有価証券報告書-第58期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
②【損益計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | 当事業年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | |
| 売上高 | ||
| 製品売上高 | 12,518 | 13,479 |
| 商品売上高 | 30 | 28 |
| その他の売上高 | 8 | 10 |
| 売上高合計 | 12,557 | 13,518 |
| 売上原価 | ||
| 製品売上原価 | ||
| 製品期首たな卸高 | 310 | 324 |
| 当期製品製造原価 | ※2 10,822 | ※2 11,309 |
| 合計 | 11,132 | 11,634 |
| 製品期末たな卸高 | 324 | 230 |
| 製品売上原価 | ※1 10,807 | ※1 11,403 |
| 商品売上原価 | ||
| 商品期首たな卸高 | - | - |
| 当期商品仕入高 | 26 | 24 |
| 合計 | 26 | 24 |
| 商品期末たな卸高 | - | - |
| 商品売上原価 | 26 | 24 |
| その他の原価 | 5 | 2 |
| 売上原価合計 | 10,839 | 11,430 |
| 売上総利益 | 1,718 | 2,087 |
| 販売費及び一般管理費 | ||
| 販売運賃 | 677 | 778 |
| 広告宣伝費 | 5 | 10 |
| 販売促進費 | 8 | 9 |
| 役員報酬 | 67 | 71 |
| 給料及び手当 | 315 | 323 |
| 賞与 | 15 | 24 |
| 賞与引当金繰入額 | 18 | 28 |
| 退職給付費用 | 4 | 8 |
| 役員退職慰労引当金繰入額 | 7 | 8 |
| 法定福利費 | 63 | 65 |
| 旅費及び交通費 | 30 | 32 |
| 租税公課 | 26 | 37 |
| 減価償却費 | 9 | 8 |
| 賃借料 | 32 | 30 |
| 研究開発費 | ※2 81 | ※2 95 |
| 支払手数料 | 56 | 63 |
| その他 | 120 | 135 |
| 販売費及び一般管理費合計 | 1,541 | 1,733 |
| 営業利益 | 176 | 354 |
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | 当事業年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | |
| 営業外収益 | ||
| 受取利息 | 0 | 0 |
| 受取配当金 | 0 | 0 |
| 受取手数料 | 3 | 3 |
| その他の雇用関連収入 | 0 | 0 |
| スクラップ売却益 | 0 | 1 |
| 資材売却益 | 0 | 1 |
| 保険差益 | 0 | 0 |
| 補助金収入 | - | 0 |
| その他 | 0 | 0 |
| 営業外収益合計 | 6 | 8 |
| 営業外費用 | ||
| 支払利息 | 27 | 22 |
| 売上割引 | 16 | 11 |
| 手形売却損 | 0 | 0 |
| その他 | 1 | 2 |
| 営業外費用合計 | 45 | 35 |
| 経常利益 | 138 | 326 |
| 特別利益 | ||
| 固定資産売却益 | ※3 0 | ※3 0 |
| 貸倒引当金戻入額 | 42 | - |
| 特別利益合計 | 42 | 0 |
| 特別損失 | ||
| 固定資産廃棄売却損 | ※4 11 | - |
| 会員権売却損 | - | 1 |
| 保険解約損 | - | 4 |
| PCB処理費用 | - | 1 |
| 減損損失 | ※5 29 | ※5 34 |
| 特別損失合計 | 40 | 42 |
| 税引前当期純利益 | 139 | 285 |
| 法人税、住民税及び事業税 | 16 | 34 |
| 法人税等調整額 | △3 | △15 |
| 法人税等合計 | 13 | 18 |
| 当期純利益 | 126 | 266 |