有価証券報告書-第124期(平成24年6月1日-平成25年5月31日)
遡及修正等
連結決算
勘定科目 | 2012年5月31日 | 2013年5月31日 |
---|---|---|
資産の部 | ||
流動資産 | ||
現金及び預金 | 7,112 | 7,403 |
受取手形及び売掛金 | 20,442 | 20,350 |
有価証券 | 317 | 275 |
商品及び製品 | 7,682 | 8,015 |
仕掛品 | 1,769 | 1,530 |
原材料及び貯蔵品 | 1,794 | 2,581 |
繰延税金資産 | 705 | 590 |
その他 | 3,537 | 3,026 |
貸倒引当金 | -33 | -31 |
流動資産合計 | 43,327 | 43,740 |
固定資産 | ||
有形固定資産 | ||
建物及び構築物(純額) | 3,778 | 3,765 |
機械装置及び運搬具(純額) | 2,263 | 3,570 |
土地 | 18,332 | 17,842 |
リース資産(純額) | 875 | 1,190 |
建設仮勘定 | 918 | 265 |
その他(純額) | 243 | 296 |
有形固定資産合計 | 26,411 | 26,932 |
無形固定資産 | ||
リース資産 | 15 | 15 |
その他 | 345 | 406 |
無形固定資産合計 | 361 | 422 |
投資その他の資産 | ||
投資有価証券 | 4,175 | 6,922 |
長期貸付金 | 10 | 7 |
繰延税金資産 | 1,313 | 900 |
その他 | 1,239 | 1,325 |
貸倒引当金 | -175 | -160 |
投資その他の資産合計 | 6,563 | 8,996 |
固定資産合計 | 33,335 | 36,350 |
資産合計 | 76,663 | 80,090 |
負債の部 | ||
流動負債 | ||
支払手形及び買掛金 | 16,901 | 16,487 |
短期借入金 | 11,086 | 10,526 |
リース債務 | 488 | 631 |
未払法人税等 | 253 | 383 |
その他 | 2,722 | 3,532 |
流動負債合計 | 31,452 | 31,561 |
固定負債 | ||
長期借入金 | 5,347 | 4,957 |
リース債務 | 908 | 1,207 |
繰延税金負債 | 493 | 502 |
再評価に係る繰延税金負債 | 4,762 | 4,556 |
退職給付引当金 | 3,648 | 3,796 |
役員退職慰労引当金 | 309 | 326 |
負ののれん | 221 | 133 |
その他 | 469 | 545 |
固定負債合計 | 16,161 | 16,025 |
負債合計 | 47,614 | 47,587 |
純資産の部 | ||
株主資本 | ||
資本金 | 9,554 | 9,554 |
資本剰余金 | 2,652 | 2,652 |
利益剰余金 | 7,146 | 7,923 |
自己株式 | -330 | -355 |
株主資本合計 | 19,022 | 19,774 |
評価・換算差額等 | ||
その他有価証券評価差額金 | -22 | 1,973 |
繰延ヘッジ損益 | -20 | 34 |
土地再評価差額金 | 7,867 | 7,532 |
為替換算調整勘定 | -615 | 7 |
その他の包括利益累計額合計 | 7,208 | 9,548 |
少数株主持分 | 2,817 | 3,180 |
純資産合計 | 29,049 | 32,503 |
負債純資産合計 | 76,663 | 80,090 |
個別決算
勘定科目 | 2012年5月31日 | 2013年5月31日 |
---|---|---|
資産の部 | ||
流動資産 | ||
現金及び預金 | 5,960 | 6,447 |
受取手形 | 1,727 | 1,643 |
売掛金 | 10,510 | 10,629 |
有価証券 | 317 | 275 |
商品及び製品 | 4,845 | 4,767 |
仕掛品 | 169 | 160 |
原材料及び貯蔵品 | 337 | 342 |
前渡金 | 152 | 180 |
前払費用 | 61 | 35 |
繰延税金資産 | 434 | 230 |
未収入金 | 2,284 | 2,242 |
立替金 | 2,274 | 1,459 |
関係会社短期貸付金 | 2,344 | 1,968 |
その他 | 110 | 156 |
貸倒引当金 | -220 | -76 |
