有価証券報告書-第59期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
②【損益計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | 当事業年度 (自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日) | |
| 売上高 | ||
| 製品売上高 | 13,479 | 14,036 |
| 商品売上高 | 28 | 33 |
| その他の売上高 | 10 | 19 |
| 売上高合計 | 13,518 | 14,090 |
| 売上原価 | ||
| 製品売上原価 | ||
| 製品期首たな卸高 | 324 | 230 |
| 当期製品製造原価 | ※2 11,309 | ※2 11,876 |
| 合計 | 11,634 | 12,107 |
| 製品期末たな卸高 | 230 | 246 |
| 製品売上原価 | ※1 11,403 | ※1 11,861 |
| 商品売上原価 | ||
| 商品期首たな卸高 | - | - |
| 当期商品仕入高 | 24 | 29 |
| 合計 | 24 | 29 |
| 商品期末たな卸高 | - | - |
| 商品売上原価 | 24 | 29 |
| その他の原価 | 2 | 5 |
| 売上原価合計 | 11,430 | 11,895 |
| 売上総利益 | 2,087 | 2,195 |
| 販売費及び一般管理費 | ||
| 販売運賃 | 778 | 805 |
| 広告宣伝費 | 10 | 9 |
| 販売促進費 | 9 | 11 |
| 役員報酬 | 71 | 79 |
| 給料及び手当 | 323 | 326 |
| 賞与 | 24 | 28 |
| 賞与引当金繰入額 | 28 | 30 |
| 退職給付費用 | 8 | 6 |
| 役員退職慰労引当金繰入額 | 8 | 10 |
| 法定福利費 | 65 | 68 |
| 旅費及び交通費 | 32 | 29 |
| 租税公課 | 37 | 40 |
| 減価償却費 | 8 | 8 |
| 賃借料 | 30 | 29 |
| 研究開発費 | ※2 95 | ※2 114 |
| 支払手数料 | 63 | 64 |
| その他 | 135 | 139 |
| 販売費及び一般管理費合計 | 1,733 | 1,802 |
| 営業利益 | 354 | 392 |
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | 当事業年度 (自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日) | |
| 営業外収益 | ||
| 受取利息 | 0 | 0 |
| 受取配当金 | 0 | 0 |
| 受取手数料 | 3 | 2 |
| その他の雇用関連収入 | 0 | 0 |
| スクラップ売却益 | 1 | 0 |
| 資材売却益 | 1 | 1 |
| 保険差益 | 0 | 1 |
| 補助金収入 | 0 | - |
| その他 | 0 | 0 |
| 営業外収益合計 | 8 | 7 |
| 営業外費用 | ||
| 支払利息 | 22 | 17 |
| 売上割引 | 11 | 10 |
| 手形売却損 | 0 | 0 |
| その他 | 2 | 0 |
| 営業外費用合計 | 35 | 27 |
| 経常利益 | 326 | 372 |
| 特別利益 | ||
| 固定資産売却益 | ※3 0 | ※3 0 |
| 補助金収入 | - | 108 |
| 特別利益合計 | 0 | 109 |
| 特別損失 | ||
| 固定資産廃棄売却損 | - | ※4 1 |
| 固定資産圧縮損 | - | ※5 107 |
| 会員権売却損 | 1 | - |
| 保険解約損 | 4 | - |
| PCB処理費用 | 1 | - |
| 減損損失 | ※6 34 | - |
| 特別損失合計 | 42 | 108 |
| 税引前当期純利益 | 285 | 373 |
| 法人税、住民税及び事業税 | 34 | 43 |
| 法人税等調整額 | △15 | △3 |
| 法人税等合計 | 18 | 40 |
| 当期純利益 | 266 | 332 |