延税金資産 | 305 | 189 |
その他 | 990 | 1,449 |
貸倒引当金 | -98 | -106 |
投資その他の資産合計 | 7,584 | 8,288 |
固定資産計 | 28,735 | 36,888 |
資産の部合計 | 56,072 | 65,070 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
支払手形及び買掛金 | 7,104 | 7,080 |
1年内償還予定の社債 | 7,000 | - |
短期借入金 | 3,894 | 3,106 |
リース債務 | 379 | 346 |
未払金 | 4,692 | 5,208 |
未払法人税等 | 249 | 1,020 |
賞与引当金 | 520 | 589 |
その他 | 1,116 | 1,107 |
流動負債計 | 24,957 | 18,459 |
固定負債 | | |
社債 | - | 5,000 |
長期借入金 | 2,387 | 10,908 |
リース債務 | 791 | 687 |
繰延税金負債 | 16 | 22 |
退職給付引当金 | 680 | - |
退職給付に係る負債 | - | 831 |
資産除去債務 | 52 | 222 |
再評価に係る繰延税金負債 | 498 | 419 |
その他 | 1,062 | 1,153 |
固定負債計 | 5,490 | 19,246 |
負債の部合計 | 30,447 | 37,705 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 3,502 | 3,502 |
資本剰余金 | 6,509 | 6,509 |
利益剰余金 | 19,825 | 21,819 |
自己株式 | -1,590 | -1,949 |
株主資本合計 | 28,246 | 29,881 |
その他の包括利益累計額 | | |
その他有価証券評価差額金 | 604 | 893 |
土地再評価差額金 | -3,303 | -3,445 |
為替換算調整勘定 | - | 5 |
退職給付に係る調整累計額 | - | -55 |
その他の包括利益累計額合計 | -2,699 | -2,601 |
少数株主持分 | 77 | 85 |
純資産の部合計 | 25,625 | 27,365 |
負債・純資産合計 | 56,072 | 65,070 |
個別決算
貸借対照表(百万円)勘定科目 | 2013年3月31日 | 2014年3月31日 |
---|
資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 7,628 | 7,090 |
受取手形 | 8 | - |
売掛金 | 9,220 | 8,640 |
商品及び製品 | 2,289 | 2,131 |
仕掛品 | 427 | 468 |
原材料及び貯蔵品 | 3,388 | 3,321 |
前払費用 | 3 | 2 |
繰延税金資産 | 548 | 564 |
関係会社短期貸付金 | 2,215 | 2,180 |
1年内回収予定の関係会社長期貸付金 | 44 | 24 |
その他 | 243 | 291 |
貸倒引当金 | -3 | -6 |
流動資産計 | 26,015 | 24,708 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物 | 2,359 | 2,218 |
構築物 | 79 | 74 |
機械及び装置 | 2,151 | 2,161 |
車両運搬具 | 27 | 50 |
工具 | 287 | 283 |
土地 | 9,023 | 8,799 |
リース資産 | 178 | 163 |
建設仮勘定 | 43 | 2 |
有形固定資産合計 | 14,150 | 13,754 |
無形固定資産 | | |
借地権 | 3 | 3 |
ソフトウエア | 92 | 74 |
その他 | 6 | 6 |
無形固定資産合計 | 102 | 83 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 5,577 | 5,916 |
関係会社株式 | 3,340 | 12,795 |
出資金 | 1 | 1 |
関係会社出資金 | 211 | 112 |
従業員に対する長期貸付金 | 12 | 9 |
関係会社長期貸付金 | 50 | 26 |
長期前払費用 | 75 | 53 |
繰延税金資産 | 291 | 102 |
その他 | 769 | 780 |
貸倒引当金 | -79 | -79 |
投資その他の資産合計 | 10,251 | 19,718 |
固定資産計 | 24,504 | 33,556 |
資産の部合計 | 50,519 | 58,264 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
買掛金 | 6,661 | 6,410 |
1年内償還予定の社債 | 7,000 | - |
短期借入金 | 3,500 | 1,500 |
1年内返済予定の長期借入金 | 300 | 1,050 |
関係会社短期借入金 | 779 | 1,814 |
リース債務 | 79 | 65 |
未払金 | 4,493 | 4,770 |
未払費用 | 193 | 186 |
未払法人税等 | 197 | 814 |
賞与引当金 | 358 | 346 |
その他 | 595 | 470 |
流動負債計 | 24,159 | 17,428 |
固定負債 | | |
社債 | - | 5,000 |
長期借入金 | 2,100 | 10,550 |
リース債務 | 107 | 105 |
退職給付引当金 | 488 | 551 |
再評価に係る繰延税金負債 | 498 | 419 |
資産除去債務 | 16 | 17 |
その他 | 990 | 985 |
固定負債計 | 4,202 | 17,629 |
負債の部合計 | 28,362 | 35,058 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 3,502 | 3,502 |
資本剰余金 | | |
資本準備金 | 6,409 | 6,409 |
その他資本剰余金 | 59 | 59 |
資本剰余金合計 | 6,469 | 6,469 |
利益剰余金 | | |
利益準備金 | 875 | 875 |
その他利益剰余金 | | |
圧縮積立金 | - | 188 |
別途積立金 | 12,150 | 12,150 |
繰越利益剰余金 | 3,526 | 4,661 |
利益剰余金合計 | 16,552 | 17,875 |
自己株式 | -1,590 | -1,949 |
株主資本合計 | 24,933 | 25,898 |
評価・換算差額等 | | |
その他有価証券評価差額金 | 527 | 753 |
土地再評価差額金 | -3,303 | -3,445 |
その他の包括利益累計額合計 | -2,775 | -2,692 |
純資産の部合計 | 22,157 | 23,205 |
負債・純資産合計 | 50,519 | 58,264 |