有価証券報告書-第66期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
①【貸借対照表】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前事業年度 (平成29年3月31日) | 当事業年度 (平成30年3月31日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 5,539 | 4,235 | |||||||||
| 受取手形 | 66 | 78 | |||||||||
| 売掛金 | 10,588 | 11,023 | |||||||||
| 有価証券 | 2,000 | - | |||||||||
| 商品及び製品 | 2,709 | 2,350 | |||||||||
| 仕掛品 | 201 | 189 | |||||||||
| 原材料及び貯蔵品 | 5,468 | 4,863 | |||||||||
| 前渡金 | 9 | 17 | |||||||||
| 前払費用 | 136 | 152 | |||||||||
| 繰延税金資産 | 246 | 110 | |||||||||
| その他 | 276 | 848 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △19 | △16 | |||||||||
| 流動資産合計 | 27,222 | 23,853 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物 | 4,289 | 4,044 | |||||||||
| 構築物 | 65 | 59 | |||||||||
| 機械及び装置 | 1,708 | 1,529 | |||||||||
| 車両運搬具 | 10 | 10 | |||||||||
| 器具備品 | 387 | 339 | |||||||||
| 土地 | 5,917 | 5,917 | |||||||||
| リース資産 | - | 465 | |||||||||
| 建設仮勘定 | 82 | 37 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 12,461 | 12,403 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| 借地権 | 99 | - | |||||||||
| ソフトウエア | 42 | 38 | |||||||||
| 電話加入権 | 51 | 51 | |||||||||
| その他 | 1 | 9 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 194 | 99 | |||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前事業年度 (平成29年3月31日) | 当事業年度 (平成30年3月31日) | ||||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 投資有価証券 | 3,308 | 2,254 | |||||||||
| 関係会社株式 | 2,392 | 3,150 | |||||||||
| 出資金 | 6 | 6 | |||||||||
| 長期貸付金 | 46 | 45 | |||||||||
| 従業員に対する長期貸付金 | 3 | 3 | |||||||||
| 関係会社長期貸付金 | 67 | 55 | |||||||||
| 更生債権等 | 28 | 32 | |||||||||
| 長期前払費用 | 19 | 18 | |||||||||
| 差入保証金 | 297 | 297 | |||||||||
| 会員権 | 227 | 223 | |||||||||
| その他 | 1 | 1 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △148 | △150 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 6,251 | 5,938 | |||||||||
| 固定資産合計 | 18,907 | 18,441 | |||||||||
| 資産合計 | 46,130 | 42,295 | |||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前事業年度 (平成29年3月31日) | 当事業年度 (平成30年3月31日) | ||||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 買掛金 | 7,420 | 5,403 | |||||||||
| リース債務 | 31 | 124 | |||||||||
| 未払金 | 1,628 | 1,703 | |||||||||
| 未払消費税等 | 415 | 194 | |||||||||
| 未払費用 | 494 | 482 | |||||||||
| 未払法人税等 | 341 | 68 | |||||||||
| 預り金 | 39 | 109 | |||||||||
| 賞与引当金 | 538 | 221 | |||||||||
| その他 | 1 | 0 | |||||||||
| 流動負債合計 | 10,910 | 8,307 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 関係会社長期借入金 | - | 260 | |||||||||
| リース債務 | 24 | 474 | |||||||||
| 繰延税金負債 | 125 | 29 | |||||||||
| 再評価に係る繰延税金負債 | 478 | 478 | |||||||||
| 退職給付引当金 | 499 | 397 | |||||||||
| 資産除去債務 | 9 | 9 | |||||||||
| その他 | 108 | 113 | |||||||||
| 固定負債合計 | 1,246 | 1,763 | |||||||||
| 負債合計 | 12,156 | 10,070 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 4,628 | 4,628 | |||||||||
| 資本剰余金 | |||||||||||
| 資本準備金 | 5,049 | 5,049 | |||||||||
| 資本剰余金合計 | 5,049 | 5,049 | |||||||||
| 利益剰余金 | |||||||||||
| 利益準備金 | 609 | 609 | |||||||||
| その他利益剰余金 | |||||||||||
| 圧縮記帳積立金 | 128 | 125 | |||||||||
| 別途積立金 | 24,500 | 25,500 | |||||||||
| 繰越利益剰余金 | 2,839 | 1,950 | |||||||||
| 利益剰余金合計 | 28,076 | 28,185 | |||||||||
| 自己株式 | △891 | △2,504 | |||||||||
| 株主資本合計 | 36,863 | 35,359 | |||||||||
| 評価・換算差額等 | |||||||||||
| その他有価証券評価差額金 | 655 | 410 | |||||||||
| 土地再評価差額金 | △3,545 | △3,545 | |||||||||
| 評価・換算差額等合計 | △2,889 | △3,134 | |||||||||
| 純資産合計 | 33,973 | 32,224 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 46,130 | 42,295 | |||||||||