訂正有価証券報告書-第130期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
①【貸借対照表】
(単位:百万円) | |||||||||||
前事業年度 (平成26年3月31日) | 当事業年度 (平成27年3月31日) | ||||||||||
資産の部 | |||||||||||
流動資産 | |||||||||||
現金及び預金 | 12,004 | 10,833 | |||||||||
受取手形 | ※1 3,788 | ※1 4,620 | |||||||||
売掛金 | ※1 11,935 | ※1 11,306 | |||||||||
有価証券 | 3,300 | 2,000 | |||||||||
商品及び製品 | 589 | 689 | |||||||||
仕掛品 | 56 | 73 | |||||||||
原材料及び貯蔵品 | 1,063 | 868 | |||||||||
前渡金 | 199 | 274 | |||||||||
前払費用 | 92 | 86 | |||||||||
繰延税金資産 | 888 | 846 | |||||||||
短期貸付金 | ※1 85 | - | |||||||||
1年内回収予定の長期貸付金 | - | ※1 439 | |||||||||
その他 | ※1 821 | ※1 1,199 | |||||||||
貸倒引当金 | △174 | △188 | |||||||||
流動資産合計 | 34,650 | 33,049 | |||||||||
固定資産 | |||||||||||
有形固定資産 | |||||||||||
建物 | 4,456 | 5,312 | |||||||||
構築物 | 234 | 328 | |||||||||
機械及び装置 | 1,081 | 1,596 | |||||||||
車両運搬具 | 66 | 77 | |||||||||
工具、器具及び備品 | 419 | 460 | |||||||||
土地 | 9,136 | 9,136 | |||||||||
リース資産 | 294 | 466 | |||||||||
建設仮勘定 | 551 | 969 | |||||||||
有形固定資産合計 | 16,243 | 18,348 | |||||||||
無形固定資産 | |||||||||||
のれん | 0 | - | |||||||||
その他 | 73 | 97 | |||||||||
無形固定資産合計 | 74 | 97 | |||||||||
投資その他の資産 | |||||||||||
投資有価証券 | 16,598 | 25,005 | |||||||||
関係会社株式 | 10,220 | 11,022 | |||||||||
関係会社出資金 | 3,077 | 3,433 | |||||||||
長期貸付金 | ※1 2,517 | ※1 2,124 | |||||||||
保証金 | ※1 339 | ※1 351 | |||||||||
長期預金 | - | 1,000 | |||||||||
その他 | ※1 1,617 | ※1 1,608 | |||||||||
貸倒引当金 | △95 | △86 | |||||||||
投資その他の資産合計 | 34,274 | 44,460 | |||||||||
固定資産合計 | 50,592 | 62,906 | |||||||||
資産合計 | 85,242 | 95,955 |
(単位:百万円) | |||||||||||
前事業年度 (平成26年3月31日) | 当事業年度 (平成27年3月31日) | ||||||||||
負債の部 | |||||||||||
流動負債 | |||||||||||
支払手形 | ※1 552 | ※1 425 | |||||||||
買掛金 | ※1 6,871 | ※1 7,334 | |||||||||
1年内返済予定の長期借入金 | ※1 75 | - | |||||||||
リース債務 | 90 | 132 | |||||||||
未払金 | ※1 1,137 | ※1 1,521 | |||||||||
未払費用 | ※1 460 | ※1 506 | |||||||||
未払法人税等 | 1,224 | 739 | |||||||||
未払消費税等 | 60 | 306 | |||||||||
前受金 | 179 | 423 | |||||||||
預り金 | 2,126 | 2,437 | |||||||||
賞与引当金 | 1,520 | 1,460 | |||||||||
その他 | ※1 323 | ※1 887 | |||||||||
流動負債合計 | 14,621 | 16,174 | |||||||||
固定負債 | |||||||||||
リース債務 | 204 | 334 | |||||||||
退職給付引当金 | 6,900 | 6,828 | |||||||||
役員退職慰労引当金 | 530 | 552 | |||||||||
繰延税金負債 | 928 | 2,577 | |||||||||
その他 | ※1 525 | ※1 856 | |||||||||
固定負債合計 | 9,089 | 11,148 | |||||||||
負債合計 | 23,711 | 27,323 | |||||||||
純資産の部 | |||||||||||
株主資本 | |||||||||||
資本金 | 4,560 | 4,560 | |||||||||
資本剰余金 | |||||||||||
資本準備金 | 3,912 | 3,912 | |||||||||
その他資本剰余金 | 0 | 0 | |||||||||
資本剰余金合計 | 3,913 | 3,913 | |||||||||
利益剰余金 | |||||||||||
利益準備金 | 1,140 | 1,140 | |||||||||
その他利益剰余金 | |||||||||||
配当積立金 | 500 | 500 | |||||||||
研究開発積立金 | 500 | 500 | |||||||||
固定資産圧縮積立金 | 456 | 450 | |||||||||
別途積立金 | 41,600 | 45,300 | |||||||||
繰越利益剰余金 | 6,263 | 5,561 | |||||||||
利益剰余金合計 | 50,460 | 53,451 | |||||||||
自己株式 | △3,127 | △3,131 | |||||||||
株主資本合計 | 55,806 | 58,793 | |||||||||
評価・換算差額等 | |||||||||||
その他有価証券評価差額金 | 5,724 | 9,844 | |||||||||
繰延ヘッジ損益 | - | △5 | |||||||||
評価・換算差額等合計 | 5,724 | 9,838 | |||||||||
純資産合計 | 61,530 | 68,632 | |||||||||
負債純資産合計 | 85,242 | 95,955 |