有価証券報告書-第187期(平成28年12月1日-平成29年11月30日)
遡及修正等
連結決算
勘定科目 | 2016年11月30日 | 2017年11月30日 |
---|---|---|
資産の部 | ||
流動資産 | ||
現金及び預金 | 14,361 | 16,004 |
受取手形及び売掛金 | 22,540 | 23,121 |
商品及び製品 | 14,768 | 14,783 |
仕掛品 | 6,471 | 6,475 |
原材料及び貯蔵品 | 1,746 | 2,492 |
繰延税金資産 | 1,125 | 1,397 |
その他 | 3,146 | 1,615 |
貸倒引当金 | -239 | -75 |
流動資産計 | 63,921 | 65,815 |
固定資産 | ||
有形固定資産 | ||
建物及び構築物(純額) | 25,300 | 26,836 |
機械装置及び運搬具(純額) | 6,459 | 6,529 |
土地 | 7,960 | 8,229 |
建設仮勘定 | 1,512 | 208 |
その他(純額) | 793 | 1,049 |
有形固定資産合計 | 42,026 | 42,854 |
無形固定資産 | ||
のれん | 546 | 737 |
その他 | 796 | 860 |
無形固定資産合計 | 1,342 | 1,598 |
投資その他の資産 | ||
投資有価証券 | 21,330 | 27,461 |
長期貸付金 | 3 | 2 |
破産更生債権等 | 74 | 263 |
長期前払費用 | 209 | 293 |
退職給付に係る資産 | 236 | 588 |
繰延税金資産 | 438 | 411 |
その他 | 1,855 | 2,039 |
貸倒引当金 | -95 | -205 |
投資その他の資産合計 | 24,052 | 30,856 |
固定資産計 | 67,422 | 75,308 |
資産の部合計 | 131,343 | 141,124 |
負債の部 | ||
流動負債 | ||
支払手形及び買掛金 | 11,323 | 10,635 |
短期借入金 | 11,174 | 14,140 |
1年内償還予定の社債 | - | 10 |
未払法人税等 | 1,614 | 1,586 |
引当金 | 643 | 629 |
その他 | 6,823 | 7,813 |
流動負債計 | 31,579 | 34,814 |
固定負債 | ||
社債 | - | 130 |
長期借入金 | 4,239 | 2,462 |
繰延税金負債 | 3,041 | 4,229 |
退職給付に係る負債 | 2,605 | 2,556 |
長期預り敷金保証金 | 6,633 | 6,798 |
資産除去債務 | 349 | 353 |
その他 | 739 | 711 |
固定負債計 | 17,608 | 17,241 |
負債の部合計 | 49,188 | 52,056 |
純資産の部 | ||
株主資本 | ||
資本金 | 6,465 | 6,465 |
資本剰余金 | 4,503 | 4,503 |
利益剰余金 | 74,121 | 77,721 |
自己株式 | -8,336 | -8,337 |
株主資本合計 | 76,754 | 80,352 |
その他の包括利益累計額 | ||
その他有価証券評価差額金 | 5,073 | 8,022 |
繰延ヘッジ損益 | 39 | 74 |
為替換算調整勘定 | 522 | 504 |
退職給付に係る調整累計額 | -1,184 | -935 |
その他の包括利益累計額合計 | 4,451 | 7,666 |
非支配株主持分 | 949 | 1,048 |
純資産の部合計 | 82,155 | 89,067 |
負債・純資産合計 | 131,343 | 141,124 |
個別決算
勘定科目 | 2016年11月30日 | 2017年11月30日 |
---|---|---|
資産の部 | ||
流動資産 | ||
現金及び預金 | 5,884 | 6,730 |
受取手形 | 55 | 49 |
売掛金 | 11,402 | 10,106 |
商品及び製品 | 3,486 | 2,752 |
仕掛品 | 3,442 | 3,306 |
原材料及び貯蔵品 | 397 | 459 |
前払費用 | 50 | 29 |
繰延税金資産 | 393 | 539 |
短期貸付金 | 5,544 | 5,894 |
その他 | 1,274 | 1,626 |
貸倒引当金 | -12 | -11 |
流動資産計 | 31,920 | 31,483 |
固定資産 | ||
有形固定資産 | ||
建物 | 20,302 | 21,674 |
構築物 | 1,788 | 1,768 |
機械及び装置 | 5,059 | 4,972 |
車両及び運搬具(純額) | 9 | 5 |
工具器具・備品(純額) | 318 | 396 |
土地 | 4,520 | 4,291 |
建設仮勘定 | 1,343 | 88 |
有形固定資産合計 | 33,342 | 33,198 |
無形固定資産 | ||
ソフトウエア | 110 | 380 |
その他 | 46 | 58 |
無形固定資産合計 | 157 | 438 |
投資その他の資産 | ||
投資有価証券 | 15,937 | 19,827 |
関係会社株式 | 9,383 | 11,734 |
出資金 | 7 | 7 |
関係会社出資金 | 1,698 | 1,712 |
破産更生債権等 | 978 | 426 |
長期前払費用 | 138 | 219 |
前払年金費用 | 1,586 | 1,695 |
その他 | 346 | 322 |
貸倒引当金 | -392 | -364 |
投資その他の資産合計 | 29,683 | 35,580 |
固定資産計 | 63,183 | 69,217 |
資産の部合計 | 95,104 | 100,701 |
負債の部 | ||
流動負債 | ||
支払手形 | 601 | 592 |
買掛金 | 921 | 977 |
短期借入金 | 5,484 | 4,989 |
未払金 | 2,365 | 2,894 |
未払費用 | 995 | 1,019 |
未払法人税等 | 586 | 666 |
預り金 | 3,762 | 3,271 |
その他 | 1,222 | 1,227 |
流動負債計 | 15,941 | 15,639 |
固定負債 | ||
長期借入金 | 41 | 7 |
繰延税金負債 | 3,074 | 3,955 |
退職給付引当金 | 1,139 | 1,149 |
長期預り敷金保証金 | 6,510 | 6,463 |
資産除去債務 | 328 | 332 |
その他 | 306 | 293 |
固定負債計 | 11,400 | 12,201 |
負債の部合計 | 27,341 | 27,840 |
純資産の部 | ||
株主資本 | ||
資本金 | 6,465 | 6,465 |
資本剰余金 | ||
資本準備金 | 5,064 | 5,064 |
その他資本剰余金 | - | 0 |
資本剰余金合計 | 5,064 | 5,064 |
利益剰余金 | ||
利益準備金 | 1,616 | 1,616 |
その他利益剰余金 | ||
損失補填準備積立金 | 680 | 680 |
配当引当積立金 | 930 | 930 |
従業員退職給与基金 | 1,466 | 1,466 |
圧縮記帳積立金 | 2,935 | 2,845 |
特別償却積立金 | 2,032 | 1,576 |
別途積立金 | 37,950 | 37,950 |
繰越利益剰余金 | 12,202 | 15,153 |
利益剰余金合計 | 59,812 | 62,218 |
自己株式 | -8,307 | -8,309 |
株主資本合計 | 63,034 | 65,438 |
評価・換算差額等 | ||
その他有価証券評価差額金 | 4,651 | 7,355 |
繰延ヘッジ損益 | 76 | 65 |
その他の包括利益累計額合計 | 4,727 | 7,421 |
純資産の部合計 | 67,762 | 72,860 |
負債・純資産合計 | 95,104 | 100,701 |
注記等(連結)
勘定科目 | 2016年11月30日 | 2017年11月30日 |
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有形固定資産の減価償却累計額の注記 | ||
減価償却累計額 | -80,292 | -81,453 |