テルマー湯 HD(3521)の損益計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
|---|---|---|
| 売上高 | 1,214,330 | 1,789,200 |
| 売上原価 | 1,361,835 | 1,455,697 |
| 売上総利益又は売上総損失(△) | -147,505 | 333,503 |
| 販売費及び一般管理費 | 292,178 | 233,681 |
| 全事業営業利益又は全事業営業損失(△) | -439,684 | 99,821 |
| 営業外収益 | ||
| 受取利息 | 2,276 | 4 |
| 受取配当金 | 9 | 7 |
| 未回収利用券受入益 | 276 | 2,865 |
| 仕入割引 | 919 | 866 |
| 固定資産賃貸料 | 178 | 768 |
| その他 | 5,021 | 2,921 |
| 営業外収益計 | 8,683 | 7,434 |
| 営業外費用 | ||
| 支払利息 | 41,504 | 42,680 |
| 支払手数料 | 12,962 | - |
| 減価償却費 | 1,177 | 859 |
| その他 | 1,032 | 2,259 |
| 営業外費用計 | 56,677 | 45,799 |
| 経常利益又は経常損失(△) | -487,678 | 61,457 |
| 特別利益 | ||
| 子会社株式売却益 | 3,087 | - |
| 特別利益計 | 3,087 | - |
| 特別損失 | ||
| 減損損失 | - | 17,238 |
| 固定資産除却損 | 39 | 1,505 |
| 特別損失計 | 39 | 18,743 |
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失(△) | -484,630 | 42,713 |
| 法人税 | 3,244 | 24,530 |
| 法人税等調整額 | -3,238 | -6,728 |
| 法人税等合計 | 5 | 17,802 |
| 四半期純利益又は四半期純損失(△) | -484,635 | 24,911 |
| 非支配株主に帰属する四半期純利益 | 103 | - |
| 親会社株主に帰属する四半期純利益又は親会社株主に帰属する四半期純損失(△) | -484,739 | 24,911 |
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
|---|---|---|
| 売上高 | ||
| 不動産事業収益 | 329,213 | 410,605 |
| 経営指導料 | 43,200 | 36,000 |
| 売上高合計 | 372,413 | 446,605 |
| 売上原価 | ||
| 不動産事業売上原価 | 348,809 | 402,586 |
| 売上原価合計 | 348,809 | 402,586 |
| 売上総利益 | 23,604 | 44,018 |
| 販売費 及び一般管理費 | ||
| 役員報酬 | 28,200 | 30,390 |
| 給料 | 19,827 | 20,693 |
| 賃借料 | 12,875 | 12,212 |
| 諸会費・手数料 | 45,976 | 42,096 |
| 厚生費 | 8,330 | 8,659 |
| 租税公課 | 19,614 | 23,052 |
| 減価償却費 | 5,715 | 10 |
| 貸倒引当金繰入額 | 58 | 770 |
| その他 | 13,692 | 12,229 |
| 販売費・一般管理費計 | 154,290 | 150,115 |
| 全事業営業損失(△) | -130,685 | -106,097 |
| 営業外収益 | ||
| 受取利息 | 36 | 1 |
| 貸付金利息 | 374 | 1,890 |
| 固定資産賃貸料 | 6,000 | 6,000 |
| 受取手数料 | 1,800 | 1,650 |
| その他 | 376 | 797 |
| 営業外収益計 | 8,587 | 10,340 |
| 営業外費用 | ||
| 支払利息 | 41,133 | 43,100 |
| 支払手数料 | 12,962 | - |
| その他 | 3,169 | 922 |
| 営業外費用計 | 57,266 | 44,023 |
| 当期経常損失(△) | -179,364 | -139,780 |
| 特別利益 | ||
| 子会社株式売却益 | 4,604 | - |
| 特別利益計 | 4,604 | - |
| 特別損失 | ||
| 減損損失 | - | 17,238 |
| 子会社株式評価損 | 4,024 | 2,254 |
| 固定資産除却損 | 0 | 1,308 |
| 特別損失計 | 4,024 | 20,802 |
| 税引前当年度純損失(△) | -178,784 | -160,582 |
| 法人税 | -402 | -37,352 |
| 法人税等調整額 | -3,182 | -6,707 |
| 法人税等合計 | -3,584 | -44,060 |
| 四半期純損失(△) | -175,200 | -116,522 |
注記等(連結)
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
|---|---|---|
| たな卸資産の帳簿価額の切下げに関する注記 | ||
| たな卸資産帳簿価額切下額 | 30,330 | 19,920 |
| 主要な販売費 及び一般管理費 | ||
| 役員報酬 | 45,760 | 46,320 |
| 給料及び手当 | 56,965 | 40,309 |
| 法定福利及び厚生費 | 21,696 | 18,306 |
| 諸会費 | 58,967 | 48,276 |
| 租税公課 | 36,803 | 29,534 |
| 貸倒引当金繰入額 | 58 | 770 |
注記等(個別)
| 勘定科目 |
|---|