有価証券報告書-第161期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
- 【提出】
- 2019年6月24日 11:24
- 【資料】
- 有価証券報告書-第161期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
- 【短信】
- 2019年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
貸借対照表(百万円)勘定科目 | 2018年3月31日 | 2019年3月31日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 6,702 | 7,559 |
受取手形及び売掛金 | 12,335 | 12,438 |
商品及び製品 | 3,584 | 4,246 |
仕掛品 | 416 | 523 |
原材料及び貯蔵品 | 1,607 | 2,023 |
その他 | 418 | 570 |
貸倒引当金 | -16 | -18 |
流動資産計 | 25,047 | 27,344 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物及び構築物 | 18,809 | 19,959 |
減価償却累計額 | -12,876 | -14,138 |
建物及び構築物(純額) | 5,932 | 5,820 |
機械装置及び運搬具 | 27,758 | 27,630 |
減価償却累計額 | -25,844 | -25,291 |
機械装置及び運搬具(純額) | 1,913 | 2,339 |
工具 | 2,726 | 2,815 |
減価償却累計額 | -2,519 | -2,619 |
工具 | 206 | 195 |
土地 | 11,493 | 11,975 |
リース資産 | 347 | 148 |
減価償却累計額 | -310 | -58 |
リース資産(純額) | 37 | 89 |
建設仮勘定 | 426 | 357 |
有形固定資産合計 | 20,010 | 20,778 |
無形固定資産 | | |
のれん | 6 | - |
その他 | 169 | 151 |
無形固定資産合計 | 175 | 151 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 8,211 | 7,331 |
長期貸付金 | 246 | 266 |
繰延税金資産 | 263 | 338 |
退職給付に係る資産 | 396 | 400 |
その他 | 583 | 726 |
貸倒引当金 | -197 | -197 |
投資その他の資産合計 | 9,503 | 8,865 |
固定資産計 | 29,689 | 29,795 |
資産の部合計 | 54,737 | 57,140 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
支払手形及び買掛金 | 5,520 | 5,564 |
短期借入金 | 2,085 | 2,065 |
1年内返済予定の長期借入金 | 1,327 | 1,449 |
リース債務 | 18 | 21 |
未払法人税等 | 261 | 410 |
未払消費税等 | 45 | 38 |
賞与引当金 | 481 | 490 |
その他の引当金 | 1 | 0 |
その他 | 1,685 | 1,723 |
流動負債計 | 11,426 | 11,763 |
固定負債 | | |
長期借入金 | 4,018 | 5,089 |
リース債務 | 22 | 75 |
繰延税金負債 | 1,526 | 1,458 |
再評価に係る繰延税金負債 | 1,228 | 1,228 |
環境対策引当金 | 82 | 82 |
退職給付に係る負債 | 83 | 85 |
資産除去債務 | 80 | 80 |
その他 | 400 | 416 |
固定負債計 | 7,441 | 8,517 |
負債の部合計 | 18,868 | 20,280 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 11,196 | 11,196 |
資本剰余金 | 8,716 | 8,716 |
利益剰余金 | 8,444 | 9,933 |
自己株式 | -1,719 | -1,716 |
株主資本合計 | 26,637 | 28,129 |
その他の包括利益累計額 | | |
その他有価証券評価差額金 | 2,737 | 2,097 |
土地再評価差額金 | 2,783 | 2,783 |
為替換算調整勘定 | 755 | 718 |
退職給付に係る調整累計額 | 356 | 247 |
その他の包括利益累計額合計 | 6,632 | 5,846 |
非支配株主持分 | 2,599 | 2,883 |
純資産の部合計 | 35,869 | 36,860 |
負債・純資産合計 | 54,737 | 57,140 |
個別決算
貸借対照表(百万円)勘定科目 | 2018年3月31日 | 2019年3月31日 |
---|
資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 2,926 | 3,936 |
受取手形 | 164 | 164 |
売掛金 | 7,597 | 8,038 |
商品及び製品 | 2,361 | 2,799 |
仕掛品 | 86 | 86 |
原材料及び貯蔵品 | 1,003 | 1,406 |
前払費用 | 109 | 134 |
短期貸付金 | 1,350 | 1,200 |
未収入金 | 51 | 94 |
その他 | 40 | 64 |
貸倒引当金 | -6 | -6 |
流動資産計 | 15,684 | 17,917 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物 | 2,681 | 2,642 |
構築物 | 1,263 | 1,228 |
機械及び装置 | 1,519 | 1,502 |
車両運搬具 | 3 | 4 |
工具 | 138 | 133 |
土地 | 14,132 | 14,610 |
リース資産 | 28 | 80 |
建設仮勘定 | 93 | 63 |
有形固定資産合計 | 19,859 | 20,265 |
無形固定資産 | | |
ソフトウエア | 125 | 112 |
ソフトウエア仮勘定 | 12 | 12 |
その他 | 24 | 19 |
無形固定資産合計 | 162 | 144 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 7,284 | 6,446 |
関係会社株式 | 5,062 | 5,062 |
関係会社出資金 | 34 | 76 |
長期貸付金 | 900 | 900 |
長期前払費用 | 22 | 96 |
前払年金費用 | - | 44 |
その他 | 225 | 224 |
貸倒引当金 | -197 | -197 |
投資その他の資産合計 | 13,332 | 12,653 |
固定資産計 | 33,354 | 33,062 |
資産の部合計 | 49,038 | 50,980 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
買掛金 | 2,538 | 2,857 |
短期借入金 | 2,005 | 1,985 |
1年内返済予定の長期借入金 | 1,327 | 1,449 |
リース債務 | 13 | 17 |
未払金 | 792 | 755 |
未払費用 | 141 | 135 |
未払法人税等 | 138 | 141 |
賞与引当金 | 356 | 362 |
設備関係未払金 | 466 | 622 |
その他 | 47 | 71 |
流動負債計 | 7,826 | 8,397 |
固定負債 | | |
長期借入金 | 4,018 | 5,089 |
リース債務 | 16 | 70 |
繰延税金負債 | 1,379 | 1,333 |
再評価に係る繰延税金負債 | 1,228 | 1,228 |
退職給付引当金 | 81 | - |
環境対策引当金 | 82 | 82 |
資産除去債務 | 63 | 63 |
その他 | 151 | 166 |
固定負債計 | 7,021 | 8,032 |
負債の部合計 | 14,848 | 16,429 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 11,196 | 11,196 |
資本剰余金 | | |
資本準備金 | 7,093 | 7,093 |
その他資本剰余金 | 2,498 | 2,498 |
資本剰余金合計 | 9,591 | 9,591 |
利益剰余金 | | |
その他利益剰余金 | | |
別途積立金 | 1,900 | 1,900 |
繰越利益剰余金 | 7,818 | 8,786 |
利益剰余金合計 | 9,719 | 10,687 |
自己株式 | -1,719 | -1,716 |
株主資本合計 | 28,787 | 29,759 |
評価・換算差額等 | | |
その他有価証券評価差額金 | 2,619 | 2,008 |
土地再評価差額金 | 2,783 | 2,783 |
その他の包括利益累計額合計 | 5,402 | 4,791 |
純資産の部合計 | 34,190 | 34,550 |
負債・純資産合計 | 49,038 | 50,980 |