旭松食品(2911)の貸借対照表
- 【提出】
- 2010年6月29日 10:22
- 【資料】
- 有価証券報告書-第60期(平成21年4月1日-平成22年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
貸借対照表(千円)| 勘定科目 | 2009年3月31日 | 2010年3月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 1,263,834 | 1,413,241 |
| 受取手形及び売掛金 | 3,285,136 | 3,203,394 |
| たな卸資産 | 1,416,911 | 1,157,467 |
| 繰延税金資産 | 8,668 | 2,778 |
| その他 | 214,254 | 154,431 |
| 貸倒引当金 | -300 | -300 |
| 流動資産合計 | 6,188,504 | 5,931,013 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物及び構築物 | 8,301,227 | 8,252,936 |
| 減価償却累計額 | -5,295,999 | -5,464,292 |
| 建物及び構築物(純額) | 3,005,227 | 2,788,643 |
| 機械装置及び運搬具 | 12,823,335 | 12,080,432 |
| 減価償却累計額 | -10,582,792 | -10,427,704 |
| 機械装置及び運搬具(純額) | 2,240,543 | 1,652,727 |
| 土地 | 3,312,449 | 3,312,449 |
| リース資産 | 232,797 | 546,699 |
| 減価償却累計額 | -89,426 | -192,536 |
| リース資産(純額) | 143,371 | 354,163 |
| 建設仮勘定 | 7,091 | 17,705 |
| その他 | 504,047 | 469,549 |
| 減価償却累計額 | -415,188 | -391,807 |
| その他(純額) | 88,858 | 77,742 |
| 有形固定資産合計 | 8,797,541 | 8,203,431 |
| 無形固定資産 | 441,458 | 363,183 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 627,437 | 511,661 |
| 長期貸付金 | 20,000 | 16,956 |
| その他 | 97,295 | 108,735 |
| 投資その他の資産合計 | 744,732 | 637,352 |
| 固定資産合計 | 9,983,732 | 9,203,967 |
| 繰延資産 | | |
| 開業費 | 8,683 | 4,446 |
| 繰延資産合計 | 8,683 | 4,446 |
| 資産合計 | 16,180,921 | 15,139,427 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 支払手形及び買掛金 | 1,531,365 | 1,351,382 |
| 短期借入金 | 1,629,932 | 918,448 |
| リース債務 | 85,708 | 132,483 |
| 未払金 | 1,190,489 | 1,003,614 |
| 未払法人税等 | 26,504 | 60,306 |
| 繰延税金負債 | 4,473 | 3,313 |
| 賞与引当金 | 60,034 | - |
| 設備関係支払手形 | 51,038 | 55,093 |
| その他 | 182,783 | 366,905 |
| 流動負債合計 | 4,762,328 | 3,891,547 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 870,199 | 835,211 |
| リース債務 | 62,688 | 188,132 |
| 繰延税金負債 | 208,698 | 191,041 |
| 退職給付引当金 | 632,568 | 630,787 |
| その他 | 9,750 | 9,750 |
| 固定負債合計 | 1,783,904 | 1,854,922 |
| 負債合計 | 6,546,233 | 5,746,469 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 1,617,844 | 1,617,844 |
| 資本剰余金 | 1,632,423 | 1,632,423 |
| 利益剰余金 | 6,323,130 | 6,099,014 |
| 自己株式 | -124,149 | -125,576 |
| 株主資本合計 | 9,449,248 | 9,223,706 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 147,417 | 124,633 |
| 繰延ヘッジ損益 | 6,600 | 4,888 |
| 為替換算調整勘定 | -1,572 | 6,068 |
| 評価・換算差額等合計 | 152,445 | 135,589 |
| 少数株主持分 | 32,993 | 33,661 |
| 純資産合計 | 9,634,687 | 9,392,957 |
| 負債純資産合計 | 16,180,921 | 15,139,427 |
個別決算
貸借対照表(千円)| 勘定科目 | 2009年3月31日 | 2010年3月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 1,197,433 | 1,307,204 |
| 受取手形 | 25,479 | 19,993 |
| 売掛金 | 3,147,705 | 3,050,674 |
| 商品及び製品 | 340,712 | 313,951 |
| 仕掛品 | 294,236 | 258,133 |
| 原材料及び貯蔵品 | 745,412 | 545,708 |
| 前払費用 | 25,065 | 39,349 |
| その他 | 234,094 | 129,201 |
| 貸倒引当金 | -300 | -300 |