流動資産合計 | 31,312 | 30,461 |
固定資産 | ||
有形固定資産 | ||
建物 | 11,042 | 10,780 |
減価償却累計額 | -8,953 | -8,745 |
建物(純額) | 2,088 | 2,034 |
構築物 | 857 | 859 |
減価償却累計額 | -754 | -753 |
構築物(純額) | 102 | 105 |
機械及び装置 | 8,708 | 8,398 |
減価償却累計額 | -8,092 | -7,859 |
機械及び装置(純額) | 616 | 538 |
車両運搬具 | 78 | 85 |
減価償却累計額 | -70 | -71 |
車両運搬具(純額) | 8 | 14 |
工具 | 1,508 | 1,485 |
減価償却累計額 | -1,408 | -1,375 |
工具 | 99 | 110 |
土地 | 15,628 | 15,111 |
リース資産 | 898 | 1,045 |
減価償却累計額 | -103 | -220 |
リース資産(純額) | 795 | 825 |
建設仮勘定 | 37 | 22 |
有形固定資産合計 | 19,378 | 18,764 |
無形固定資産 | ||
ソフトウエア | 97 | 144 |
リース資産 | 15 | 15 |
その他 | 10 | 13 |
無形固定資産合計 | 122 | 173 |
投資その他の資産 | ||
投資有価証券 | 4,061 | 6,769 |
関係会社株式 | 7,802 | 7,804 |
出資金 | 5 | 5 |
関係会社出資金 | 828 | 828 |
従業員に対する長期貸付金 | 7 | 6 |
関係会社長期貸付金 | 317 | 15 |
破産更生債権等 | 12 | 14 |
長期前払費用 | 18 | 2 |
施設利用会員権 | 243 | 249 |
繰延税金資産 | 1,488 | 736 |
その他 | 229 | 222 |
貸倒引当金 | -61 | -62 |
投資損失引当金 | -1,889 | -1,081 |
投資その他の資産合計 | 13,063 | 15,510 |
固定資産合計 | 32,565 | 34,448 |
資産合計 | 63,877 | 64,910 |
負債の部 | ||
流動負債 | ||
支払手形 | 1,716 | 1,708 |
買掛金 | 8,779 | 8,621 |
短期借入金 | 6,390 | 6,110 |
1年内返済予定の長期借入金 | 1,461 | 1,224 |
リース債務 | 113 | 130 |
未払金 | 1,342 | 1,043 |
未払費用 | 978 | 1,295 |
未払法人税等 | 40 | 61 |
前受金 | 2 | 3 |
預り金 | 3,229 | 3,646 |
前受収益 | 20 | 20 |
設備関係支払手形 | 13 | 74 |
営業外支払手形 | 776 | 521 |
その他 | 43 | 88 |
流動負債合計 | 24,910 | 24,551 |
固定負債 | ||
長期借入金 | 5,306 | 4,757 |
リース債務 | 694 | 706 |
再評価に係る繰延税金負債 | 4,762 | 4,556 |
退職給付引当金 | 2,920 | 3,014 |
役員退職慰労引当金 | 181 | 216 |
関係会社事業損失引当金 | 97 | 138 |
資産除去債務 | 20 | 20 |
その他 | 225 | 249 |
固定負債合計 | 14,208 | 13,658 |
負債合計 | 39,118 | 38,209 |
純資産の部 | ||
株主資本 | ||
資本金 | 9,554 | 9,554 |
資本剰余金 | ||
資本準備金 | 2,388 | 2,388 |
その他資本剰余金 | 263 | 263 |
資本剰余金合計 | 2,652 | 2,652 |
利益剰余金 | ||
その他利益剰余金 | ||
繰越利益剰余金 | 5,217 | 5,486 |
利益剰余金合計 | 5,217 | 5,486 |
自己株式 | -330 | -355 |
株主資本合計 | 17,093 | 17,337 |
評価・換算差額等 | ||
その他有価証券評価差額金 | -181 | 1,789 |
繰延ヘッジ損益 | -20 | 40 |
土地再評価差額金 | 7,867 | 7,532 |
その他の包括利益累計額合計 | 7,665 | 9,363 |
純資産合計 | 24,759 | 26,700 |
負債純資産合計 | 63,877 | 64,910 |