有価証券報告書-第111期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)

【提出】
2017/06/23 13:43
【資料】
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【項目】
124項目
(税効果会計関係)
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
前事業年度
(平成28年3月31日)
当事業年度
(平成29年3月31日)
(繰延税金資産)
未払事業税43百万円19百万円
未払賞与206 〃199 〃
未払費用86 〃89 〃
減価償却費82 〃102 〃
退職給付引当金1,162 〃1,170 〃
長期未払金8 〃7 〃
投資有価証券評価損15 〃15 〃
関係会社株式評価損27 〃27 〃
その他81 〃38 〃
小計1,713 〃1,670 〃
評価性引当金△61 〃△63 〃
繰延税金資産 合計1,651 〃1,607 〃
(繰延税金負債)
固定資産圧縮積立金△0百万円△0百万円
その他有価証券評価差額金△1,824 〃△2,180 〃
繰延税金負債 合計△1,824 〃△2,181 〃
繰延税金資産又は繰延税金負債(△)の純額△173 〃△574 〃

2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異の原因となった主な項目別の内訳
前事業年度
(平成28年3月31日)
当事業年度
(平成29年3月31日)
法定実効税率33.06%30.86%
(調整)
交際費等永久に損金に
算入されない項目
1.01 〃0.92〃
受取配当等永久に益金に
算入されない項目
△15.78 〃△19.28〃
住民税均等割等0.79 〃0.80〃
外国源泉税4.21 〃3.36〃
研究開発減税等△3.45 〃△3.58〃
税率変更による期末繰延税金資産の減額修正2.54 〃-〃
その他△0.07 〃△1.77〃
税効果会計適用後の法人税等の
負担率
22.30 〃11.31〃

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