| 流動資産合計 | 6,009,840 | 5,663,916 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 6,792,562 | 6,759,280 |
| 減価償却累計額 | -4,289,812 | -4,436,612 |
| 建物(純額) | 2,502,750 | 2,322,667 |
| 構築物 | 1,166,200 | 1,145,110 |
| 減価償却累計額 | -946,388 | -952,294 |
| 構築物(純額) | 219,811 | 192,816 |
| 機械及び装置 | 12,423,324 | 11,689,221 |
| 減価償却累計額 | -10,335,223 | -10,172,983 |
| 機械及び装置(純額) | 2,088,100 | 1,516,237 |
| 車両運搬具 | 112,907 | 107,584 |
| 減価償却累計額 | -102,546 | -101,215 |
| 車両運搬具(純額) | 10,360 | 6,368 |
| 工具 | 484,285 | 447,172 |
| 減価償却累計額 | -405,080 | -376,769 |
| 工具 | 79,204 | 70,402 |
| 土地 | 3,312,449 | 3,312,449 |
| リース資産 | 131,317 | 434,617 |
| 減価償却累計額 | -63,089 | -137,577 |
| リース資産(純額) | 68,228 | 297,040 |
| 建設仮勘定 | 7,091 | - |
| 有形固定資産合計 | 8,287,997 | 7,717,983 |
| 無形固定資産 | | |
| 借地権 | 4,856 | 4,856 |
| ソフトウエア | 288,977 | 302,909 |
| ソフトウエア仮勘定 | 88,700 | 2,760 |
| その他 | 23,370 | 22,038 |
| 無形固定資産合計 | 405,904 | 332,564 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 569,593 | 453,816 |
| 関係会社株式 | 107,844 | 107,844 |
| 出資金 | 8,062 | 8,062 |
| 関係会社出資金 | 318,084 | 318,084 |
| 長期貸付金 | 20,000 | 15,056 |
| 従業員に対する長期貸付金 | 4,371 | 1,900 |
| 関係会社長期貸付金 | 15,000 | - |
| 長期前払費用 | 8,537 | 27,378 |
| 敷金 | 29,002 | 28,348 |
| その他 | 46,806 | 42,630 |
| 投資その他の資産合計 | 1,127,302 | 1,003,121 |
| 固定資産合計 | 9,821,205 | 9,053,668 |
| 資産合計 | 15,831,045 | 14,717,585 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 支払手形 | 20,788 | 41,823 |
| 買掛金 | 1,314,186 | 1,120,669 |
| 短期借入金 | 1,200,000 | 200,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 359,916 | 593,916 |
| リース債務 | 56,339 | 108,624 |
| 未払金 | 1,324,229 | 1,146,606 |
| 未払費用 | 145,759 | 176,420 |
| 未払法人税等 | 26,504 | 28,986 |
| 未払消費税等 | - | 147,081 |
| 繰延税金負債 | 4,473 | 3,313 |
| 預り金 | 12,068 | 10,151 |
| 賞与引当金 | 53,622 | - |
| 設備関係支払手形 | 51,038 | 55,093 |
| その他 | 2 | - |
| 流動負債合計 | 4,568,928 | 3,632,686 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 813,501 | 802,585 |
| リース債務 | 11,888 | 150,802 |
| 長期未払金 | 3,750 | 3,750 |
| 繰延税金負債 | 208,698 | 191,041 |
| 退職給付引当金 | 632,568 | 630,787 |
| 長期預り保証金 | 6,000 | 6,000 |
| 固定負債合計 | 1,676,406 | 1,784,966 |
| 負債合計 | 6,245,334 | 5,417,652 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 1,617,844 | 1,617,844 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 1,632,423 | 1,632,423 |
| 資本剰余金合計 | 1,632,423 | 1,632,423 |
| 利益剰余金 | | |
| 利益準備金 | 155,900 | 155,900 |
| その他利益剰余金 | | |
| 買換資産圧縮積立金 | 164,009 | 164,009 |
| 別途積立金 | 8,060,000 | 5,860,000 |
| 繰越利益剰余金 | -2,074,335 | -134,190 |
| 利益剰余金合計 | 6,305,574 | 6,045,719 |
| 自己株式 | -124,149 | -125,576 |
| 株主資本合計 | 9,431,692 | 9,170,410 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 147,417 | 124,633 |
| 繰延ヘッジ損益 | 6,600 | 4,888 |
| 評価・換算差額等合計 | 154,017 | 129,521 |
| 純資産合計 | 9,585,710 | 9,299,932 |
| 負債純資産合計 | 15,831,045 | 14,717,585 |