有価証券報告書-第71期(平成29年1月1日-平成29年12月31日)
遡及修正等
連結決算
勘定科目 | 2016年12月31日 | 2017年12月31日 |
---|---|---|
資産の部 | ||
流動資産 | ||
現金及び預金 | 57,803 | 58,941 |
受取手形及び売掛金 | 60,517 | 65,519 |
有価証券 | 11,528 | 11,281 |
商品及び製品 | 26,147 | 26,638 |
仕掛品 | 838 | 1,422 |
原材料及び貯蔵品 | 3,461 | 3,713 |
繰延税金資産 | 1,359 | 1,846 |
その他 | 5,060 | 4,930 |
貸倒引当金 | -101 | -116 |
流動資産計 | 166,615 | 174,177 |
固定資産 | ||
有形固定資産 | ||
建物及び構築物(純額) | 19,303 | 19,975 |
機械装置及び運搬具(純額) | 5,403 | 5,860 |
土地 | 31,724 | 31,743 |
建設仮勘定 | 1,611 | 291 |
その他(純額) | 3,603 | 3,820 |
有形固定資産合計 | 61,646 | 61,691 |
無形固定資産 | ||
のれん | 255 | 230 |
ソフトウエア | 6,870 | 5,398 |
その他 | 2,409 | 2,629 |
無形固定資産合計 | 9,535 | 8,258 |
投資その他の資産 | ||
投資有価証券 | 49,264 | 52,675 |
長期貸付金 | 193 | 185 |
退職給付に係る資産 | 2,734 | 3,763 |
繰延税金資産 | 258 | 306 |
その他 | 4,341 | 4,586 |
貸倒引当金 | -618 | -496 |
投資その他の資産合計 | 56,174 | 61,019 |
固定資産計 | 127,356 | 130,969 |
資産の部合計 | 293,971 | 305,147 |
負債の部 | ||
流動負債 | ||
支払手形及び買掛金 | 48,443 | 52,567 |
短期借入金 | 5,245 | 5,446 |
1年内返済予定の長期借入金 | 121 | 89 |
1年内償還予定の社債 | 10,000 | - |
未払法人税等 | 2,793 | 3,016 |
賞与引当金 | 702 | 745 |
その他 | 15,144 | 15,629 |
流動負債計 | 82,449 | 77,494 |
固定負債 | ||
長期借入金 | 8,321 | 8,224 |
長期預り保証金 | 6,601 | 5,952 |
退職給付に係る負債 | 771 | 93 |
債務保証損失引当金 | 15 | - |
製品自主回収関連損失引当金 | 62 | 40 |
繰延税金負債 | 5,270 | 6,306 |
その他 | 2,439 | 2,541 |
固定負債計 | 23,481 | 23,159 |
負債の部合計 | 105,931 | 100,653 |
純資産の部 | ||
株主資本 | ||
資本金 | 15,847 | 15,847 |
資本剰余金 | 18,245 | 18,099 |
利益剰余金 | 149,903 | 161,582 |
自己株式 | -14,345 | -14,350 |
株主資本合計 | 169,650 | 181,178 |
その他の包括利益累計額 | ||
その他有価証券評価差額金 | 15,751 | 19,324 |
繰延ヘッジ損益 | 213 | 15 |
為替換算調整勘定 | 1,143 | 1,250 |
退職給付に係る調整累計額 | -486 | 833 |
その他の包括利益累計額合計 | 16,622 | 21,423 |
非支配株主持分 | 1,767 | 1,891 |
純資産の部合計 | 188,040 | 204,493 |
負債・純資産合計 | 293,971 | 305,147 |
個別決算
勘定科目 | 2016年12月31日 | 2017年12月31日 |
---|---|---|
資産の部 | ||
流動資産 | ||
現金及び預金 | 52,658 | 53,672 |
受取手形 | 2,996 | 3,036 |
売掛金 | 35,259 | 38,452 |
有価証券 | 11,528 | 11,281 |
商品及び製品 | 16,458 | 15,869 |
仕掛品 | 215 | 593 |
