東レ(3402)の損益計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
|---|---|---|
| 売上高 | 1,837,778 | 2,010,734 |
| 売上原価 | 1,485,171 | 1,611,469 |
| 売上総利益 | 352,607 | 399,265 |
| 販売費及び一般管理費 | 247,354 | 275,784 |
| 全事業営業利益 | 105,253 | 123,481 |
| 営業外収益 | ||
| 受取利息 | 1,003 | 1,269 |
| 受取配当金 | 2,791 | 2,852 |
| 持分法による投資利益 | 7,700 | 11,816 |
| 為替差益 | 2,491 | 2,050 |
| 雑収入 | 5,093 | 4,007 |
| 営業外収益計 | 19,078 | 21,994 |
| 営業外費用 | ||
| 支払利息 | 4,894 | 6,347 |
| 新規設備操業開始費用 | 1,249 | 2,176 |
| 休止設備関連費用 | 2,945 | 2,800 |
| 雑損失 | 4,595 | 5,580 |
| 営業外費用計 | 13,683 | 16,903 |
| 当期経常利益 | 110,648 | 128,572 |
| 特別利益 | ||
| 有形固定資産売却益 | 704 | 450 |
| 投資有価証券売却益 | 389 | 539 |
| 関係会社株式売却益 | - | 658 |
| 受取保険金 | 6,818 | - |
| その他 | 7 | 198 |
| 特別利益計 | 7,918 | 1,845 |
| 特別損失 | ||
| 有形固定資産処分損 | 5,945 | 6,158 |
| 減損損失 | 14,390 | 7,915 |
| その他 | 471 | 1,875 |
| 特別損失計 | 20,806 | 15,948 |
| 税引前当年度純利益 | 97,760 | 114,469 |
| 法人税 | 26,558 | 24,945 |
| 法人税等調整額 | 5,641 | 14,792 |
| 法人税等合計 | 32,199 | 39,737 |
| 少数株主持分損益調整前四半期純利益 | 65,561 | 74,732 |
| 少数株主持分利益 | 5,953 | 3,711 |
| 当年度純利益 | 59,608 | 71,021 |
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
|---|---|---|
| 売上高 | 557,704 | 566,259 |
| 売上原価 | 444,171 | 438,326 |
| 売上総利益 | 113,532 | 127,933 |
| 販売費及び一般管理費 | 94,011 | 102,736 |
| 全事業営業利益 | 19,521 | 25,198 |
| 営業外収益 | ||
| 受取利息及び配当金 | 28,068 | 28,204 |
| 雑収入 | 2,431 | 1,812 |
| 営業外収益計 | 30,499 | 30,016 |
| 営業外費用 | ||
| 支払利息 | 2,661 | 2,145 |
| 雑損失 | 4,097 | 3,291 |
| 営業外費用計 | 6,757 | 5,436 |
| 当期経常利益 | 43,263 | 49,778 |
| 特別利益 | ||
| 有形固定資産売却益 | 417 | 728 |
| 投資有価証券売却益 | 223 | 532 |
| 関係会社株式売却益 | - | 2,293 |
| 特別利益計 | 640 | 3,553 |
| 特別損失 | ||
| 有形固定資産処分損 | 4,670 | 5,167 |
| 減損損失 | 9,754 | - |
| 投資有価証券評価損 | 26 | 14 |
| 関係会社事業損失 | 1,493 | 1,873 |
| その他 | - | 1 |
| 特別損失計 | 15,943 | 7,054 |
| 税引前当年度純利益 | 27,960 | 46,276 |
| 法人税 | 1,704 | 646 |
| 法人税等調整額 | 1,788 | 3,926 |
| 法人税等合計 | 3,492 | 4,572 |
| 当年度純利益 | 24,468 | 41,705 |
注記等(連結)
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
|---|---|---|
| たな卸資産の帳簿価額の切下げに関する注記 | ||
| たな卸資産帳簿価額切下額 | 2,559 | 2,193 |
| 主要な販売費 及び一般管理費 | ||
| 保管費及び運送費 | 29,578 | 33,531 |
| 給料手当及び賞与一時金 | 55,587 | 61,553 |
| 賞与引当金繰入額 | 6,106 | 6,571 |
| 退職給付費用 | 4,905 | 5,339 |
| 賃借料 | 9,790 | 10,708 |
| 旅費及び通信費 | 10,639 | 11,970 |
| 減価償却費 | 5,977 | 6,102 |
| 研究開発費 | 54,519 | 58,082 |
| その他 | 70,253 | 81,928 |
| 販売費及び一般管理費 | 247,354 | 275,784 |
| 一般管理費 及び当期製造費用に含まれる研究開発費 | ||
| 一般管理費及び当期製造費用に含まれる研究開発費 | 55,500 | 59,504 |
注記等(個別)
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
|---|---|---|
| 主要な販売費 及び一般管理費 | ||
| 給料手当及び賞与一時金 | 13,887 | 14,492 |
| 研究開発費 | 42,225 | 43,844 |