有価証券報告書-第81期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)

【提出】
2014/06/27 14:13
【資料】
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【項目】
111項目

有報資料

(1)財政状態
(資産)
当連結会計年度末における資産合計は、前連結会計年度末と比べ21億18百万円増加して721億36百万円となりました。
流動資産は、前連結会計年度末と比べ6億66百万円増加して423億82百万円となりました。これは主に、現金及び預金が9億86百万円減少したものの、売上債権である受取手形及び売掛金が12億69百万円、電子記録債権が5億88百万円増加したことによるものであります。
固定資産は、前連結会計年度末と比べ14億52百万円増加して297億53百万円となりました。これは主に、有形固定資産が9億37百万円、投資有価証券が11億77百万円増加したことによるものであります。
(負債)
当連結会計年度末の負債合計は、前連結会計年度末と比べ1億94百万円増加して292億62百万円となりました。
流動負債は、前連結会計年度末と比べ10億1百万円減少して244億34百万円となりました。これは主に、電子記録債務が45億10百万円増加したものの、支払手形及び買掛金が47億34百万円、一年内返済予定の長期借入金が15億16百万円減少したことによるものであります。
固定負債は、前連結会計年度末と比べ11億96百万円増加して48億27百万円となりました。これは主に、長期借入金が11億17百万円増加したことによるものであります。
(純資産)
当連結会計年度末の純資産合計は、前連結会計年度末と比べ19億24百万円増加して428億74百万円となりました。これは主に、少数株主持分が6億28百万円減少したものの、利益剰余金が22億2百万円、その他有価証券評価差額金が5億29百万円増加したことによるものであります。
(2)経営成績
(売上高)
当連結会計年度の売上高は、前連結会計年度と比べ23億36百万円増加して773億58百万円(前連結会計年度比3.1%増加)となりました。
売上高が増加した主な要因は、主力製品の「溶解アセチレン」は、造船業界向けの需要が減少したものの、建設、橋梁など工事向けに一部需要が回復し、「その他工業ガス等」は、酸素、窒素が建設、鉄鋼、電機、化学向けに一部需要が回復し、アルゴン、炭酸ガスは新規需要先の獲得及び一部の需要回復があり、また、LPガス等の石油系ガスは新規需要先の獲得及び輸入価格の上昇に伴い増加し、売上高は増加しました。「溶接溶断関連機器」は、溶接棒等の消耗品関係が増加したものの、設備関連機器の需要が減少し、売上高は減少しました。「容器」は、輸出及び各種シリンダーガスの需要の低迷により中容器が減少し、売上高は減少しました。「接着剤」の主力製品ペガールは、紙用が包装向けに、木工用が建築、建材向けを中心に需要を伸ばし、塗料用、粘着用が新規需要先の開拓により、売上高は増加しました。「塗料」は、建築改修向けに需要を伸ばし、屋根用が新製品の投入により、売上高は増加しました。
(売上総利益)
当連結会計年度の売上総利益は、前連結会計年度と比べ6億41百万円増加して206億49百万円(前連結会計年度比3.2%増加)となり、売上総利益に営業収入を加えた営業総利益は、前連結会計年度と比べ6億49百万円増加して209億28百万円(前連結会計年度比3.2%増加)となりました。
(販売費及び一般管理費)
当連結会計年度の販売費及び一般管理費は、運賃、消耗品費等の増加により前連結会計年度と比べ2億72百万円増加して162億51百万円(前連結会計年度比1.7%増加)となりました。
(営業利益)
当連結会計年度の営業利益は、売上高、営業総利益の増加により46億77百万円(前連結会計年度比8.7%増加)と前連結会計年度と比べ3億77百万円の増加となりました。
(経常利益)
当連結会計年度の経常利益は、3億60百万円増加して51億97百万円(前連結会計年度比7.4%増加)となりました。
(特別損益)
当連結会計年度において特別利益として、負ののれん発生益1億32百万円、受取補償金1億15百万円、特別損失として、減損損失18百万円、ゴルフ会員権評価損9百万円等を計上しています。
(当期純利益)
税金等調整前当期純利益は、前連結会計年度と比べ6億26百万円増加して54億17百万円(前連結会計年度比13.0%増加)となり、税効果会計適用後の法人税等負担額は、前連結会計年度と比べ2億96百万円増加して22億35百万円(前連結会計年度比15.2%増加)、少数株主利益は、前連結会計年度と比べ56百万円増加して2億7百万円となりました。その結果、当連結会計年度における当期純利益は、前連結会計年度と比べ2億73百万円増加して29億73百万円(前連結会計年度比10.1%増加)となりました。
なお、セグメント別の売上高及び営業利益の概況については、「第2 [事業の状況] 1 [業績等の概要](1)業績」に記載のとおりであります。
(3)キャッシュ・フロー
当連結会計年度末におけるキャッシュ・フローの状況の主な要因につきましては、「第2 [事業の状況] 1 [業績等の概要](2) キャッシュ・フローの状況」に記載のとおりであります。

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