日本化薬(4272)の損益計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 |
|---|---|---|
| 売上高 | 201,791 | 222,584 |
| 売上原価 | 140,490 | 151,102 |
| 売上総利益 | 61,301 | 71,482 |
| 販売費 及び一般管理費 | ||
| 販売費 | 20,353 | 20,849 |
| 一般管理費 | 33,610 | 30,231 |
| 販売費・一般管理費計 | 53,964 | 51,080 |
| 全事業営業利益 | 7,337 | 20,401 |
| 営業外収益 | ||
| 受取利息 | 843 | 906 |
| 受取配当金 | 1,010 | 1,023 |
| 持分法による投資利益 | 411 | 61 |
| 為替差益 | 2,695 | - |
| 保険配当金 | 192 | 197 |
| その他 | 862 | 754 |
| 営業外収益計 | 6,015 | 2,944 |
| 営業外費用 | ||
| 支払利息 | 127 | 224 |
| 為替差損 | - | 267 |
| 支払補償費 | 104 | - |
| 遊休不動産関係費用 | 39 | 40 |
| その他 | 518 | 547 |
| 営業外費用計 | 790 | 1,080 |
| 当期経常利益 | 12,562 | 22,266 |
| 特別利益 | ||
| 固定資産売却益 | 213 | 9 |
| 投資有価証券売却益 | 1,646 | 3,849 |
| 事業譲渡益 | 311 | - |
| 特別利益計 | 2,171 | 3,858 |
| 特別損失 | ||
| 減損損失 | 2,647 | - |
| 固定資産処分損 | 591 | 1,176 |
| 投資有価証券評価損 | 4,288 | 2,605 |
| 特別退職金 | - | 335 |
| 特別損失計 | 7,527 | 4,117 |
| 税引前当年度純利益 | 7,205 | 22,007 |
| 法人税 | 5,216 | 5,077 |
| 法人税等調整額 | -2,190 | -649 |
| 法人税等合計 | 3,026 | 4,428 |
| 中間純利益 | 4,179 | 17,578 |
| 非支配株主に帰属する中間純利益 | 66 | 69 |
| 親会社株主に帰属する中間純利益 | 4,113 | 17,508 |
個別決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 |
|---|---|---|
| 売上高 | 120,527 | 130,472 |
| 売上原価 | 83,903 | 89,342 |
| 差引売上総利益 | 36,624 | 41,129 |
| 販売費及び一般管理費 | 40,451 | 36,590 |
| 営業利益又は営業損失(△) | -3,827 | 4,538 |
| 営業外収益 | ||
| 受取利息及び配当金 | 6,409 | 8,611 |
| 為替差益 | 1,824 | - |
| その他 | 696 | 630 |
| 営業外収益計 | 8,930 | 9,242 |
| 営業外費用 | ||
| 支払利息 | 112 | 288 |
| 遊休不動産関係費用 | 39 | 40 |
| 為替差損 | - | 137 |
| 支払補償費 | 104 | - |
| その他 | 289 | 329 |
| 営業外費用計 | 546 | 796 |
| 当期経常利益 | 4,556 | 12,984 |
| 特別利益 | ||
| 固定資産売却益 | 205 | 2 |
| 投資有価証券売却益 | 1,646 | 3,849 |
| 特別利益計 | 1,852 | 3,851 |
| 特別損失 | ||
| 減損損失 | 2,555 | - |
| 固定資産処分損 | 532 | 913 |
| 投資有価証券評価損 | 4,288 | 2,605 |
| 関係会社株式評価損 | - | 520 |
| 特別損失計 | 7,376 | 4,040 |
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失(△) | -967 | 12,796 |
| 法人税 | 1,683 | 1,140 |
| 法人税等調整額 | -1,984 | 275 |
| 法人税等合計 | -301 | 1,416 |
| 当期純利益又は当期純損失(△)(平成26年3月28日財規等改正後) | -666 | 11,379 |
注記等(連結)
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 |
|---|---|---|
| 棚卸資産の帳簿価額の切下げに関する注記 | ||
| 棚卸資産帳簿価額切下額 | 192 | 186 |
| 主要な販売費 及び一般管理費 | ||
| 給料及び雑給 | 5,884 | 6,268 |
| 賞与手当 | 1,794 | 2,116 |
| 退職給付費用 | 291 | 199 |
| 減価償却費 | 643 | 452 |
| 給料及び雑給 | 4,520 | 4,803 |
| 賞与手当 | 849 | 1,088 |
| 退職給付費用 | 213 | 177 |
| 減価償却費 | 752 | 847 |
| 研究開発費 | 19,398 | 14,620 |
| 一般管理費 及び当期製造費用に含まれる研究開発費 | ||
| 一般管理費及び当期製造費用に含まれる研究開発費 | 19,825 | 15,074 |
注記等(個別)
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 |
|---|---|---|
| 主要な販売費 及び一般管理費 | ||
| 給料及び雑給 | 6,777 | 7,191 |
| 賞与手当 | 2,209 | 2,606 |
| 退職給付費用 | 369 | 242 |
| 減価償却費 | 1,262 | 847 |
| 貸倒引当金繰入額 | 116 | 273 |
| 研究開発費 | 16,272 | 11,335 |
| 業務委託費 | 4,111 | 4,620 |