有価証券報告書-第102期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
- 【提出】
- 2014年6月27日 12:05
- 【資料】
- 有価証券報告書-第102期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
- 【短信】
- 平成26年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
貸借対照表(百万円)勘定科目 | 2013年3月31日 | 2014年3月31日 |
---|
資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 4,114 | 5,335 |
受取手形及び売掛金 | 16,542 | 16,664 |
有価証券 | 7,234 | 7,446 |
商品及び製品 | 376 | 415 |
仕掛品 | 882 | 1,082 |
原材料及び貯蔵品 | 367 | 412 |
繰延税金資産 | 346 | 344 |
その他 | 347 | 460 |
貸倒引当金 | -39 | -11 |
流動資産計 | 30,173 | 32,149 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物及び構築物 | 22,995 | 20,593 |
減価償却累計額 | -11,587 | -9,812 |
建物及び構築物(純額) | 11,407 | 10,781 |
機械装置及び運搬具 | 25,760 | 22,410 |
減価償却累計額 | -22,931 | -18,747 |
機械装置及び運搬具(純額) | 2,829 | 3,663 |
工具 | 1,422 | 1,364 |
減価償却累計額 | -1,188 | -1,147 |
工具 | 234 | 216 |
土地 | 9,255 | 7,368 |
建設仮勘定 | 987 | 52 |
有形固定資産合計 | 24,714 | 22,082 |
無形固定資産 | 119 | 105 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 3,225 | 4,178 |
退職給付に係る資産 | - | 3 |
繰延税金資産 | 1,536 | 851 |
その他 | 317 | 265 |
貸倒引当金 | -84 | -96 |
投資その他の資産合計 | 4,994 | 5,202 |
固定資産計 | 29,828 | 27,389 |
資産の部合計 | 60,002 | 59,539 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
支払手形及び買掛金 | 13,199 | 13,843 |
1年内返済予定の長期借入金 | - | 800 |
未払法人税等 | 96 | 65 |
未払消費税等 | 222 | 171 |
賞与引当金 | 658 | 619 |
役員賞与引当金 | 30 | 28 |
返品調整引当金 | 15 | 16 |
設備関係支払手形 | 195 | 652 |
その他 | 2,940 | 2,389 |
流動負債計 | 17,358 | 18,587 |
固定負債 | | |
長期借入金 | 800 | - |
退職給付引当金 | 3,954 | - |
役員退職慰労引当金 | 176 | 197 |
退職給付に係る負債 | - | 2,008 |
資産除去債務 | 73 | 65 |
その他 | 6 | 292 |
固定負債計 | 5,011 | 2,564 |
負債の部合計 | 22,369 | 21,151 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 13,898 | 13,898 |
資本剰余金 | 16,489 | 16,489 |
利益剰余金 | 6,910 | 7,068 |
自己株式 | -174 | -180 |
株主資本合計 | 37,124 | 37,276 |
その他の包括利益累計額 | | |
その他有価証券評価差額金 | 312 | 364 |
退職給付に係る調整累計額 | - | 557 |
その他の包括利益累計額合計 | 312 | 921 |
少数株主持分 | 195 | 189 |
純資産の部合計 | 37,632 | 38,387 |
負債・純資産合計 | 60,002 | 59,539 |
個別決算
貸借対照表(百万円)勘定科目 | 2013年3月31日 | 2014年3月31日 |
---|
資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 3,734 | 5,045 |
受取手形 | 5,627 | 5,639 |
売掛金 | 9,847 | 10,051 |
有価証券 | 7,234 | 7,446 |
商品及び製品 | 105 | 111 |
仕掛品 | 748 | 782 |
原材料及び貯蔵品 | 193 | 242 |
前払費用 | 16 | 16 |
関係会社短期貸付金 | 1,220 | 1,270 |
繰延税金資産 | 296 | 320 |
その他 | 200 | 352 |
貸倒引当金 | -38 | -9 |
流動資産計 | 29,186 | 31,267 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物 | 20,504 | 18,104 |
減価償却累計額 | -10,147 | -8,336 |
建物(純額) | 10,357 | 9,768 |
構築物 | 806 | 789 |
減価償却累計額 | -572 | -555 |
構築物(純額) | 233 | 233 |
機械及び装置 | 25,544 | 22,224 |
減価償却累計額 | -22,744 | -18,581 |
機械及び装置(純額) | 2,799 | 3,643 |
車両運搬具 | 180 | 168 |
減価償却累計額 | -154 | -150 |
車両運搬具(純額) | 25 | 18 |
工具 | 1,375 | 1,343 |
減価償却累計額 | -1,143 | -1,141 |
工具 | 231 | 202 |
土地 | 9,254 | 7,367 |
建設仮勘定 | 987 | 52 |
有形固定資産合計 | 23,891 | 21,285 |
無形固定資産 | | |
商標権 | 0 | 0 |
ソフトウエア | 74 | 60 |
施設利用権 | 37 | 38 |
無形固定資産合計 | 112 | 100 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 3,225 | 4,178 |
関係会社株式 | 144 | 19 |
関係会社長期貸付金 | 732 | 675 |
破産更生債権等 | 84 | 95 |
長期前払費用 | 0 | 0 |
前払年金費用 | 45 | 15 |
繰延税金資産 | 1,388 | 1,146 |
その他 | 186 | 164 |
貸倒引当金 | -84 | -96 |
投資その他の資産合計 | 5,722 | 6,198 |
固定資産計 | 29,726 | 27,585 |
資産の部合計 | 58,912 | 58,852 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
支払手形 | 10,117 | 10,437 |
買掛金 | 3,783 | 3,094 |
1年内返済予定の長期借入金 | - | 800 |
未払金 | 920 | 661 |
未払費用 | 1,153 | 1,136 |
未払法人税等 | 81 | 63 |
未払消費税等 | 186 | 168 |
前受金 | 24 | 16 |
預り金 | 130 | 63 |
賞与引当金 | 521 | 533 |
役員賞与引当金 | 26 | 23 |
設備関係支払手形 | 195 | 652 |
その他 | 0 | 0 |
流動負債計 | 17,139 | 17,652 |
固定負債 | | |
長期借入金 | 800 | - |
退職給付引当金 | 3,104 | 2,441 |
役員退職慰労引当金 | 113 | 133 |
関係会社事業損失引当金 | 819 | 972 |
資産除去債務 | 73 | 65 |
その他 | 6 | 283 |
固定負債計 | 4,916 | 3,895 |
負債の部合計 | 22,055 | 21,548 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 13,898 | 13,898 |
資本剰余金 | | |
資本準備金 | 12,992 | 12,992 |
その他資本剰余金 | 3,496 | 3,496 |
資本剰余金合計 | 16,489 | 16,489 |
利益剰余金 | | |
利益準備金 | 604 | 604 |
その他利益剰余金 | | |
固定資産圧縮積立金 | 60 | 53 |
別途積立金 | 5,040 | 5,040 |
繰越利益剰余金 | 625 | 1,034 |
利益剰余金合計 | 6,330 | 6,732 |
自己株式 | -174 | -180 |
株主資本合計 | 36,544 | 36,939 |
評価・換算差額等 | | |
その他有価証券評価差額金 | 312 | 364 |
その他の包括利益累計額合計 | 312 | 364 |
純資産の部合計 | 36,856 | 37,304 |
負債・純資産合計 | 58,912 | 58,852 |