有価証券報告書-第101期(平成24年4月1日-平成25年3月31日)
- 【提出】
- 2013年6月27日 11:02
- 【資料】
- 有価証券報告書-第101期(平成24年4月1日-平成25年3月31日)
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連結決算
貸借対照表(百万円)勘定科目 | 2012年3月31日 | 2013年3月31日 |
---|
資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 1,975 | 4,114 |
受取手形及び売掛金 | 18,369 | 16,542 |
有価証券 | 7,331 | 7,234 |
商品及び製品 | 336 | 376 |
仕掛品 | 960 | 882 |
原材料及び貯蔵品 | 359 | 367 |
繰延税金資産 | 346 | 346 |
その他 | 360 | 347 |
貸倒引当金 | -59 | -39 |
流動資産合計 | 29,980 | 30,173 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物及び構築物 | 23,143 | 22,995 |
減価償却累計額 | -11,052 | -11,587 |
建物及び構築物(純額) | 12,090 | 11,407 |
機械装置及び運搬具 | 27,342 | 25,760 |
減価償却累計額 | -24,140 | -22,931 |
機械装置及び運搬具(純額) | 3,201 | 2,829 |
工具 | 1,456 | 1,422 |
減価償却累計額 | -1,239 | -1,188 |
工具 | 217 | 234 |
土地 | 9,255 | 9,255 |
建設仮勘定 | 8 | 987 |
有形固定資産合計 | 24,773 | 24,714 |
無形固定資産 | | |
のれん | 18 | - |
その他 | 212 | 119 |
無形固定資産合計 | 231 | 119 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 3,175 | 3,225 |
繰延税金資産 | 1,760 | 1,536 |
その他 | 387 | 317 |
貸倒引当金 | -119 | -84 |
投資その他の資産合計 | 5,204 | 4,994 |
固定資産合計 | 30,208 | 29,828 |
資産合計 | 60,188 | 60,002 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
支払手形及び買掛金 | 14,131 | 13,199 |
1年内返済予定の長期借入金 | 800 | - |
未払法人税等 | 231 | 96 |
未払消費税等 | 274 | 222 |
賞与引当金 | 677 | 658 |
役員賞与引当金 | 32 | 30 |
返品調整引当金 | 20 | 15 |
設備関係支払手形 | 136 | 195 |
その他 | 2,451 | 2,940 |
流動負債合計 | 18,754 | 17,358 |
固定負債 | | |
長期借入金 | - | 800 |
退職給付引当金 | 3,790 | 3,954 |
役員退職慰労引当金 | 143 | 176 |
資産除去債務 | 75 | 73 |
その他 | 3 | 6 |
固定負債合計 | 4,012 | 5,011 |
負債合計 | 22,767 | 22,369 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 13,898 | 13,898 |
資本剰余金 | 16,489 | 16,489 |
利益剰余金 | 6,885 | 6,910 |
自己株式 | -172 | -174 |
株主資本合計 | 37,100 | 37,124 |
評価・換算差額等 | | |
その他有価証券評価差額金 | 147 | 312 |
その他の包括利益累計額合計 | 147 | 312 |
少数株主持分 | 172 | 195 |
純資産合計 | 37,421 | 37,632 |
負債純資産合計 | 60,188 | 60,002 |
個別決算
貸借対照表(百万円)勘定科目 | 2012年3月31日 | 2013年3月31日 |
---|
資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 1,864 | 3,734 |
受取手形 | 6,572 | 5,627 |
売掛金 | 10,126 | 9,847 |
有価証券 | 7,331 | 7,234 |
商品及び製品 | 77 | 105 |
仕掛品 | 787 | 748 |
原材料及び貯蔵品 | 208 | 193 |
前払費用 | 18 | 16 |
関係会社短期貸付金 | 1,280 | 1,220 |
繰延税金資産 | 274 | 296 |
その他 | 237 | 200 |
貸倒引当金 | -56 | -38 |
流動資産合計 | 28,721 | 29,186 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物 | 20,625 | 20,504 |
減価償却累計額 | -9,686 | -10,147 |
建物(純額) | 10,938 | 10,357 |
構築物 | 833 | 806 |
減価償却累計額 | -554 | -572 |
構築物(純額) | 278 | 233 |
機械及び装置 | 27,125 | 25,544 |
減価償却累計額 | -23,948 | -22,744 |
機械及び装置(純額) | 3,176 | 2,799 |
車両運搬具 | 175 | 180 |
減価償却累計額 | -157 | -154 |
車両運搬具(純額) | 17 | 25 |
工具 | 1,404 | 1,375 |
減価償却累計額 | -1,192 | -1,143 |
工具 | 211 | 231 |
土地 | 9,254 | 9,254 |
建設仮勘定 | 8 | 987 |
有形固定資産合計 | 23,886 | 23,891 |
無形固定資産 | | |
商標権 | 0 | 0 |
ソフトウエア | 161 | 74 |
施設利用権 | 41 | 37 |
無形固定資産合計 | 203 | 112 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 3,175 | 3,225 |
関係会社株式 | 144 | 144 |
関係会社長期貸付金 | 791 | 732 |
破産更生債権等 | 119 | 84 |
長期前払費用 | 2 | 0 |
前払年金費用 | 50 | 45 |
敷金及び保証金 | 155 | 138 |
繰延税金資産 | 1,584 | 1,388 |
その他 | 55 | 48 |
貸倒引当金 | -119 | -84 |
投資その他の資産合計 | 5,959 | 5,722 |
固定資産合計 | 30,050 | 29,726 |
資産合計 | 58,772 | 58,912 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
支払手形 | 10,657 | 10,117 |
買掛金 | 4,179 | 3,783 |
1年内返済予定の長期借入金 | 800 | - |
未払金 | 318 | 920 |
未払費用 | 1,160 | 1,153 |
未払法人税等 | 63 | 81 |
未払消費税等 | 197 | 186 |
前受金 | 22 | 24 |
預り金 | 128 | 130 |
賞与引当金 | 528 | 521 |
役員賞与引当金 | 26 | 26 |
設備関係支払手形 | 136 | 195 |
その他 | 1 | 0 |
流動負債合計 | 18,221 | 17,139 |
固定負債 | | |
長期借入金 | - | 800 |
退職給付引当金 | 2,977 | 3,104 |
役員退職慰労引当金 | 85 | 113 |
関係会社事業損失引当金 | 752 | 819 |
資産除去債務 | 75 | 73 |
その他 | 3 | 6 |
固定負債合計 | 3,893 | 4,916 |
負債合計 | 22,114 | 22,055 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 13,898 | 13,898 |
資本剰余金 | | |
資本準備金 | 12,992 | 12,992 |
その他資本剰余金 | 3,496 | 3,496 |
資本剰余金合計 | 16,489 | 16,489 |
利益剰余金 | | |
利益準備金 | 604 | 604 |
その他利益剰余金 | | |
固定資産圧縮積立金 | 69 | 60 |
別途積立金 | 5,040 | 5,040 |
繰越利益剰余金 | 580 | 625 |
利益剰余金合計 | 6,293 | 6,330 |
自己株式 | -172 | -174 |
株主資本合計 | 36,509 | 36,544 |
評価・換算差額等 | | |
その他有価証券評価差額金 | 147 | 312 |
その他の包括利益累計額合計 | 147 | 312 |
純資産合計 | 36,657 | 36,856 |
負債純資産合計 | 58,772 | 58,912 |