有価証券報告書-第68期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
| 前事業年度 (自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日) | 当事業年度 (自 平成30年4月1日 至 平成31年3月31日) | ||||
| 区分 | 注記 番号 | 金額(千円) | 構成比 (%) | 金額(千円) | 構成比 (%) |
| Ⅰ 材料費 | 447,627 | 43.3 | 458,670 | 41.5 | |
| Ⅱ 労務費 | 369,586 | 35.7 | 407,713 | 36.9 | |
| Ⅲ 経費 | ※1 | 217,716 | 21.0 | 237,843 | 21.6 |
| 当期総製造費用 | 1,034,930 | 100.0 | 1,104,227 | 100.0 | |
| 仕掛品期首棚卸高 | 136,547 | 134,698 | |||
| 合計 | 1,171,478 | 1,238,925 | |||
| 仕掛品期末棚卸高 | 134,698 | 147,716 | |||
| 他勘定振替高 | ※2 | 31,318 | 20,199 | ||
| 当期製品製造原価 | 1,005,461 | 1,071,009 | |||
(原価計算の方法)
原価計算の方法は、個別原価計算によっております。
※1 主な内訳は次のとおりです。
| 項目 | 前事業年度 (自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日) | 当事業年度 (自 平成30年4月1日 至 平成31年3月31日) |
| 外注加工費 | 92,268千円 | 96,091千円 |
| 減価償却費 | 37,708千円 | 36,560千円 |
※2 他勘定振替高の内容は、次のとおりです。
| 項目 | 前事業年度 (自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日) | 当事業年度 (自 平成30年4月1日 至 平成31年3月31日) |
| 販売費及び一般管理費中の研究開発費 | 14,113千円 | 9,297千円 |
| 販売費及び一般管理費中の製品保証引当金繰入額 | 1,113千円 | 188千円 |
| 販売費及び一般管理費中の広告宣伝費 | 5,104千円 | 368千円 |
| 販売費及び一般管理費中の株主関連費用 | -千円 | 4千円 |
| 製造原価中の仕損費 | 3,425千円 | 3,671千円 |
| 製造原価中の消耗工具器具備品費 | 21千円 | -千円 |
| 製造原価中の改良費 | 7,094千円 | 3,582千円 |
| 製造原価中の修繕費 | -千円 | 625千円 |
| 有形固定資産中の機械装置 | -千円 | 1,843千円 |
| 有形固定資産中の工具、器具及び備品 | 444千円 | 618千円 |
| 合計 | 31,318千円 | 20,199千円 |