原材料及び貯蔵品 | 1,404 | 1,456 |
短期貸付金 | 8,982 | 8,580 |
未収入金 | 3,015 | 3,278 |
未収還付法人税等 | 300 | - |
繰延税金資産 | 786 | 1,166 |
その他 | 2,222 | 1,973 |
貸倒引当金 | -23 | -1 |
流動資産計 | 135,807 | 139,360 |
固定資産 | ||
有形固定資産 | ||
建物 | 14,286 | 14,047 |
構築物 | 320 | 310 |
機械及び装置 | 3,109 | 3,263 |
車両及び運搬具(純額) | 0 | 0 |
工具器具・備品(純額) | 1,034 | 1,134 |
土地 | 29,619 | 29,619 |
リース資産 | 1,562 | 1,723 |
建設仮勘定 | 281 | 168 |
有形固定資産合計 | 50,214 | 50,266 |
無形固定資産 | ||
ソフトウエア | 4,533 | 3,644 |
その他 | 96 | 57 |
無形固定資産合計 | 4,629 | 3,702 |
投資その他の資産 | ||
投資有価証券 | 44,741 | 47,892 |
関係会社株式 | 26,994 | 27,114 |
出資金 | 3 | 3 |
長期貸付金 | 13,718 | 14,022 |
敷金及び保証金 | 813 | 1,128 |
長期前払費用 | 329 | 413 |
前払年金費用 | 3,145 | 3,017 |
その他 | 727 | 611 |
貸倒引当金 | -9,481 | -9,483 |
投資その他の資産合計 | 80,992 | 84,720 |
固定資産計 | 135,836 | 138,688 |
資産の部合計 | 271,643 | 278,049 |
負債の部 | ||
流動負債 | ||
支払手形 | 577 | 787 |
買掛金 | 26,959 | 29,965 |
短期借入金 | 2,860 | 2,710 |
1年内償還予定の社債 | 10,000 | - |
リース債務 | 879 | 948 |
未払金 | 4,000 | 2,988 |
未払費用 | 968 | 980 |
未払法人税等 | 2,308 | 2,429 |
預り金 | 26,105 | 25,535 |
賞与引当金 | 445 | 463 |
その他 | 1,395 | 2,285 |
流動負債計 | 76,501 | 69,094 |
固定負債 | ||
長期借入金 | 8,000 | 8,000 |
リース債務 | 792 | 896 |
長期預り保証金 | 2,481 | 1,972 |
長期預り金 | 8 | 8 |
長期未払金 | 428 | 419 |
退職給付引当金 | 1,109 | 1,087 |
債務保証損失引当金 | 15 | - |
製品自主回収関連損失引当金 | 74 | 46 |
繰延税金負債 | 4,814 | 5,280 |
固定負債計 | 17,724 | 17,711 |
負債の部合計 | 94,226 | 86,805 |
純資産の部 | ||
株主資本 | ||
資本金 | 15,847 | 15,847 |
資本剰余金 | ||
資本準備金 | 19,066 | 19,066 |
資本剰余金合計 | 19,066 | 19,066 |
利益剰余金 | ||
利益準備金 | 3,961 | 3,961 |
その他利益剰余金 | ||
退職給与積立金 | 2,250 | 2,250 |
固定資産圧縮積立金 | 748 | 748 |
別途積立金 | 112,000 | 112,000 |
繰越利益剰余金 | 22,051 | 32,624 |
利益剰余金合計 | 141,011 | 151,584 |
自己株式 | -14,344 | -14,349 |
株主資本合計 | 161,580 | 172,148 |
評価・換算差額等 | ||
その他有価証券評価差額金 | 15,693 | 19,081 |
繰延ヘッジ損益 | 142 | 13 |
その他の包括利益累計額合計 | 15,836 | 19,095 |
純資産の部合計 | 177,417 | 191,243 |
負債・純資産合計 | 271,643 | 278,049 |
注記等(連結)
勘定科目 | 2016年12月31日 | 2017年12月31日 |
---|---|---|
有形固定資産の減価償却累計額の注記 | ||
減価償却累計額 | -100,492 | -101,684 |