有価証券報告書-第63期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
①【貸借対照表】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前事業年度 (平成26年3月31日) | 当事業年度 (平成27年3月31日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 7,744 | 8,465 | |||||||||
| 受取手形 | 28 | 69 | |||||||||
| 売掛金 | 6,804 | 7,121 | |||||||||
| 有価証券 | 4,600 | 4,500 | |||||||||
| 商品及び製品 | 1,161 | 1,465 | |||||||||
| 仕掛品 | 142 | 199 | |||||||||
| 原材料及び貯蔵品 | 774 | 1,039 | |||||||||
| 前渡金 | - | 5 | |||||||||
| 前払費用 | 128 | 138 | |||||||||
| 繰延税金資産 | 291 | 207 | |||||||||
| その他 | 75 | 75 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △28 | △17 | |||||||||
| 流動資産合計 | 21,721 | 23,270 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物 | 12,666 | 12,530 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △7,995 | △8,050 | |||||||||
| 建物(純額) | 4,670 | 4,479 | |||||||||
| 構築物 | 724 | 720 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △636 | △642 | |||||||||
| 構築物(純額) | 87 | 77 | |||||||||
| 機械及び装置 | 9,332 | 9,856 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △7,692 | △7,914 | |||||||||
| 機械及び装置(純額) | 1,640 | 1,942 | |||||||||
| 車両運搬具 | 86 | 92 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △76 | △81 | |||||||||
| 車両運搬具(純額) | 10 | 10 | |||||||||
| 器具備品 | 2,641 | 2,605 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △2,324 | △2,289 | |||||||||
| 器具備品(純額) | 317 | 315 | |||||||||
| 土地 | 5,917 | 5,917 | |||||||||
| リース資産 | 75 | 75 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △37 | △52 | |||||||||
| リース資産(純額) | 37 | 22 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 12,681 | 12,766 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| のれん | 50 | 21 | |||||||||
| 借地権 | 126 | 126 | |||||||||
| ソフトウエア | 102 | 74 | |||||||||
| 電話加入権 | 51 | 51 | |||||||||
| その他 | 5 | 3 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 336 | 278 | |||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前事業年度 (平成26年3月31日) | 当事業年度 (平成27年3月31日) | ||||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 投資有価証券 | 4,258 | 5,076 | |||||||||
| 関係会社株式 | 2,971 | 3,137 | |||||||||
| 出資金 | 6 | 6 | |||||||||
| 長期貸付金 | 66 | 59 | |||||||||
| 従業員に対する長期貸付金 | 6 | 8 | |||||||||
| 関係会社長期貸付金 | 239 | 91 | |||||||||
| 更生債権等 | 38 | 35 | |||||||||
| 長期前払費用 | 27 | 22 | |||||||||
| 繰延税金資産 | 3 | - | |||||||||
| 差入保証金 | 317 | 312 | |||||||||
| 会員権 | 262 | 262 | |||||||||
| その他 | 46 | 0 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △197 | △192 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 8,047 | 8,820 | |||||||||
| 固定資産合計 | 21,066 | 21,865 | |||||||||
| 資産合計 | 42,787 | 45,136 | |||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前事業年度 (平成26年3月31日) | 当事業年度 (平成27年3月31日) | ||||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 買掛金 | 4,717 | 6,307 | |||||||||
| リース債務 | 29 | 35 | |||||||||
| 未払金 | 1,221 | 1,309 | |||||||||
| 未払消費税等 | 60 | 264 | |||||||||
| 未払費用 | 439 | 419 | |||||||||
| 未払法人税等 | 417 | 68 | |||||||||
| 預り金 | 43 | 41 | |||||||||
| 賞与引当金 | 582 | 472 | |||||||||
| その他 | 24 | - | |||||||||
| 流動負債合計 | 7,535 | 8,919 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| リース債務 | 31 | 27 | |||||||||
| 繰延税金負債 | - | 301 | |||||||||
| 再評価に係る繰延税金負債 | 557 | 505 | |||||||||
| 退職給付引当金 | 976 | 759 | |||||||||
| 資産除去債務 | 9 | 9 | |||||||||
| その他 | 104 | 100 | |||||||||
| 固定負債合計 | 1,679 | 1,703 | |||||||||
| 負債合計 | 9,215 | 10,623 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 4,628 | 4,628 | |||||||||
| 資本剰余金 | |||||||||||
| 資本準備金 | 5,049 | 5,049 | |||||||||
| 資本剰余金合計 | 5,049 | 5,049 | |||||||||
| 利益剰余金 | |||||||||||
| 利益準備金 | 609 | 609 | |||||||||
| その他利益剰余金 | |||||||||||
| 圧縮記帳積立金 | 103 | 107 | |||||||||
| 別途積立金 | 24,500 | 24,500 | |||||||||
| 繰越利益剰余金 | 1,676 | 2,096 | |||||||||
| 利益剰余金合計 | 26,889 | 27,313 | |||||||||
| 自己株式 | △13 | △13 | |||||||||
| 株主資本合計 | 36,554 | 36,978 | |||||||||
| 評価・換算差額等 | |||||||||||
| その他有価証券評価差額金 | 641 | 1,106 | |||||||||
| 土地再評価差額金 | △3,623 | △3,572 | |||||||||
| 評価・換算差額等合計 | △2,981 | △2,465 | |||||||||
| 純資産合計 | 33,572 | 34,512 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 42,787 | 45,136 | |||||||||