訂正有価証券報告書-第132期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
①【貸借対照表】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前事業年度 (平成28年3月31日) | 当事業年度 (平成29年3月31日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 14,520 | 17,372 | |||||||||
| 受取手形 | ※1 4,995 | ※1 5,083 | |||||||||
| 売掛金 | ※1 11,473 | ※1 12,170 | |||||||||
| 有価証券 | 2,267 | 1,612 | |||||||||
| 商品及び製品 | 795 | 766 | |||||||||
| 仕掛品 | 51 | 62 | |||||||||
| 原材料及び貯蔵品 | 1,013 | 1,001 | |||||||||
| 前渡金 | 89 | 404 | |||||||||
| 前払費用 | 105 | 102 | |||||||||
| 繰延税金資産 | 782 | 891 | |||||||||
| 短期貸付金 | ※1 736 | - | |||||||||
| 1年内回収予定の長期貸付金 | ※1 571 | ※1 568 | |||||||||
| その他 | ※1 1,732 | ※1 1,003 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △175 | △163 | |||||||||
| 流動資産合計 | 38,960 | 40,875 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物 | 5,213 | 5,058 | |||||||||
| 構築物 | 317 | 346 | |||||||||
| 機械及び装置 | 1,851 | 1,756 | |||||||||
| 車両運搬具 | 63 | 54 | |||||||||
| 工具、器具及び備品 | 587 | 611 | |||||||||
| 土地 | 9,117 | 9,117 | |||||||||
| リース資産 | 365 | 255 | |||||||||
| 建設仮勘定 | 1,854 | 2,022 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 19,371 | 19,224 | |||||||||
| 無形固定資産 | 109 | 104 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 投資有価証券 | 18,831 | 22,698 | |||||||||
| 関係会社株式 | 10,600 | 10,600 | |||||||||
| 関係会社出資金 | 3,433 | 3,433 | |||||||||
| 長期貸付金 | ※1 2,705 | ※1 2,957 | |||||||||
| 保証金 | ※1 353 | ※1 352 | |||||||||
| その他 | ※1 1,852 | ※1 1,848 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △86 | △83 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 37,691 | 41,808 | |||||||||
| 固定資産合計 | 57,173 | 61,137 | |||||||||
| 資産合計 | 96,133 | 102,012 | |||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前事業年度 (平成28年3月31日) | 当事業年度 (平成29年3月31日) | ||||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 支払手形 | ※1 436 | ※1 363 | |||||||||
| 買掛金 | ※1 7,173 | ※1 7,981 | |||||||||
| リース債務 | 131 | 117 | |||||||||
| 未払金 | ※1 1,415 | ※1 1,660 | |||||||||
| 未払費用 | 518 | 555 | |||||||||
| 未払法人税等 | 974 | 1,235 | |||||||||
| 未払消費税等 | 219 | 247 | |||||||||
| 前受金 | 147 | 440 | |||||||||
| 預り金 | ※1 4,060 | ※1 5,279 | |||||||||
| 賞与引当金 | 1,480 | 1,580 | |||||||||
| その他 | ※1 288 | ※1 223 | |||||||||
| 流動負債合計 | 16,844 | 19,686 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| リース債務 | 234 | 138 | |||||||||
| 退職給付引当金 | 6,959 | 6,023 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金 | 545 | - | |||||||||
| 役員株式給付引当金 | - | 32 | |||||||||
| 繰延税金負債 | 1,007 | 2,227 | |||||||||
| その他 | ※1 638 | ※1 674 | |||||||||
| 固定負債合計 | 9,386 | 9,096 | |||||||||
| 負債合計 | 26,230 | 28,782 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 4,560 | 4,560 | |||||||||
| 資本剰余金 | |||||||||||
| 資本準備金 | 3,912 | 3,912 | |||||||||
| その他資本剰余金 | 0 | 133 | |||||||||
| 資本剰余金合計 | 3,913 | 4,046 | |||||||||
| 利益剰余金 | |||||||||||
| 利益準備金 | 1,140 | 1,140 | |||||||||
| その他利益剰余金 | |||||||||||
| 配当積立金 | 500 | 500 | |||||||||
| 研究開発積立金 | 500 | 500 | |||||||||
| 固定資産圧縮積立金 | 434 | 412 | |||||||||
| 別途積立金 | 48,300 | 52,500 | |||||||||
| 繰越利益剰余金 | 6,989 | 7,874 | |||||||||
| 利益剰余金合計 | 57,864 | 62,926 | |||||||||
| 自己株式 | △3,133 | △7,049 | |||||||||
| 株主資本合計 | 63,205 | 64,483 | |||||||||
| 評価・換算差額等 | |||||||||||
| その他有価証券評価差額金 | 6,697 | 8,746 | |||||||||
| 評価・換算差額等合計 | 6,697 | 8,746 | |||||||||
| 純資産合計 | 69,902 | 73,230 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 96,133 | 102,012 | |||||||||