有価証券報告書-第119期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)

【提出】
2018/06/28 13:14
【資料】
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【項目】
123項目
(税効果会計関係)
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
前連結会計年度
(平成29年3月31日)
当連結会計年度
(平成30年3月31日)
(繰延税金資産)
繰越欠損金2,484百万円2,632百万円
退職給付に係る負債973 〃954 〃
減損損失783 〃699 〃
決算訂正による影響額446 〃- 〃
未実現利益に伴う税効果409 〃387 〃
棚卸資産評価損96 〃157 〃
賞与引当金146 〃146 〃
投資有価証券等評価損76 〃84 〃
事業損失引当金306 〃77 〃
その他290 〃287 〃
繰延税金資産小計6,013 〃5,426 〃
評価性引当額△5,284 〃△4,537 〃
繰延税金資産合計728 〃889 〃
(繰延税金負債)
在外子会社の留保利益に係る税効果△160百万円△185百万円
その他有価証券評価差額金△147 〃△480 〃
退職給付に係る資産△2 〃- 〃
その他△74 〃△50 〃
繰延税金負債合計△384 〃△715 〃
繰延税金資産(又は負債)の純額343 〃173 〃

2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳
前連結会計年度
(平成29年3月31日)
当連結会計年度
(平成30年3月31日)
法定実効税率30.7%30.7%
(調整)
交際費等永久に損金に算入されない項目1.6%0.6%
住民税均等割等1.5%0.6%
欠損金子会社の未認識税務利益4.1%5.3%
評価性引当額の増減16.1%△10.7%
外国税額控除3.8%2.0%
未実現利益の未認識税効果3.9%0.3%
在外子会社の留保利益に係る税効果1.0%0.8%
在外子会社に係る税率差異△18.3%△12.1%
法人税等還付-%△8.2%
決算訂正による影響額2.2%-%
その他1.8%△2.6%
税効果会計適用後の法人税等の負担率48.4%6.7%

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