訂正有価証券報告書-第172期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
①【連結貸借対照表】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (平成29年3月31日) | 当連結会計年度 (平成30年3月31日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | ※1 242,171 | ※1 241,491 | |||||||||
| 受取手形及び売掛金 | ※1 387,251 | ※1 399,047 | |||||||||
| 有価証券 | 130,202 | 75,903 | |||||||||
| 商品及び製品 | 36,706 | ※1 39,249 | |||||||||
| 仕掛品 | 31,026 | ※1 32,633 | |||||||||
| 原材料及び貯蔵品 | 19,990 | ※1 22,541 | |||||||||
| 繰延税金資産 | 11,990 | 10,550 | |||||||||
| その他 | 28,128 | 34,488 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △2,540 | △2,271 | |||||||||
| 流動資産合計 | 884,927 | 853,634 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物及び構築物 | ※1 590,676 | ※1 589,342 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △359,853 | △361,554 | |||||||||
| 建物及び構築物(純額) | 230,823 | 227,787 | |||||||||
| 機械装置及び運搬具 | 783,235 | ※1 787,474 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △657,413 | △655,109 | |||||||||
| 機械装置及び運搬具(純額) | 125,821 | 132,364 | |||||||||
| 土地 | ※1 141,582 | ※1 155,497 | |||||||||
| 建設仮勘定 | 15,641 | 27,479 | |||||||||
| その他 | 74,836 | 75,685 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △62,125 | △63,165 | |||||||||
| その他(純額) | 12,710 | 12,520 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 526,580 | 555,649 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| その他 | 25,132 | 35,625 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 25,132 | 35,625 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 投資有価証券 | ※2 480,845 | ※2 620,015 | |||||||||
| 長期貸付金 | 4,949 | 733 | |||||||||
| 従業員に対する長期貸付金 | 171 | 126 | |||||||||
| 繰延税金資産 | 20,469 | 19,096 | |||||||||
| 退職給付に係る資産 | 43,446 | 57,106 | |||||||||
| その他 | 12,752 | 11,784 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △1,365 | △1,036 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 561,268 | 707,825 | |||||||||
| 固定資産合計 | 1,112,981 | 1,299,101 | |||||||||
| 資産合計 | 1,997,909 | 2,152,735 | |||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (平成29年3月31日) | 当連結会計年度 (平成30年3月31日) | ||||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 支払手形及び買掛金 | 171,087 | 162,407 | |||||||||
| 電子記録債務 | 98,719 | 105,501 | |||||||||
| 短期借入金 | ※1 8,436 | 10,224 | |||||||||
| 1年内返済予定の長期借入金 | ※1 17,273 | ※1 2,730 | |||||||||
| 未払法人税等 | 16,689 | 7,542 | |||||||||
| 賞与引当金 | 19,736 | 20,491 | |||||||||
| 役員賞与引当金 | 497 | 484 | |||||||||
| 返品調整引当金 | 221 | 268 | |||||||||
| その他の引当金 | 1,622 | 1,414 | |||||||||
| その他 | 97,430 | 98,008 | |||||||||
| 流動負債合計 | 431,712 | 409,073 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 社債 | 120,000 | 120,000 | |||||||||
| 新株予約権付社債 | 40,000 | 40,000 | |||||||||
| 長期借入金 | ※1 66,129 | ※1 83,450 | |||||||||
| 繰延税金負債 | 93,772 | 135,966 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金 | 1,671 | 1,699 | |||||||||
| 退職給付に係る負債 | 62,282 | 50,990 | |||||||||
| その他の引当金 | 826 | 328 | |||||||||
| その他 | 9,554 | 7,552 | |||||||||
| 固定負債合計 | 394,237 | 439,987 | |||||||||
| 負債合計 | 825,950 | 849,060 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 104,986 | 104,986 | |||||||||
| 資本剰余金 | 118,065 | 118,405 | |||||||||
| 利益剰余金 | 643,452 | 672,843 | |||||||||
| 自己株式 | △53,837 | △53,903 | |||||||||
| 株主資本合計 | 812,667 | 842,331 | |||||||||
| その他の包括利益累計額 | |||||||||||
| その他有価証券評価差額金 | 208,509 | 285,308 | |||||||||
| 繰延ヘッジ損益 | △257 | △124 | |||||||||
| 為替換算調整勘定 | 132 | 1,380 | |||||||||
| 退職給付に係る調整累計額 | △1,226 | 7,579 | |||||||||
| その他の包括利益累計額合計 | 207,158 | 294,143 | |||||||||
| 非支配株主持分 | 152,133 | 167,199 | |||||||||
| 純資産合計 | 1,171,958 | 1,303,674 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 1,997,909 | 2,152,735 | |||||||||