有価証券報告書-第62期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
①【貸借対照表】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前事業年度 (平成25年3月31日) | 当事業年度 (平成26年3月31日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 8,672 | 7,744 | |||||||||
| 受取手形 | 34 | 28 | |||||||||
| 売掛金 | 6,305 | 6,804 | |||||||||
| 有価証券 | 4,700 | 4,600 | |||||||||
| 商品及び製品 | 1,084 | 1,161 | |||||||||
| 仕掛品 | 158 | 142 | |||||||||
| 原材料及び貯蔵品 | 687 | 774 | |||||||||
| 前渡金 | 13 | - | |||||||||
| 前払費用 | 127 | 128 | |||||||||
| 繰延税金資産 | 304 | 291 | |||||||||
| その他 | 48 | 75 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △23 | △28 | |||||||||
| 流動資産合計 | 22,113 | 21,721 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物 | 12,732 | 12,666 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △7,748 | △7,995 | |||||||||
| 建物(純額) | 4,984 | 4,670 | |||||||||
| 構築物 | 725 | 724 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △624 | △636 | |||||||||
| 構築物(純額) | 101 | 87 | |||||||||
| 機械及び装置 | 8,882 | 9,332 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △7,438 | △7,692 | |||||||||
| 機械及び装置(純額) | 1,444 | 1,640 | |||||||||
| 車両運搬具 | 81 | 86 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △71 | △76 | |||||||||
| 車両運搬具(純額) | 9 | 10 | |||||||||
| 器具備品 | 2,758 | 2,641 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △2,480 | △2,324 | |||||||||
| 器具備品(純額) | 278 | 317 | |||||||||
| 土地 | 5,917 | 5,917 | |||||||||
| リース資産 | 75 | 75 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △23 | △37 | |||||||||
| リース資産(純額) | 52 | 37 | |||||||||
| 建設仮勘定 | 2 | - | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 12,790 | 12,681 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| のれん | 79 | 50 | |||||||||
| 借地権 | 126 | 126 | |||||||||
| ソフトウエア | 97 | 102 | |||||||||
| 電話加入権 | 51 | 51 | |||||||||
| その他 | 6 | 5 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 362 | 336 | |||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前事業年度 (平成25年3月31日) | 当事業年度 (平成26年3月31日) | ||||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 投資有価証券 | 3,670 | 4,258 | |||||||||
| 関係会社株式 | 2,439 | 2,971 | |||||||||
| 出資金 | 6 | 6 | |||||||||
| 長期貸付金 | 72 | 66 | |||||||||
| 従業員に対する長期貸付金 | 10 | 6 | |||||||||
| 関係会社長期貸付金 | - | 239 | |||||||||
| 更生債権等 | 54 | 38 | |||||||||
| 長期前払費用 | 25 | 27 | |||||||||
| 繰延税金資産 | - | 3 | |||||||||
| 差入保証金 | 310 | 317 | |||||||||
| 会員権 | 262 | 262 | |||||||||
| その他 | 46 | 46 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △209 | △197 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 6,689 | 8,047 | |||||||||
| 固定資産合計 | 19,842 | 21,066 | |||||||||
| 資産合計 | 41,955 | 42,787 | |||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前事業年度 (平成25年3月31日) | 当事業年度 (平成26年3月31日) | ||||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 買掛金 | 4,187 | 4,717 | |||||||||
| リース債務 | 28 | 29 | |||||||||
| 未払金 | 1,165 | 1,221 | |||||||||
| 未払消費税等 | 168 | 60 | |||||||||
| 未払費用 | 470 | 439 | |||||||||
| 未払法人税等 | 569 | 417 | |||||||||
| 預り金 | 96 | 43 | |||||||||
| 賞与引当金 | 535 | 582 | |||||||||
| その他 | 6 | 24 | |||||||||
| 流動負債合計 | 7,230 | 7,535 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| リース債務 | 43 | 31 | |||||||||
| 繰延税金負債 | 8 | - | |||||||||
| 再評価に係る繰延税金負債 | 557 | 557 | |||||||||
| 退職給付引当金 | 1,112 | 976 | |||||||||
| 資産除去債務 | 9 | 9 | |||||||||
| その他 | 100 | 104 | |||||||||
| 固定負債合計 | 1,831 | 1,679 | |||||||||
| 負債合計 | 9,061 | 9,215 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 4,628 | 4,628 | |||||||||
| 資本剰余金 | |||||||||||
| 資本準備金 | 5,049 | 5,049 | |||||||||
| 資本剰余金合計 | 5,049 | 5,049 | |||||||||
| 利益剰余金 | |||||||||||
| 利益準備金 | 609 | 609 | |||||||||
| その他利益剰余金 | |||||||||||
| 圧縮記帳積立金 | 105 | 103 | |||||||||
| 別途積立金 | 24,500 | 24,500 | |||||||||
| 繰越利益剰余金 | 1,024 | 1,676 | |||||||||
| 利益剰余金合計 | 26,239 | 26,889 | |||||||||
| 自己株式 | △13 | △13 | |||||||||
| 株主資本合計 | 35,904 | 36,554 | |||||||||
| 評価・換算差額等 | |||||||||||
| その他有価証券評価差額金 | 613 | 641 | |||||||||
| 土地再評価差額金 | △3,623 | △3,623 | |||||||||
| 評価・換算差額等合計 | △3,010 | △2,981 | |||||||||
| 純資産合計 | 32,894 | 33,572 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 41,955 | 42,787 | |||||||||