有価証券報告書-第146期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)

【提出】
2018/06/28 13:20
【資料】
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【項目】
110項目
(税効果会計関係)
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
前連結会計年度
(平成29年3月31日)
当連結会計年度
(平成30年3月31日)
(繰延税金資産)
繰越欠損金548百万円518百万円
退職給付に係る負債548551
減価償却費損金算入限度超過額293217
賞与引当金6478
棚卸資産評価損131103
厚生年金基金解散損失引当金9690
その他256200
繰延税金資産小計1,9391,761
評価性引当額△1,886△1,706
繰延税金資産合計5354
(繰延税金負債)
その他有価証券評価差額金△608△985
在外関係会社留保利益△44△43
資本連結に伴う資産の評価差額△465△465
退職給付に係る資産△82△102
その他△4△3
繰延税金負債合計△1,203△1,600
繰延税金負債の純額△1,150△1,546

(注) 繰延税金負債の純額は連結貸借対照表の以下の項目に含まれております。
前連結会計年度
(平成29年3月31日)
当連結会計年度
(平成30年3月31日)
流動資産……繰延税金資産11百万円13百万円
固定負債……繰延税金負債1,1611,559

2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳
前連結会計年度
(平成29年3月31日)
当連結会計年度
(平成30年3月31日)
法定実効税率%30.8%
(調整)
交際費等永久に損金不算入の項目%1.2%
受取配当金等永久に益金不算入の項目%△1.3%
持分法投資損益%8.1%
評価性引当額%△32.6%
税額控除%△1.1%
住民税均等割額%2.3%
その他%9.0%
税効果会計適用後の法人税等の負担率%16.4%

(注) 前連結会計年度におきましては、税金等調整前当期純損失となりましたため、差異原因の項目別内訳の記載を省略しております。

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