有価証券報告書-第136期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
① 【貸借対照表】
(単位:百万円) | |||||||||||
前事業年度 (平成25年3月31日) | 当事業年度 (平成26年3月31日) | ||||||||||
資産の部 | |||||||||||
流動資産 | |||||||||||
現金及び預金 | 2,771 | 1,461 | |||||||||
受取手形 | ※5,※6 9,522 | ※5 8,760 | |||||||||
売掛金 | ※5 15,072 | ※5 15,075 | |||||||||
商品及び製品 | 2,426 | 2,804 | |||||||||
仕掛品 | 521 | 570 | |||||||||
原材料及び貯蔵品 | 660 | 720 | |||||||||
前渡金 | 39 | 30 | |||||||||
前払費用 | 97 | 90 | |||||||||
繰延税金資産 | 676 | 605 | |||||||||
その他 | ※5 309 | ※5 580 | |||||||||
貸倒引当金 | △215 | △186 | |||||||||
流動資産合計 | 31,883 | 30,514 | |||||||||
固定資産 | |||||||||||
有形固定資産 | |||||||||||
建物 | ※1,※2 3,017 | ※1,※2 6,250 | |||||||||
構築物 | ※1 255 | ※1 927 | |||||||||
機械及び装置 | ※1,※2 1,505 | ※1,※2 3,088 | |||||||||
車両運搬具 | 3 | 23 | |||||||||
工具、器具及び備品 | ※1 87 | ※1 265 | |||||||||
土地 | ※1 8,272 | ※1 8,272 | |||||||||
リース資産 | 731 | 791 | |||||||||
建設仮勘定 | 170 | 52 | |||||||||
有形固定資産合計 | 14,044 | 19,672 | |||||||||
無形固定資産 | |||||||||||
借地権 | 13 | 13 | |||||||||
ソフトウエア | 17 | 125 | |||||||||
ソフトウエア仮勘定 | 176 | 274 | |||||||||
その他 | 1 | 4 | |||||||||
無形固定資産合計 | 209 | 418 | |||||||||
投資その他の資産 | |||||||||||
投資有価証券 | 9,572 | 9,614 | |||||||||
関係会社株式 | ※3 21,549 | ※3 21,707 | |||||||||
関係会社出資金 | 2,259 | 2,609 | |||||||||
長期貸付金 | 15 | 15 | |||||||||
前払年金費用 | 500 | 482 | |||||||||
その他 | ※5 1,327 | ※5 1,067 | |||||||||
貸倒引当金 | △671 | △474 | |||||||||
投資その他の資産合計 | 34,555 | 35,022 | |||||||||
固定資産合計 | 48,808 | 55,112 | |||||||||
資産合計 | 80,692 | 85,626 |
(単位:百万円) | |||||||||||
前事業年度 (平成25年3月31日) | 当事業年度 (平成26年3月31日) | ||||||||||
負債の部 | |||||||||||
流動負債 | |||||||||||
支払手形 | ※6 2,031 | 2,507 | |||||||||
買掛金 | ※5 14,252 | ※5 12,767 | |||||||||
短期借入金 | 500 | 400 | |||||||||
1年内返済予定の長期借入金 | ※1 4,600 | 1,200 | |||||||||
リース債務 | 240 | 259 | |||||||||
未払金 | 187 | 15 | |||||||||
未払費用 | ※5 987 | ※5 1,001 | |||||||||
未払法人税等 | 916 | 572 | |||||||||
前受金 | 22 | 2 | |||||||||
預り金 | 800 | 781 | |||||||||
前受収益 | 30 | 47 | |||||||||
賞与引当金 | 974 | 983 | |||||||||
設備関係未払金 | ※5 463 | ※5 5,191 | |||||||||
その他 | ※5 102 | ※5 137 | |||||||||
流動負債合計 | 26,107 | 25,867 | |||||||||
固定負債 | |||||||||||
長期借入金 | ※1 5,375 | ※1 8,175 | |||||||||
リース債務 | 557 | 602 | |||||||||
繰延税金負債 | 942 | 1,014 | |||||||||
退職給付引当金 | 2,519 | 2,608 | |||||||||
資産除去債務 | 71 | 70 | |||||||||
その他 | 195 | 213 | |||||||||
固定負債合計 | 9,660 | 12,684 | |||||||||
負債合計 | 35,768 | 38,551 |
(単位:百万円) | |||||||||||
前事業年度 (平成25年3月31日) | 当事業年度 (平成26年3月31日) | ||||||||||
純資産の部 | |||||||||||
株主資本 | |||||||||||
資本金 | 7,472 | 7,472 | |||||||||
資本剰余金 | |||||||||||
資本準備金 | 5,574 | 5,574 | |||||||||
その他資本剰余金 | - | 0 | |||||||||
資本剰余金合計 | 5,574 | 5,574 | |||||||||
利益剰余金 | |||||||||||
利益準備金 | 840 | 840 | |||||||||
その他利益剰余金 | |||||||||||
特別償却準備金 | - | 64 | |||||||||
固定資産圧縮積立金 | 1,442 | 1,843 | |||||||||
固定資産圧縮特別勘定積立金 | 408 | - | |||||||||
別途積立金 | 24,251 | 26,451 | |||||||||
繰越利益剰余金 | 3,843 | 3,718 | |||||||||
利益剰余金合計 | 30,786 | 32,918 | |||||||||
自己株式 | △640 | △642 | |||||||||
株主資本合計 | 43,193 | 45,323 | |||||||||
評価・換算差額等 | |||||||||||
その他有価証券評価差額金 | 1,730 | 1,751 | |||||||||
評価・換算差額等合計 | 1,730 | 1,751 | |||||||||
純資産合計 | 44,924 | 47,075 | |||||||||
負債純資産合計 | 80,692 | 85,626 |